Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale 13/01/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;338,62;0;338,62;versamento inps rag. Cosimo Marmora 2/3 a carico Ente;INPS - SALERNO;; 18/01/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;62549,16;0;62549,16;Ritorno in proprietà all'ente lotto D30 area PIP - ex assegnatario Ceramiche Testardi;SOCIETA' CERAMICHE TASTARDI S.R.L.;3846720658;3846720658 18/01/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;13117,43;0;13117,43;Ritorno in proprietà all'ente lotto D30 area PIP - COMPENSAZIONE come da rev.n.6/7/8/2016;SOCIETA' CERAMICHE TASTARDI S.R.L.;3846720658;3846720658 21/01/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4339,52;0;4339,52;PO FESER CAMPANIA 2007/2013 OB 0P ''MEMORIE E IMMAGINI DELLA PIANA DEL SELE'';INFORDATA;929440592; 22/01/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;245;0;245;Registrazione atto di revoca assegnazione lotto D30 area PIP (ceramiche Tastardi srl);ERARIO STATO;; 25/01/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;84126,51;0;84126,51;INTERESSI AMMORTAMENTO D.L.35 0000007668 RATE DEBITI 01022016;CASSA DD.PP. C/O SEZ.PROV.LE SALERNO;; 25/01/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;217,5;0;217,5;REGISTRAZIONE SENTENZE vertenza Buongiorno Antonio n4440;ERARIO STATO;; 25/01/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;210,36;0;210,36;REGISTRAZIONE SENTENZE vertenza Parisi Margherita n.4780/2015;ERARIO STATO;; 25/01/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3544,98;639,26;2905,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002; 26/01/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;146400;0;146400;LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA BUOZZI- P.ZZA REGIONE CAMPANIA;GEO CANTIERI DEL GEOM.LEO LUIGI;2389860657; 29/01/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;208;0;208;IMPEGNO PER DBF SETTORE OOPP, MANUTENZIONE E VV UU ANNO 2014;BELLONE AVV. ALESSANDRA;1414900629;BLLLSN73A52F839A 29/01/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;208;0;208;IMPEGNO PER DBF SETTORE OOPP, MANUTENZIONE E VV UU ANNO 2014;BELLONE AVV. ALESSANDRA;1414900629;BLLLSN73A52F839A 29/01/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1212,9;0;1212,9;REGISTRAZIONE SENTENZE E ONERI STRAORDINARI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011);ERARIO STATO;; 29/01/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;168;0;168;ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA GIUDICE DI PACE N.3657/2011;MARCIANO AVV. RAFFAELE;5327620653; 29/01/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1240;0;1240;Canone 2016 per concessione esercizio ponte radio P.M.anno 2016;TESORERIA PROVICIALE DI STATO VITERBO;; 29/01/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1195,2;0;1195,2;Pagamento canone 2016 accesso banca dati ex M.C.T.C.;TESORERIA PROVINCIALE STATO DI SALERNO;; 29/01/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;140775,72;0;140775,72;ESPROPRIO AREA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO RR.SS.UU. - CAVA VISCONTI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011);VISCONTI TARQUINIO;;VSCTQN39E25D390B 01/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;488;0;488;SPESA NOLLEGGIO FOT, RICOH MP3351SP SETT. GABINETTO DEL SINDACO;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 01/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7950,25;722,75;7227,5;lavori manutenzione marciapiedi;ALFA & OMEGA COSTRUZIONI SRL;5167350650; 01/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1178,69;0;1178,69;lavori manutenzione marciapiedi;ALFA & OMEGA COSTRUZIONI SRL;5167350650; 01/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;515,27;46,84;468,43;lavori manutenzione marciapiedi;ALFA & OMEGA COSTRUZIONI SRL;5167350650; 01/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;841,56;76,5;765,06;lavori manutenzione marciapiedi;ALFA & OMEGA COSTRUZIONI SRL;5167350650; 01/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;366;66;300;DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;4429550652; 01/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;183;183;0;DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;4429550652; 01/02/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;3416;0;3416;REDAZIONE PIANO DI LAVORO SMALTIMENTO MATERIALE MCA- SETT. AMBIENTE E MAN.;ECOITALIA LORDI SRL;4767760657; 01/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1586;0;1586;REDAZIONE PIANO DI LAVORO SMALTIMENTO MATERIALE MCA- SETT. AMBIENTE E MAN.;ECOITALIA LORDI SRL;4767760657; 01/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7875,73;1420,21;6455,52;Rif. Allestimento n. 406 - Settore Ambiente Determina n. 388 del 04/11/2014 (Reg. gen. n. 1774 del 04/11/2014).;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 01/02/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;1098;198;900;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 01/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;687;54,68;632,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LEASYS S.P.A.;6714021000; 01/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1918,9;346,05;1572,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LEASYS S.P.A.;6714021000; 01/02/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1970;355,25;1614,75;Fattura per n. 06 Servizi Navetta effettuati con Pulmino Fiat Ducato targato BK124AZ e Fiat Multipla targata BE365YW;MASTROLIA AGOSTINO;;MSTGTN62A01D390R 01/02/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;305;55;250;rassegna stampa;MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 01/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1220;220;1000;RIF. VS. DETERMINA N. 299 DEL 01/09/2014;MICROAMBIENTE SRL;4264690654;4264690654 01/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,61;0;235,61;recapito avviso di pagamento TARI 2015;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010; 01/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8692,5;1567,5;7125;ESECUZIONE DI INDAGINI METEOCLIMATICHE ED ODORIGENE. AFFIDAMENTO PROT. 925 DEL 25/06/2015 REGISTRO GENERALE E DETERMINA PROT. 137 DEL 25/06/2015 REGISTRO SETTORE;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;5119321007;5119321007 01/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4731,29;430,11;4301,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 01/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5950,18;1072,98;4877,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SIPA SRL;11506971008; 01/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1708;308;1400;Canone anno 2015;TECNOLINK SRL;7504810016; 02/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;244;44;200;NOLEGGIO RICOH 3351SP 3 TRIMESTRE 2015 UFF. CED rev.n,199;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3573;0;3573;progetto ''HOMR CARE PREMIUM 2014'' LUGLIO ,AGOSTO E SETTEMBRE;ALTRA ASSOCIAZIONE;91042660653; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2062;0;2062;PROGETTO ''HOME CARE PREMIUM 2014'';ALTRA ASSOCIAZIONE;91042660653; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2488;0;2488;PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014;ANIMA ASS.NAZIONALE MINORI ANZIANI;;96026540631 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1392;0;1392;PROG. HOME CARE PREMIUM 2014;ANIMA ASS.NAZIONALE MINORI ANZIANI;;96026540631 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15536;0;15536;Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative mesi di Settembre 2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30808;0;30808;Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative mesi di Ottobre e Novembre 2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2736;0;2736;assistenza PROGETTO HOME CARE PREMIUM;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;3037690652; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3576;0;3576;assistenza PROGETTO HOME CARE PREMIUM;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;3037690652; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6828;0;6828;assistenza PROGETTO HOME CARE PREMIUM;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;4105350658; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4522;0;4522;assistenza PROGETTO HOME CARE PREMIUM;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;4105350658; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;792,01;30,46;761,55;Fattura P.A. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014'' REV.133;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;5059440650;5059440650 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;528;20,31;507,69;Fattura P.A.progetto HOME CARE PREMIUM 2014 REV.134;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;5059440650;5059440650 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1416;128,73;1287,27;assistenza PROGETTO HOME CARE PREMIUM REV.141;CROCE AZZURRA CITTA DI BATTIPAGLIA;2992420659; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;944;85,82;858,18;Prestazioni servizi profes. domic. PROGETTO HOME CARE PREMIUM REV.144;CROCE AZZURRA CITTA DI BATTIPAGLIA;2992420659; 02/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1388,36;250,36;1138;Manutenzione e ampliamento impianto di lampade votive REV.164;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654; 02/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9500;863,64;8636,36;Determinazione del responsabile rev. 193;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654; 02/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;127322,58;11574,78;115747,8;CONFERIMENTO SECCO INFIFFERENZIATO PRESSO TIR REV.183;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655; 02/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1403;253;1150;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 202;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 02/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;908,9;163,9;745;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.n. 203;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;756,4;136,4;620;CARTELLINE ALLEGATI STATO CIVILE rev.200;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;89070403;89070403 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1535,8;276,95;1258,85;CARBURANTE rev. 194;KUWAIT PETROLEUM ITALIA CESS.CREDITO VELE FINANZIARIA SRL;891951006; 02/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;627,09;113,08;514,01;noleggio auto rev. n.195;LEASYS S.P.A.;6714021000; 02/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;627,09;113,08;514,01;noleggio auto REV.N.185;LEASYS S.P.A.;6714021000; 02/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;445,35;80,31;365,04;noleggio auto REV.N.186;LEASYS S.P.A.;6714021000; 02/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;627,09;113,08;514,01;noleggio auto REV.187;LEASYS S.P.A.;6714021000; 02/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;445,35;80,31;365,04;noleggio auto - Reversale n. 192 del 02/02/2016;LEASYS S.P.A.;6714021000; 02/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3538;638;2900;fornitura grattini parcheggio REV.167;MAF Srl società uninominale;5262760654;5262760654 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;252,54;45,54;207;noleggio fotocopiatrice rev. n. 197;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;266,61;48,08;218,53;B/Bollettazione rev. n. 196;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;224,85;40,55;184,3;manutenzione automezzi REV. N.170;PNEUMATICI RIVIELLO S.R.L.;2891050656; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1403;253;1150;assistenza software REV. 190;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 02/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2398,97;218,09;2180,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.201;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 02/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;gestione rifiuti REV.169;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 02/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2415,63;219,6;2196,03;gestione rifiuti REV.171;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 02/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;346863,55;31533,04;315330,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.184;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;329,4;59,4;270;fornitura pasti REV.188;S.L.E.M. SRL;1541081210; 02/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2227,26;238,81;1988,45;fornitura pasti REV.189;S.L.E.M. SRL;1541081210; 02/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;854;154;700;Noleggio bagni chimici per festività religiose rev.198;SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI;3912150483; 02/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;480,01;86,56;393,45;Noleggio bagni chimici per festività religiose rev.n.204;SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI;3912150483; 02/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;868,36;156,59;711,77;noleggio fotocopiatrice rev 191;SHARP SPA;9275090158; 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17100;0;17100;PROGETTO HOME CARE LUG/AGO/SET/OTT/NOV 2015;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;3329120657;91013790653 02/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;11;50;Fornitura stampati REV.163;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;978,43;174,88;803,55;Fornitura enel dicembre/15 - p.i. loc. Aversana - IVA reversale 235;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;176,9;31,67;145,23;Fornitura enel dicembre/15 - i.p. loc. Cetrangolo - IVA reversale 236;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;774,35;138,99;635,36;Fornitura enel dicembre/15 - i.p. loc. Cioffi - IVA reversale 237;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;389,83;69,37;320,46;Fornitura enel dicembre/15 - i.p. ss.18/sp 104 - IVA reversale 238;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;107,54;19,02;88,52;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 DICEMBRE 2015 1-30 NOVEMBRE 2015 - IVA reversale 223;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8204,04;1468,9;6735,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 224;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2344,25;307,75;2036,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 225;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1616,64;288,85;1327,79;Fornitura enel dicembre/15 - tribunale _ IVA reversale 226;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;472,04;84,67;387,37;Fornitura enel dicembre/15 - giudice di pace - IVA reversale 227;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1517,73;137,35;1380,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 228;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6125,2;555,08;5570,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 229;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6040,42;545,32;5495,1;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 230;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1113,58;198,87;914,71;Fornitura enel dicembre/15 - impianti sportivi S. Cecilia - IVA reversale 231;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1112,8;100,85;1011,95;Fornitura enel dicembre/15 - asilo nido - IVA reversale 232;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;344,68;56,52;288,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 233;#NOME?;1244170526; 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;488;88;400;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.247;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1155,15;208,31;946,84;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.N.246;ANAS - SPA;2133681003;80208450587 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5387,98;971,6;4416,38;prestazioni P6 Emettiamo fattura in acconto per lavori di manutenzione straordinaria extracanone c/o lo Stadio Massaioli in Eboli come da prev. n.12/2015 e da determina RG 833 del 07/06/2015 / RS 184 del 07/06/2015 cap. di spesa 9526 imp. n. 1310 REV. 248;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 03/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3080;280;2800;LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA CASERMA DELLA GUARDIA DIFINANZA REV.243;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654; 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7445,66;1342,66;6103;SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE RIFERIMENTO REV N.245;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;3688250657;3688250657 03/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4585,98;826,98;3759;LAVORI DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA, CORDOLI E CILINDRI REV. 250;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 03/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;36631,67;3330,15;33301,52;impianto di compostaggio REV. 253;LADURNER SRL;1410370215; 03/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;5849,88;1054,89;4794,99;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. 239;LEASYS S.P.A.;6714021000; 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10000;0;10000;cedole librarie;LIBRERIA CAMPANOZZI ANGELA CARTOLIBRERIA;1836200657; 03/02/2016;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;14274;2574;11700;SPAZZATRICE MOD. MP601 - MAX WIND ELETTRICA REV.N.252;MP-HT SRL;4694290281;4694290281 03/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3109,92;282,72;2827,2;"VI RIMETTIAMO FATTURA PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI REV.240 VARI CON EVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO . PERIODO: 01/09/2015 - 30/09/2015.";NAPPI SUD SPA DI NAPPI ANTONIO;2589850656;NPPNTN61P15A717Q 03/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2750;250;2500;manutenzione immobili 251;NUOVA INERTI SRL DEI F.LLI DE NIGRIS;4529200653; 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;436,64;0;436,64;Servizio di fornitura Gas Naturale;ROTA GAS SRL;3972780658; 03/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;346863,55;31533,04;315330,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.242;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2171,34;253,5;1917,84;fornitura generi alimentari REV.N.254;S.L.E.M. SRL;1541081210; 03/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1263,92;227,92;1036;manutenzione impianti REV.249;SALERNO KONTROL SRL;2844860656; 03/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7431,02;1340,02;6091;disinfestazione e derattizzazione REV. 244;SANAB SAS DI ANDREANI GIOVANNI & C;3470340658; 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;145,62;26,18;119,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 220;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,78;13,49;61,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 221;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;223,5;40,23;183,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 205;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;202;36,46;165,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 206;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1187,5;214,19;973,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 207;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;121;21,78;99,22;Spese telefoniche 1°/16 - elementare Giudice - IVA reversale 208;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;404,5;72,92;331,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 209;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5240,16;865,2;4374,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 210;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;418,64;75,47;343,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 211;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;956,72;172,46;784,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 212;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;334,81;60,38;274,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 213;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;49,66;8,96;40,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 214;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;277,37;50,01;227,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 215;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;86,24;15,55;70,69;Spese telefoniche 1°/16 - mwedia Virgilio - IVA reversale 216;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;43,7;7,88;35,82;Spese telefoniche 1°/16 .- asilo nido - IVA reversale 217;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;199,03;35,89;163,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 218;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/02/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1749,85;315,55;1434,3;Affidamento servizio elaborazione pratiche previdenziali REV.241 03/02/2016;XANTO - S.R.L.;1331950194; 04/02/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;330,42;59,58;270,84;Pagamento Fatture come da tabella allegata;A.C.I.;907501001;493410583 04/02/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1350;0;1350;MANIFESTAZIONI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA;ASSOCIAZIONE L.E.G.A.L.I.T.A. ONULUS;; 04/02/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;725;0;725;"Quota compartecipazione progetto ""Art Hause""";ASSOCIAZIONE L.E.G.A.L.I.T.A. ONULUS;; 04/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1686,82;304,18;1382,64;RINNOVO LICENZE SYMANTEC - SETT. GAB. DEL SINDACO REV.262;HARD & SOFT HOUSE SRL;2762870653; 04/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;2615,1;471,57;2143,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 256;LEASYS S.P.A.;6714021000; 04/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1881,79;339,34;1542,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.257;LEASYS S.P.A.;6714021000; 04/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;798,14;143,92;654,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.258;LEASYS S.P.A.;6714021000; 04/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5472;0;5472;Ricovero e mantenimento cani randagi;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 04/02/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5210;0;5210;Ricovero e mantenimento cani randagi - settembre/15;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 04/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2334,02;917,41;1416,61;LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSE E LOCULI CIMITERIALI A SEGUITO DI INUMAZIONE, REV.255 ESUM. ED ESTUM. NEL CIMITERO COM. MAGGIO 2015 capit.n. 21032 imp. n. 1020 del 2015;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;4364150658 04/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7757,44;0;7757,44;LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSE E LOCULI CIMITERIALI A SEGUITO DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE MESI DI MAGGIO 2015 capitolo n. 21032 impegno n. 1020 del 2015;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;4364150658 04/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;11722,92;1065,72;10657,2;LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSE E LOCULI CIMITERIALI A SEGUITO DI INUM.,ESUM. ED ESTUM. NEL CIMITERO COM. GIUGNO 2015 capitolo n. 21032 imp. n. 1020 del 2015 REV.260;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;4364150658 04/02/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;3000;0;3000;Liquidazione compartecipazione progetto Giovani - Pon Sicurezza;ORATORIO ANSPI ''DON A.VISCONTI'' DI DON GIUSEPPE GUARIGLIA;; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;900,96;162,47;738,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 270;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;954,63;172,15;782,48;Pagamento Fatture come da tabella allegata -IVA reversale 271;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;575,13;103,71;471,42;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 272;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1227,72;221,39;1006,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 273;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;289,42;52,19;237,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 274;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6775,46;1221,8;5553,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 275;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3078,86;555,2;2523,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 276;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;142,41;25,68;116,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 277;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;467,96;84,38;383,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 278;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;72,81;20,66;52,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 279;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;930,59;167,81;762,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 280;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;509,76;91,93;417,83;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 281;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;216,65;39,06;177,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 282;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;734,09;132,37;601,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 283;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;347,03;62,58;284,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 284;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;83,05;14,98;68,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 285;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;160,89;29,02;131,87;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 286;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 09/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;31072;0;31072;Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative mesi di Luglio - Agosto 2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 09/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;11670,16;2104,46;9565,7;PIGNORAMENTO EQUITALIA SUD.Lav.di riqua/one urb. del quartiere Buozzi e Piazza Reg. Campania - realizzazione quadri elettrici dell'impianto di illuminazione pubblica;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 09/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3035,84;547,45;2488,39;Lavori di riqualificazione urbana del quartiere Buozzi e Piazza Regione Campania - realizzazione quadri elettrici dell'impianto di illuminazione pubblica;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 09/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50;0;50;Fornitura carburante per autovettura settore Avvocatura;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 09/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1002;0;1002;Acquisto buoni carburante per autovettura settore Cultura;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 09/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;566,1;102,08;464,02;fornitura carburante;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 09/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;941,16;169,72;771,44;fornitura carburante;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 09/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1634,54;294,75;1339,79;DEBITI FUORI BILANCIO;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 09/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;427,81;38,89;388,92;Trasporto rifiuti;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 10/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2854,8;450;2404,8;REV.306.Compenso professionale per assistenza alla Direzione Lavori dei Lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie in area PIP;CUCCARANO MASSIMILIANO;4521100653;CCCMSM74T05B300B 10/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2340;0;2340;Lavori completamento urbanizzazioni area PIP;DE CARO SAVERIO;4989400652;DCRSVR83C15D390T 10/02/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3720,29;670,87;3049,42;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 294 / spese bonifico a carico dell'ente;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 10/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2164,36;390,3;1774,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 295 / spese bonifico a carico dell'ente;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 10/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;529,7;95,53;434,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 296 / spese bonifico a carico dell'ente;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 10/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;629,63;113,54;516,09;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 297 / spese bonifico a carico dell'Ente;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 10/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1300,83;234,58;1066,25;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 298 / spese bonifico a carico dell'ente;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 10/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;443,48;79,97;363,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata - IVA reversale 299 / spese bonifico a carico dell'ente;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 10/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;733,31;132,32;600,99;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 300;LEASYS S.P.A.;6714021000; 10/02/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;7176,82;1294,09;5882,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. 301;LEASYS S.P.A.;6714021000; 10/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5709,6;900;4809,6;Lavori urbanizzazione area PIP REV. N. 304;MANZIONE ARSENIO;;MNZRSN66C29D390J 10/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3375;608,61;2766,39;MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA rev. 302;MEGA SYSTEM SRL;4502021217; 10/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5007,71;903,03;4104,68;segnaletica rev. 303;OMNIA STRADE SAS;3377460658; 12/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;317,2;57,2;260;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.316;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 12/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;14932,8;2400;12532,8;costruz.edif. per 6 alloggi di edilizia res. pubb. studio geologico REV. 326;BALDASSARRE BRUNO;3345720654;BLDBRN68S10D390T 12/02/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;118000;0;118000;Serv. ass. spec. alunni disabili - marzo 2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 12/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9531,99;0;9531,99;cedole librarie;CARTOLIBRERIA ARTATTACK DI CAPUTO MARIA;5214390659;CPTMRA63P66D390M 12/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;366;66;300;DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA rev.314;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;4429550652; 12/02/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1650;150;1500;fornitura e posa in opera di monosplit presso la sede del tribunale rev.319;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654; 12/02/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3306,99;300,64;3006,35;LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSE E LOCULI CIMITERIALI A SEGUITO DI INUMAZIONE,REV327 ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE MESI DI AGOSTO 2015 capitolo n. 21032 impegno n. 1245 del 2015;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;4364150658 12/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5586,51;507,86;5078,65;LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSE E LOCULI CIMITERIALI A SEGUITO DI INUMAZIONE,REV.328 ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE MESI DI AGOSTO 2015 capitolo n. 21032 impegno n. 1245 del 2015;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;4364150658 12/02/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;835,12;0;835,12;Servizio di stenotipia;TORINO MADDALENA;;TRNMDL74M48H431G 15/02/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11407;1037;10370;Pagamento Fatture come da tabella allegata;G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP.;3727090650;7315930631 16/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5564,72;1003,47;4561,25;Bollettazione ordinaria TARI anno 2015 rev. 354;SIPA SRL;11506971008; 16/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4239,93;764,58;3475,35;Bollettazione ordinaria TARI anno 2015 rev. 355;SIPA SRL;11506971008; 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1161,44;300;861,44;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;ALTIERI ROSA;;LTRRSO82P59H703Z 18/02/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2440;440;2000;Alles/ento C. Comunale-imp.audio e luci come da Det.a n.86/1014 del 10-07-2015 REV.n.403;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;478,24;198,07;280,17;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;BONAVOGLIA VITTORIO;;BNVVTR66P12D390V 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;649,04;252,19;396,85;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;BUSILLO CARMINE;;BSLCMN84M01A717B 18/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30044,7;0;30044,7;SERV. ASS. SPEC. ALUNNI DISAB. FEBB. /2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;807,47;0;807,47;SERV. ASS. SPEC. ALUNNI DISAB. FEBB. /2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/02/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;30852,16;0;30852,16;SERV. ASS. SPEC. ALUNNI DISAB. GENN./2015- SETT. PIANO DI ZONA;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;922,32;257,76;664,56;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;CARDIELLO DAMIANO;;CRDDMN85P04D390P 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2553,05;0;2553,05;INDENNITA DI CARICA 2014;CARIELLO MASSIMO;;CRLMSM70B08D390O 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3485,41;2228,5;1256,91;INDENNITA' DI PRESENZA dal 01/11/2015 al 31/12/2015;CARIELLO MASSIMO;;CRLMSM70B08D390O 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;409,92;15,41;394,51;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/ AL 31/12/2013;CENNAMO COSIMINA;;CNNCMN77P67D390L 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;273,28;11,54;261,74;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;CONTE ANTONIO;;CNTNTN56D12H703F 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8151,9;3736,02;4415,88;INDENNITA DI CARICA DAL 01/07/ AL 31/12/2015;D'ANIELLO ARMANDO;;DNLRND46R13D390L 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1664,98;964,12;700,86;INDENNITA DI CARICA dal 01/11/2015 al 31/12/2015;DI BENEDETTO COSIMO PIO;;DBNCMP68L20D390J 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1656,18;0;1656,18;INDENNITA DI CARICA dal 01/11/2015 al 31/12/2015;DI BENEDETTO COSIMO PIO;;DBNCMP68L20D390J 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;683,2;176,47;506,73;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/ AL 31/12/2015;DI CANDIA TERESA;;DCNTRS73P60D390U 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;717,36;213,99;503,37;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;DOMINI MARIO;;DMNMRA76P15D390P 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;649,04;242,19;406,85;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;FIDO SANTO VENERANDO;;FDISTV70P12D390E 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2717,3;825,22;1892,08;INDENNITA DI CARICA dal 01/11/2015 al 31/12/2015;GINETTI ENNIO;;GNTNNE79S03A717D 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;888,16;402,41;485,75;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;GRASSO ROBERTO;;GRSRRT62T15H703I 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;649,04;207,42;441,62;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;GUARRACINO LUIGI;;GRRLGU69B26Z133G 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;683,2;176,47;506,73;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;INFANTE PASQUALE;;NFNPQL70S08D390P 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;956,48;247,06;709,42;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;LA BROCCA GIUSEPPE;;LBRGPP51T10D390J 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;554,74;803,91;INDENNITA DI CARICA dal 01/11/2015 al 31/12/2015;LAMONICA ANGELA;;LMNNGL69S64H703B 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8151,9;2211,9;5940;INDENNITA DI CARICA dal 01/7/2015 al 31/12/2015;LENZA LAZZARO;;LNZLZR64L23G596K 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;425,48;933,17;INDENNITA DI CARICA dal 01/11/2015 al 31/12/2015;MANZIONE MARIA SUEVA;;MNZMSV65M62D390M 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;614,88;270,16;344,72;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;MARCHESANO VINCENZO;;MRCVCN55P21D390S 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;649,04;193,61;455,43;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;MASALA EMILIO;;MSLMLE71D20D390E 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;444,08;114,71;329,37;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;MEROLA PIERLUIGI;;MRLPLG78E17D390G 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;717,36;105,97;611,39;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;PETRONE ANTONIO;;PTRNTN82P06D390Z 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;785,68;202,94;582,74;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;PIEGARI GIUSEPPE;;PGRGPP88P26H703P 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;444,08;311,49;132,59;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;PRESUTTO GIANCARLO;;PRSGCR73M20G812C 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;307,44;79,41;228,03;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;RIZZO FRANCESCO;;RZZFNC69R27D390Y 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;375,76;97,06;278,7;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/2015 AL 31/12/2015;ROSAMILIA FILOMENA;;RSMFMN82E70D390I 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2717,3;776,42;1940,88;INDENNITA DI CARICA dal 01/11/2015 al 31/12/2015;SAJA MATILDE;4086520659;SJAMLD73M53G793A 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;341,6;88,24;253,36;INDENNITA' DI PRESENZA DAL 10/07/ AL 31/12/2015;SGRITTA GIANMARIA;;SGRGMR81B28D390Y 18/02/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2717,3;701,88;2015,42;INDENNITA' DI PRESENZA dal 01/11/2015 al 31/12/2015;VECCHIO FAUSTO;;VCCFST61P20D390R 19/02/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;22,28;4,02;18,26;CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI;A.C.I.;907501001;493410583 19/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2572,75;463,94;2108,81;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale n. 513;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 22/02/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2162,15;0;2162,15;interessi anticpazione III trimestre 2015;TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI;;---------------- 25/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;253,99;45,8;208,19;ACQUISTPO TABLET + SIM - SETT. G. DEL SINDACO rev. 577/2016;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 25/02/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;Bardouz Najma;;BRDNJM76A41Z330E 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;Bilous Valentyna Volodymyrivna;;BLSVNT64A43Z138F 25/02/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;BISOGNO CARLO;;BSGCRL71C05F913U 25/02/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12500;0;12500;progetto HOME CARE PREMIUM 2014;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';91020340658; 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;CICCARONE ANTONIA;;CCCNTN50M41D390D 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;COPPOLA COSIMO;;CPPCSM55M09D390W 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;D'AMATO MATTIA -IANNECE ANNA;;D'MMTT46M19D390P 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;FORTUNATO VITTORIO;;FRTVTR84S27F839Q 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;LONGOBARDI ROSARIA;;LNGRSR69P60C129H 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;MAROTTA ALBERICO;;MRTLRC68E28Z112Y 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;NAIMOLI VIRGINIA;;NMLVGN48T66B492F 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;NATALE CARMINE;;NTLCMN63M30H703R 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;PACIFICO DOMENICO;;PCFDNC67H27H243U 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;PESCE MARIA GRAZIA;;PSCMGR62R66G793Z 25/02/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;270;0;270;Comoartecipazione comunale Piano Sociale di Zona - anno 2015;Petrillo Italia e Petrillo Damiano;;PTRDMN73E20D390M 25/02/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;270;0;270;liquidazione mese di novembre e dicembre in fav. famiglie affid.minori;SORVILLO MARIACOLOMBA;;SRVMCL89L54A717S 02/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12500;0;12500;realizzazione attività gest. di cui al progetto''Home care premium.2014- gennaio 2016;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';91020340658; 03/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;10793,02;981,18;9811,84;LAVORI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - REV 598;AL.CA. SRL;3893810659;3893810659 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1708,1;308,02;1400,08;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO DI ZONA S5 REV.N.583;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 03/03/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;8000;1296,05;6703,95;Sett. avV/tura compet. profes. sentenza Tribunale Sa. del 03/12/2014 RG20000913/2011 REV.588;Amato Sandro;4331780652;MTASDR72P09H703Y 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;341,44;0;341,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ANTICA LIBRERIA BACCO DI BACCO FABIANA;4811100652;BCCFBN89A71G390O 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4;0,72;3,28;PEDAGGI AUTOSTRADALI rev. 582/2016;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1075,04;0;1075,04;cedole librarie;CARTOLIBRERIA IL PORTICO DI DI COSIMO ANTONIO;3574160655;DCSNTN56C29B492C 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12740;0;12740;ACQUISTO BENI DI SERVIZIO PER ATTIVITA EXTRA PIANO DI ZONA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011);COMUNE DI SERRE;; 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2260;0;2260;ACQUISTO BENI DI SERVIZIO PER ATTIVITA EXTRA PIANO DI ZONA;COMUNE DI SERRE;; 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;37200;0;37200;ACQUISTO BENI PER ATTIVITA PIANO DI ZONA;COMUNE DI SERRE;; 03/03/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;7665,72;1382,34;6283,38;serv. pubb. affissioni liquidazione fattura- REV. 604;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 03/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;469,07;84,59;384,48;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REV. 600;Ele.Car srl;5017040659; 03/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1182,47;213,23;969,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.N. 584;Ele.Car srl;5017040659; 03/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;295,59;53,3;242,29;manutenzione autovetture REV.N.585;Ele.Car srl;5017040659; 03/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;622,2;112,2;510;INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IDRAULICA IN IMMOBILI COMUNALI - REV. 601;EMILIO RUFOLO;4453780654;RFLMLE69E08B492J 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;36,26;6,54;29,72;fornitura gas ASILO NIDO - REV 602;ENEL ENERGIA S.P.A.;6655971007; 03/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2410,6;434,7;1975,9;Apposizione segnaletica stradale per ordinanze sindacali e sostituzione cestini c/o p.zza Scuola - Medica salernitana - Rev. 591;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 03/03/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;305;50;255;Saldo onorario relativo alla consulenza tecnica di Ufficio su FORLENZA VITTORIO REV. 589;Iuliano Michelangelo;2487190650;LNIMHL53T20H703K 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,09;42,39;192,7;Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 -- Durata del contratto 60 mesi REV. N. 599;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;2973040963;1788080156 03/03/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;64,05;11,55;52,5;fonitura manifesti . intervento ''piano nazionale per le città''riqualificazione urbana - REV. 593;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 03/03/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;445,35;80,31;365,04;leasing auto REV. 605;LEASYS S.P.A.;6714021000; 03/03/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;717,38;126,48;590,9;Pubb. E. di gara - Real/ione di imp. per la prod. di ener. rinnov.e ed efficientamento energ. degli rredifici comunali - Obiettivo 3.1 / Capitolo 1643 n.1226 rev. n. 594;LEXMEDIA SRL;9147251004; 03/03/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;865,34;153,16;712,18;Esito di gara-Realizzazione di impianti per la prod. di energia rinnovabile ed efficient. energetico degli edifici comunali-Obiettivo 3.3-Municipio e Ist.Scolastico V.Giudice/ Cap. n°1643- Imp. n°1384 - REV. 595;LEXMEDIA SRL;9147251004; 03/03/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;823,07;145,54;677,53;Bando di gara - Riqualificazione urbana della SS 19 - tratto Tavoliello Epitaffio -rev. 596;LEXMEDIA SRL;9147251004; 03/03/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;738,52;130,29;608,23;Pubb/ione Quotid. - Real/one di impianti di energia rinnovabile efficientamento energ. edifici comunali-Obiettivo 3.3-Municipio e Ist. Scolastico V. Giudice /RE REV.N. 592;LEXMEDIA SRL;9147251004; 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1666,59;0;1666,59;CEDOLE LIBRI SCUOLA ELEMENTARE CLASSE 1^;LIBRERIA CAMPANOZZI ANGELA CARTOLIBRERIA;1836200657; 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12505;2255;10250;RDO Recapito A/R solleciti pagamento Tari 2014 REV. N. 606;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 03/03/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6500;1024,59;5475,41;competenze profess.REV.N. 590;RIZZO ANTONIO;;RZZNTN57M14H703T 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3274,95;495,91;2779,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 603;S.L.E.M. SRL;1541081210; 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28698,61;1103,79;27594,82;fornitura pasti rev. n.597;S.L.E.M. SRL;1541081210; 03/03/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;222,14;0;222,14;Settore avvocatura compet. profes. sentenza Tribunale Salerno del 03/12/2014 RG20000913/2011;Sandro Amato;4331780652;4331780652 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1,26;0,23;1,03;CANONE LOCAZIONE TELEPASS rev. 581;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 03/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1606,32;146,03;1460,29;SERVIZIO DISTRIBUZIONE BOLLETTINI E DEPLIANT - SETT. G. DEL SINDACO - Rev. 587;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 03/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;106,86;9,71;97,15;SERVIZIO DISTRIBUZIONE BOLLETTINI E DEPLIANT - SETT. G. DEL SINDACO - rev. 586;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 07/03/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;9904,35;1786,03;8118,32;CANONE BIMESTRALE RETE WI-FI CITTADINO - REV. 617;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002;5410741002 07/03/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;8306,87;1497,96;6808,91;Canone Progetto WI FI larga banda-Periodo di riferimento 11/05/2015-30/06/2015 - Rev. 618;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002;5410741002 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1769;319;1450;Fornitura service manifestazione 12° maratona di SAN PIETRO PIO REV. N. 647;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;Fornitura service manifestazione I° Edizione festival nazionale di Teatro REV. 634;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 08/03/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1220;220;1000;FORNITURA SERVICE PER MANIFESTAZIONE FRESELLE SOTTO LE STELLE REV.N. 635;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13000;0;13000;Centro Famiglie Piano di Zona S3 ex S5 dal 06/03/2015 al 06/07/2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;793;143;650;Fornitura service per spettacolo beneficenza amici ospedale REV.649;Cambio scena di Paolo Antoniello &;4855100659;4855100659 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;610;110;500;Fitto sala cinema teatro Italia REV.646;CINEITALIA S.R.L.-C.C.P.N.14834840;3781680651; 08/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;268,4;48,4;220;NS. INTERV.DI MAN/ONE STRAOR. EFFETTUATA ALL'IMPIANTO UBICATO IN VIA M. PAGANO RPRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE DI EBOLI (SA). Ripristino della funzionalita' del dispositivo di emergenza REV.N.661;CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI;4474391218; 08/03/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3344,89;527,25;2817,64;COMPENSO REVISORE CONTABILE IV TRIM. 2015 REV 637;D'AGOSTINO DOTT. DOMENICO;1956320616;DGSDNC62S21B779X 08/03/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;30187,84;2744,35;27443,49;Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica in via Gerardo Romano Cesareo e via Guido -Scocozza. Affidamento lavori in economia CIG X5C127F020 REV.626;Di Maio Geom. Francesco Srl societa con unico socio;5059100650;5059100650 08/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;15951,99;2876,59;13075,4;Custodia relativo mese di luglio - agosto - settembre 2015 CIG 275147904D REV.N.627;DOG'S TOWN SRL;3223070610; 08/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;23330,81;2120,98;21209,83;conferimento secco indifferenziato presso tir battipaglia rev. n.643;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655; 08/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;107026,67;9729,7;97296,97;conferimento secco indifferenziato presso stir di battipaglia rev. 644;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655; 08/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1978,12;179,83;1798,29;Rifacimento intonaci scuola Virgiliorev.n. 655;EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C.;3907370658; 08/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2842,6;512,6;2330;INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IDRAULICA IN IMMOBILI COMUNALI tev.656;EMILIO RUFOLO;4453780654;RFLMLE69E08B492J 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;420,27;75,74;344,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.N. 659 - cessione di crediti;ENEL ENERGIA S.P.A.;6655971007; 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;36,26;6,54;29,72;fornitura gas REV. N. 660 - cessione di crediti;ENEL ENERGIA S.P.A.;6655971007; 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8784;1584;7200;Fornitura cassonetti per raccolta differenziata REV. N. 632;EUROSINTEX S.r.L;2448130167;2448130167 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;402,6;72,6;330;stampa manifesti e locandine per 12^ Maratona San Padre Pio REV.N. 648;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 08/03/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;14306,81;2255,17;12051,64;vertenza Soc. Giudiscola primo grado conclusa con sentenza n 3261 del 2004 Trib Salerno rev. 623;GENOVESE PASQUALE;890030653;GNVPQL56C25D390Z 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;292,8;52,8;240;Vendita software Gesint REV.645;GESINT SOFTWARE;6711271004; 08/03/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;11900,29;1875,83;10024,46;saldo causa contro Deo Vincenzo e Iuliano Antonio definito con Sent 2718 del 2012 Tribunale Salerno sez Eboli rev.624;GLIELMI ANTONIETTA;1934390657;GLLNNT57M44B492B 08/03/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;6368,98;0;6368,98;Canini locazione scuola Casarsa -1° semestre 2015;GUARNIERI NICOLA;;GRNNCL58C15D390L 08/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;393,57;70,97;322,6;Realizzazione tratto fognario presso fabbricati comunali via Visconti rev.n.640;HABITAT AURORA COSTRUZIONI cessione credito C.G.M. srl;5057230657; 08/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;634;114,33;519,67;Realizzazione tratto fognario presso fabbricati comunali via Visconti rev.n. 641;HABITAT AURORA COSTRUZIONI cessione credito C.G.M. srl;5057230657; 08/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3300;595,08;2704,92;Realizzazione tratto fognario presso fabbricati comunali via Visconti rev.n.642;HABITAT AURORA COSTRUZIONI cessione credito C.G.M. srl;5057230657; 08/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1584,54;144,05;1440,49;cessione credito Edil Legname C.M.G. REV.N.650;HABITAT AURORA COSTRUZIONI cessione credito C.G.M. srl;5057230657; 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;946;87,64;858,36;CREDITO CEDUTO ALLA EDIL LEGNAME C.M.G. SRL REV.N.651;HABITAT AURORA COSTRUZIONI cessione credito C.G.M. srl;5057230657; 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali REV.N. 652;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali rev.n. 653;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali rev.n.654;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 08/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;34901,5;3172,86;31728,64;gestione rifiuti rev.625;LADURNER SRL;1410370215; 08/03/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2457,27;1043,25;1414,02;COMPENSO DAL 01/10/2015 - AL 31/12/2015 COLLEGIO DEI REVISORI rev. 638/639;LAZAZZERA D.SSA FILOMENA;;LZZFMN66E65A509P 08/03/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;4440,8;700;3740,8;Competenze professionali REV. N. 629;LENTINI LORENZO;;LNTLNZ57A19H703F 08/03/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;36981,03;7396,21;29584,82;ATTO DI PIGNORAMWENTO EQUITALIA FASCICOLO 100/15/463718-COD. IDENT. 10020152770000395006 rev.619;Longo Ovidio;;LNGVDO58H01A717R 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;925,52;167,62;757,9;RINNOVO CANONE MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE COMMERCESUITE E AGORA FIERE E MERCATI - rev. 622;MAGNOSYS INFORMATICA, WEB E SERVIZI;3667450401;3667450401 08/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;9313,26;846,66;8466,6;"VI RIMETTIAMO FATTURA PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI VARI CON REV EVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO . PERIODO: 01/10/2015 - 31/10/2015.REV.N.663";NAPPI SUD SPA DI NAPPI ANTONIO;2589850656;NPPNTN61P15A717Q 08/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1230,98;221,98;1009;gestione rifiuti REV. N. 630;NEOTES SRL AMBIENTE E QUALITA;3641800655; 08/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 662;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 08/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6980,34;634,58;6345,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.N.657;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 08/03/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;gestione rifiutiOTTOBRE 2015 REV.N.658;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 08/03/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;7050,91;0;7050,91;RSA N. 1 UTENTE PER. APRILE/NOVEMBRE 2014- SETT. SERVIZI SOCIALI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/03/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;799,51;0;799,51;PREST. SOCIO SAN. X ANZIANI DIC. /2014 - SETT. SERVIZI SOCIALI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1403;253;1150;Assistenza software REV.N. 631;SYSTEM SRL;4910851213; 08/03/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2620;412,99;2207,01;Controversia Conte Carmelina + 3 REV. 628;TROISI MICHELE;3199570650;TRSMHL65M01A783X 08/03/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4750,96;748,89;4002,07;Componente del Collegio dei Revisore dei Conti nominato con delibera Commiss. n. 1/G del 20/01/2015.REV. 636;VALLEFUOCO DOTT. LORENZO;2955901216;VLLLNZ60B13F799A 08/03/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;945,09;167,54;777,55;Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Molinello REV.N.633;VIVENDA SRL;8959351001; 09/03/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;558,23;96,6;461,63;liquid. deb. fuori bilancio sentenza Giudice di Pacen. 971/14 rev.n.666;De Luca Giorgio;5006280654;DLCGRG70C02H501M 09/03/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3499,68;631,09;2868,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.n.664;GEO CANTIERI DEL GEOM.LEO LUIGI;2389860657; 09/03/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;94344,32;17012,81;77331,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 665;GEO CANTIERI DEL GEOM.LEO LUIGI;2389860657; 09/03/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;363,64;0;363,64;RICINOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011);MAMMONE FULVIO;;MMMFLV73L22H703K 09/03/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;13648,2;0;13648,2;debiti fuori bialncio anno 2015sentenza TAR Campania Salerno n.958/2012;VISCONTI TARQUINIO;;VSCTQN39E25D390B 11/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;608,47;109,73;498,74;CESSIONE DI CREDITI BANCA IFIS - spese bonifico a carico dell'Ente;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 11/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;18455,76;3328,09;15127,67;CESSIONE DI CREDITI BANCA IFIS - spese bonifico a carico dell'Ente;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 11/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50,81;9,16;41,65;CESSIONE DI CREDITI BANCA IFIS - spese bonifico a carico dell'Ente;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 11/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;94,14;16,98;77,16;CESSIONE DI CREDITI BANCA IFIS - spese bonifico a carico dell'Ente;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 11/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1421,69;256,37;1165,32;CESSIONE DI CREDITI BANCA IFIS - spese bonifico a carico dell'Ente;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 17/03/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;500;0;500;COMP. PROFESSIONALE;BIANCO ARTURO;8799931004;BNCRTR54L29M100T 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;172,1;0;172,1;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.302/303/304;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.264/265;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n381;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;69,59;0;69,59;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n382;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;132,5;0;132,5;Assegnazione fondi economato - Urbanistica;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;75,73;0;75,73;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n350/352;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16;0;16;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n351;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;215,8;0;215,8;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n371/374/388/389;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;133,5;0;133,5;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n317/325/344;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;293,83;0;293,83;rimborso mand. n. 4589/15 b.di pag. n. 403;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;125;0;125;rimborso mand. di anticip n. 4589/15 b.n.462/463;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;681,22;0;681,22;rimborso mand. di anticip n. 4589/15 b.n. 415/416/432/433;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;150;0;150;rimborso mand. di anticip n. 4589/15 b.n. 464;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25,2;0;25,2;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.430/431;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;51,65;0;51,65;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n. 460;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;555,15;0;555,15;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.404/410/413/414/461;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;0;122;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.417/418;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;181,5;0;181,5;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.405/406/423/436/458/459;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;241,1;0;241,1;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.455/457;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27;0;27;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.435;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;286,08;0;286,08;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.407408/409 acc.;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;147,63;0;147,63;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.407/408/409/ saldo;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17,9;0;17,9;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.434/456;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;547;0;547;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.441/442/445/447/449/450;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;581,4;0;581,4;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.421/422/439/446/448;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;205;0;205;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.437/438/440/443/444;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.453/454/;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11,79;0;11,79;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.465;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;97,6;0;97,6;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.411/412;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;114;0;114;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.426/427;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12,9;0;12,9;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.424/425;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;34,16;0;34,16;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.419/420;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;173,24;0;173,24;rimborso mand. di anticip. n. 4589/15 b.n.428/429/451/452;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;0;61;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.273/274;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;0;61;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.276/277;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;53,5;0;53,5;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.301/255;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;70;0;70;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.294/295/296/297;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;397,02;0;397,02;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.307;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50;0;50;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.268/269;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5;0;5;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.298;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;86,4;0;86,4;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n 247/275/281/282/293;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;129,98;0;129,98;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.288/289/246/248;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;110;0;110;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.266/267;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;179,04;0;179,04;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.254/299/300;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,88;0;9,88;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.249/263;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;132;0;132;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.252/253/256/257/258;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50;0;50;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n 270/271;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;0;122;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n 283/284;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;64,82;0;64,82;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.280;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;158,6;0;158,6;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.250/251;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;311,2;0;311,2;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.290/291;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;24,9;0;24,9;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.272;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;70;0;70;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n b.n.285/286/287;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;45;0;45;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.259/260/61/262 saldo;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;0;61;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.278/279/292 acc.;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30,69;0;30,69;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.278/279/292 saldo;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;142,53;0;142,53;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n313/361/380/360;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;236;0;236;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n394/395/396/397/398;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;150;0;150;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n326/328/343/387;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;400;0;400;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n319/386;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;4,2;0;4,2;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n331/;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;108;0;108;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n340;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;73,2;0;73,2;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n334/335;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;72;0;72;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n399/400/401;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;106,62;0;106,62;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n403;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;67;0;67;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n402;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;239,1;0;239,1;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n330;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;142,1;0;142,1;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n 341/342;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;80,5;0;80,5;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n310;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;73,2;0;73,2;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n323;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;55,6;0;55,6;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n332/353;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;58,9;0;58,9;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n333;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;239,65;0;239,65;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n316/338/339/391/393;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.7.02.04.02.000;Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi;56,56;0;56,56;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n392;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17,83;0;17,83;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n378;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;93;0;93;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n318/354/355;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6;0;6;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n312;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;251;0;251;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n308/309/315;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n370;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;164,92;0;164,92;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n347;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10,5;0;10,5;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n377;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;288,06;0;288,06;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n311/321/322/324 acc.;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n311/321/322/324 saldo;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n314/320;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;473;0;473;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n345/3498/356/357/358/359/362/363/364 a/369;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25;0;25;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n346;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/03/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;55,4;0;55,4;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n375/376;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 17/03/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;515,37;0;515,37;rimborso mand. di anticip. n. 3850/15 b.n336/372/379/373;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 17/03/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;130,46;0;130,46;rimborso mand. di anticip. n. 3037/15 b.n.305/306;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 17/03/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;505,08;91,08;414;Pagamento Fatture come da tabella allegata;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010; 17/03/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;252,54;45,54;207;Canoni rete WI FI;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24225;0;24225;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7750;0;7750;Accoglienza residenziale utenti diversi;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9000;0;9000;RESIDENZIALITà MINORI;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 17/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9300;0;9300;assistenza minori;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 17/03/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;111,11;20,04;91,07;Elaborazione pratiche pensioni;XANTO - S.R.L.;1331950194; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8977,4;1618,87;7358,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3102,84;465,13;2637,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1830,27;330,05;1500,22;Fornitura enel gennaio/16 - tribunale - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1880,3;170,94;1709,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9588,68;871,7;8716,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5978,4;543,49;5434,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1204,18;217,15;987,03;Fornitura enel gennaio/16 - impianti sportivi S. Cecilia - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1099,43;99,95;999,48;Fornitura enel gennaio/16 - asilo nido - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;251,2;39,7;211,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1323,22;238,61;1084,61;Fornitura enel gennaio/16 - i.p. via Aversana - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;90,78;16,37;74,41;Fornitura enel gennaio/16 - i.p. via Cetrangolo - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;799,38;144,15;655,23;Fornitura enel gennaio/16 - i.p. loc. Cioffi - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;357,18;64,41;292,77;Fornitura enel gennaio/16 - i.p. ss.18 / sp 104 - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;636,29;114,74;521,55;Fornitura enel gennaio/16 - giudice di pace - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8;0;8;Attività vig. ambientale - rimb. spese serv. volont. ,maggio ,giugno e luglio 2015;Altieri Luca;;LTRLCU94R12D390W 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;ARAGONA ARIANNA;;RGNRNN89S46D390H 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese ispettori ambientali MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2015;ARAGONA ARIANNA;;RGNRNN89S46D390H 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;712;0;712;Attività vigilanza ambientale - rimb. spese serv. volont.luglio ,agosto e settembre 2015;AVALLONE GIOVANNI;;VLLGNN75A18D390X 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;336;0;336;Attività vig. ambientale - rimb. spese serv. volont. ,maggio ,giugno e luglio 2015;Belli Aniello;;BLLNLL61T15A717S 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;112;0;112;Attività vigilanza ambientale - rimb. spese serv. volont. luglio agosto.2015;Belli Aniello;;BLLNLL61T15A717S 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;26153,23;0;26153,23;SERV. DI ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SOCIALE INTEGRATA;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8165,85;0;8165,85;SER. ASS. DOM. DISABILI FEBB./2015- SETT. PIANO DI ZONA;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1771,8;0;1771,8;SER. ASS. DOM. DISABILI FEBB./2015- SETT. PIANO DI ZONA;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3235,12;0;3235,12;Assistenza Domiciliare Sociale Disabili Piano di Zona S3 ex S5 Prima settimana di Marzo 2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;328;0;328;Attività vig. ambientale - rimb. spese serv. volont. ,maggio ,giugno e luglio 2015;Caputo Carmen;;CPTCMN93M66D390U 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;216;0;216;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;Caputo Carmen;;CPTCMN93M66D390U 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;712;0;712;Attività vigilanza ambientale - rimb. spese serv. volont.luglio ,agosto e settembre 2015;D'AMBROSIO ALBERTO;;DMBLRT64E01D390B 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;96;0;96;Attività vigilanza ambientale - rimb. spese serv. volont.luglio ,agosto e settembre 2015;DE NIGRIS MARIO;;DNGMRA65T11D390G 18/03/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;8028,59;1265,54;6763,05;VERTENZA GERM. DE MARTINO.CESSIONE CREDITO VISCONTI STEFANIA EBOLI 07/06/67 REV. 780.;DEL MASTO MAURO CESSIONE VISCONTI STEFANIA;3100620651;DLMMRA64R30D390D 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8;0;8;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;Di MIchele Vincenza;;DMCVCN93C64D390X 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;128;0;128;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;FULGIONE RAFFAELE;;FLGRFL91E15D390P 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;200;0;200;Attività vig. ambientale - rimb. spese serv. volont. ,maggio ,giugno e luglio 2015;FULGIONE RAFFAELE;;FLGRFL91E15D390P 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;168;0;168;Rimborso spese ispettori ambientali MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2015;FULGIONE RAFFAELE;;FLGRFL91E15D390P 18/03/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;13979,9;1270,9;12709;INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TUTELA DEL PATRIMONIO REV.N.784;G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP.;3727090650;7315930631 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;146,4;26,4;120;Fornitura materiale pubblicitario per raduno in onore SS. Cosimo e Damiano REV.N. 785;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 18/03/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;627,09;113,08;514,01;CANONE LOCAZIONE DX175TJ REV.789;LEASYS S.P.A.;6714021000; 18/03/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;627,09;113,08;514,01;Canone locazione autovettura FIAT Sedici gennaio 2016 REV. 787;LEASYS S.P.A.;6714021000; 18/03/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;627,09;118,08;509,01;Canone locazione autovettura FIAT Sedici ¿ febbraio 2016 201630000292 del 11/01/2016 - Concessionaria Leasys spa. GENNAIO 2016 REV.788;LEASYS S.P.A.;6714021000; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;264;0;264;Attività vig. ambientale - rimb. spese serv. volont. ,maggio ,giugno e luglio 2015;LETTERIELLO GERARDO;;LTTGRD91L11D390X 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;352;0;352;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;LETTERIELLO GERARDO;;LTTGRD91L11D390X 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16;0;16;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;MARTINIANO GIUSEPPINA;;MRTGPP88C51D390A 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;80;0;80;Attività vig. ambientale - rimb. spese serv. volont. ,maggio ,giugno e luglio 2015;MARTINIANO GIUSEPPINA;;MRTGPP88C51D390A 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;128;0;128;Attività vig. ambientale - rimb. spese serv. volont. ,maggio ,giugno e luglio 2015;MONTEFUSCO GIULIA;;MNTGLI92A63D390Q 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8;0;8;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;MONTEFUSCO GIULIA;;MNTGLI92A63D390Q 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24;0;24;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;RINALDI COSIMO;;RNLCSM87L17D390P 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;72;0;72;Rimborso spese ispettori ambientali MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2015;RINALDI COSIMO;;RNLCSM87L17D390P 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1522,46;0;1522,46;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2209,24;0;2209,24;fornitura generi alimentari asilo nido settembre 2014;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;400;0;400;fornitura generi alimentari asilo nido settembre 2014;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5000;238,1;4761,9;PROGETTO NECESSITA' SOCIALI REV.783;S.PAOLO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS;4687270654; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48;0;48;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;SCOTESE COSIMO;;SCTCSM87A20D390A 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;120;0;120;Attività vig. ambientale - rimb. spese serv. volont. ,maggio ,giugno e luglio 2015;SCOTESE COSIMO;;SCTCSM87A20D390A 18/03/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1736,72;313,18;1423,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 790;SHARP SPA;9275090158; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2562;462;2100;Serv. di manut. e assist. software I.U.C. e TOSAP, ICP (Rif.: Det. Reg. gen. N. 558/2015 - REV.781;SIPA SRL;11506971008; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;31060;0;31060;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8400;0;8400;CANONI SITI RETE TEF.LOC.PEZZA GRANDE-LOC.CAMPOLONGO-COP.PR.1489/15;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;280;0;280;Rimborso spese ispettori ambientali MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2015;Viscido Salvatore;;VSCSVT92H11Z104Z 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24;0;24;Rimborso spese per servizio vigilanza ambientale agosto 2015;Viscido Salvatore;;VSCSVT92H11Z104Z 18/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;432;0;432;Attività vigilanza ambientale - rimb. spese serv. volont.luglio ,agosto e settembre 2015;ZIRPOLI EMANUELA;;ZRPMNL75B52Z112T 21/03/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;55,05;9,93;45,12;pagamento viacard fattura di febbraio 2016 rev. 832;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 21/03/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;16,75;0,23;16,52;pagamento telepass febbraio 2016 rev. n. 831;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 23/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17500;0;17500;PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014FEBBRAIO 2016;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';;91020340658 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8339,17;1503,78;6835,39;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2134,25;283,36;1850,89;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;543,05;97,93;445,12;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 1-31 GENNAIO 2016 - Giudice di Pace - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1818,39;327,91;1490,48;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 1-31 GENNAIO 2016 - tribunale - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2256,64;205,15;2051,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7569,21;688,11;6881,1;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6794,64;617,7;6176,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1013,62;182,78;830,84;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 - impianti sportivi S. Cecilia - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1059,04;0;1059,04;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 1-31 GENNAIO 2016 - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1936,96;272,36;1664,6;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 1-31 GENNAIO 2016 - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;484,32;81,89;402,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;911,27;164,33;746,94;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 - i.p. via Aversana - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;167,07;30,13;136,94;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 - i.p. via Cetrangolo - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;678,75;122,4;556,35;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 - i.p. loc. Cioffi - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;124,67;22,48;102,19;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 - i.p. ss 18/ sp 104 - spese bonifico a carico dell'ente;#NOME?;1244170526; 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;223,7;40,23;183,47;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;203,08;36,46;166,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1191,06;214,19;976,87;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;120,8;21,78;99,02;Spese telefoniche 2°/16 - elementare V. Giudice - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;405,36;72,92;332,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3646,39;577,77;3068,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;836,12;148,47;687,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,9;0;66,9;Consip Fonia4 Dicembre - Gennaio - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;348,1;62,4;285,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;856,38;154,08;702,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;193,07;34,78;158,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;77,17;13,86;63,31;Spese telefoniche 2°/16 - media Virgilio - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;94,55;16,77;77,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;48,84;8,7;40,14;Spese telefoniche 2°/16 - asilo nido - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;236,52;42,49;194,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 24/03/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;151,7;27,28;124,42;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 01/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;0,89;0,16;0,73;CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Dicembre 2015 REV. 1095;A.C.I.;907501001;493410583 01/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3439,45;617,34;2822,11;servizio di Ludoteca per la prima infanzia programmato nel piano di intervento infanzia REV. N. 1094;EDIZIONI SAVARESE SRL;6374241211;6374241211 01/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4584,19;0;4584,19;RETTE RICOVERI PER COMPARTECIPAZIONE SANITARIA;FONDAZIONE FILOMENA GAMBARDELLA ONLUS;3403340650;80007950654 01/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;884,26;0;884,26;RETTE RICOVERI PER COMPARTECIPAZIONE SANITARIA;FONDAZIONE FILOMENA GAMBARDELLA ONLUS;3403340650;80007950654 01/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2430,43;438,27;1992,16;fornitura carburante REV. 1099;KUWAIT PETROLEUM ITALIA CESS.CREDITO VELE FINANZIARIA SRL;891951006; 01/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1964,08;354,18;1609,9;Determina n. 109 del 22/12/2014 (Reg. generale n. 2236) REV. 1097;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 01/04/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;12965,6;2338,06;10627,54;servizio di pulizia immobili comunali e uffici giudiziari 1100;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 01/04/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;25931,2;4676,12;21255,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. 1101;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 01/04/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6075,2;552,29;5522,91;LAV. DI MAN/ONE FOSSE E LOCULI CIMIT. A SEGUITO DI INUMAZIONE, ESUM.NEL CIMITERO COM. - RIF.: SETTEMBRE 2015 REV. 1098;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;4364150658 01/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3471,21;625,96;2845,25;FORNIT. E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZ/ALE E VERT. REV. 1096 -VINCOLATO-;OMNIA STRADE SAS;3377460658; 01/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1244,89;0;1244,89;FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA SEGNALETICA STRADALE -VINCOLATO-;OMNIA STRADE SAS;3377460658; 01/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;39220;0;39220;ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA MIKI HOUSE GENNAIO/APRILE 2015;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30953,61;0;30953,61;progetto SPRAR di accoglienza integrata nell'ambito del sistema di protezione per richiedente asilo Erifiugiati (SPRA)2014/2016;ASSOCIAZIONE IL SENTIERO ONLUS;92010430657; 04/04/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;25067,07;0;25067,07;restituzione acconto per vendita alloggio centro storico;CAPUTO COSIMO;;CPTCSM71S30D390K 04/04/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1286,66;116,97;1169,69;LAVORI DI MANUT. STRAOR. PRESSO IL PLESSO SCOL. B. LAURIA REV.N. 1127;CO.RIS APPALTI S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO;5080630659;MCCRRT71T08D390K 04/04/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;220;20;200;LAVORI DI MANUT.STRAOR. PRESSO IL PLESSO SCOL. B. LAURIA REV.N.;CO.RIS APPALTI S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO;5080630659;MCCRRT71T08D390K 04/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;22119,52;0;22119,52;AMBITO SELE CONSORZIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015;"ENTE DI AMBITO ""SELE"" CONSORZIO SERV.IDRICO INT";3493760650; 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;495;0;495;MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTO '4 AGOSTO EBOLITANO';GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;5243690657;VSCDVD84L18A717B 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6000;1081,97;4918,03;eliminazione della vetetazione e degli inerti nell'area pubb.rione pescara rev. 1167;IMPRESA ORESTE MANNA;362530651;MNNRST49R22D390W 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2056,99;370,93;1686,06;LAVORI DI URG. ELEIMINAZIONE VEGET. E INERTI RIONE PESCARA REV. 1168;IMPRESA ORESTE MANNA;362530651;MNNRST49R22D390W 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1470,1;265,1;1205;fornitura stampati rev.1114;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 04/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;305;55;250;servizio rassegna stampa rev 1169;MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 04/04/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;7320;1320;6000;Manutenzione del verde e pulizia del cimitero comunale nei mesi di Agosto e Settembre 2015 -Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 58348438C2 Contratto di appalto repertorio n. 94 - Rev. 1102;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;4364150658 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;618,85;111,6;507,25;Abbonamento e Aggiornamento Osaced dal 24/04/2015 al 23/04/2016 REV.N.1132;OSANET SRL;3790350874; 04/04/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;778,8;0;778,8;Fornitura biglietti viaggio;PRIMOR TRAVEL DEA VIAGGI SRL;2402260653; 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1647;297;1350;SERV.DI AUSILIO PREP.E SOMM.PASTI C/O ASILO NIDO PATERNO REV.1121;S.L.E.M. SRL;1541081210; 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4169,19;556,25;3612,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.1117;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;564,66;101,82;462,84;SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO COMUNALE REV. 1119;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;32811,36;1261,96;31549,4;PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2015 REV. 1124;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 04/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19575;0;19575;accoglienza di minori per conto del comune di eboli;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 04/04/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;9904,35;1786,03;8118,32;TELEFONIA SETT/OTTOBRE 2015 REV.N.1131;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002; 04/04/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1000;180,33;819,67;servizio elaborazione pratiche previdenziali REV. 1115;XANTO - S.R.L.;1331950194; 05/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;31043,64;5379,43;25664,21;debiti fuori bialncio anno 2015 SENTENZA CORTE DI APPELLO TRIB. DI SA. N.656/14 REV.1171;CARLINO ASSUNTA;;CRLSNT47R61D390D 05/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;31043,64;5379,43;25664,21;debiti fuori bialncio anno 2015 SENTENZA CORTE DI APPELLO TRIB. SA 656/14 REV. 1170;CARLINO GENNARO;;CRLGNR40B23D390D 05/04/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;732;132;600;PULIZIA CATIDOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA REV. 1179;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;4429550652; 05/04/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;19088,45;1735,31;17353,14;GESTIONE RIFIUTI STIR BATTIPAGLIA REV. 1173;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655; 05/04/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;87719,57;7974,51;79745,06;GESTIONE RIFIUTI REV.1174;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655; 05/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;863,27;155,67;707,6;Risme da 500 fogli di carta formato A/4 REV. 1178;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 05/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4000;0;4000;debiti fuori bialncio anno 2015 SENTENZA CORTE DI APPELLO TRIB. SA N. 656/2014;MONACO EMIDDIO;;MNCMDD48S14D390N 05/04/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;GESTIONE RIFIUTI REV.1175;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 05/04/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.N.1176;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 05/04/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6463,89;587,63;5876,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. 1177;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 05/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;74656,76;0;74656,76;Progetto SPRAR del Comune di EBOLI come da giusta convenzione del 08/07/2014. Si rimette fattura a rimborso delle spese sostenute per il suddetto progetto come da allegata documentazione di rendicontazione per l'Annualità 2015 - Periodo: I;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;3571580657;3571580657 05/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;25291,58;0;25291,58;Progetto SPRAR del Comune di EBOLI come da giusta convenzione del 08/07/2014. Si rimette fattura a rimborso delle spese sostenute per il suddetto progetto come da allegata documentazione di rendicontazione per l'Annualità 2015 - Periodo: I;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;3571580657;3571580657 05/04/2016;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;7600;1422,16;6177,84;COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE RSITO IN EBOLI (SA) ALLA VIA M. PAGANO EX PRETURA REV.1172;VERDERAME ANTONIO;3332910656;VRDNTN69A01D390P 06/04/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;541,08;0;541,08;vers. inps;INPS - SALERNO;; 08/04/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;4;0,72;3,28;PEDAGGI AUTOSTRADALI REV N. 1248;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 08/04/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,26;0,23;1,03;CANONE LOCAZIONE TELEPASS MARZO 2016 REV.1249;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 08/04/2016;U.1.07.06.04.000;Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri;16186,59;0;16186,59;interessi su anticipazione bancaria 1° trimestre 2016;TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI;;---------------- 11/04/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3168,67;288,06;2880,61;piano nazionale per le città- costruzione di un edificio per sei alloggi di edilizia residenziale pubblica. pagamento acconto per lavori eseguiti al 31/12/2015;CENTROEDIL SAS DI MONACO EMIDDIO & C.;4294740651;4294740651 11/04/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;502;0;502;Polizza assicurativa per copertura responsabilità civili manifestazioni natalizie;Società Aprile Gestioni Assicurative srl;8744050967; 12/04/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;183;0;183;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 n. 69;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48;0;48;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 n 104;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;94;0;94;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 n.27;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;198;0;198;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 n.10/11/12/13;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;83,6;0;83,6;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 n. 70/72;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;259,01;0;259,01;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 n.76;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;336,73;0;336,73;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 n.16/17/42/43/44/45/77;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;380,6;0;380,6;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N. 78/79/96/97;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;314,04;0;314,04;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.58/59/126/127/135/136;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;403,22;0;403,22;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 NN.20/21/53/54/56/57/6061/93/94;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;71;0;71;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.34/35/139;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;137,84;0;137,84;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.115/116/138;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29,5;0;29,5;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N. 133/134;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;211,18;0;211,18;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.22/23/51/52/108/109;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;332,94;0;332,94;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.98/99;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;391,2;0;391,2;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.110/11/112;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;341,6;0;341,6;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016N. 130/131;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;22,58;0;22,58;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.140/141;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;0;61;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.46/47;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;279,36;0;279,36;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.81/82/89/90/100/101/113/114;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;100;0;100;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.84/85;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;189;0;189;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.88/137;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;174,14;0;174,14;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.75/102/128/129;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;433,1;0;433,1;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.30/31/32/33;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;947,45;0;947,45;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.55/68/71/103;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;110,9;0;110,9;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N. DA 2 A 8,64/65/80;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;195;0;195;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.132;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;114,4;0;114,4;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.50/95;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;89;0;89;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.105/106;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10,5;0;10,5;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.125;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;89,9;0;89,9;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.89/90;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1265,82;0;1265,82;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.24/25/48/49/86/87;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;157,87;0;157,87;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N.28;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;255;0;255;rimborso spese all economo comunale mandato n. 10/2016 N. 26;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;18,33;0;18,33;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 NN. 117/118/119/120/121/122;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;49,09;0;49,09;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 NN.DA 117 A 122;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;132,58;0;132,58;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 NN.DA 117 A 122;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;308,37;0;308,37;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 N.N,.9/29;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;51,62;0;51,62;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 NN 18/19/123/124;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;81,37;0;81,37;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 nn.18/19/123/124;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;53,06;0;53,06;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 nn.18/19/123/124;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12,2;0;12,2;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 nn.14/15;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;167,5;0;167,5;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 n.83;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;132,5;0;132,5;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 n.83;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;134;0;134;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 nn.73/74;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;18,5;0;18,5;RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MAND. DI ANTICIP. N. 10/2016 nn.73/74;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;rimborso spese all economo comunale mand. di anticip. n. 10/2016 nn.40/41;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;241;0;241;rimborso spese all economo comunale mand. di anticip. n. 10/2016 n.n.91/92;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;9;0;9;rimborso spese all economo comunale mand. di anticip. n. 10/2016 n.n. 91/92;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;0;122;rimborso spese all economo comunale mand. di anticip. n. 10/2016 n.n.66/67;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 12/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;46;0;46;rimborso spese all economo comunale mand. di anticip. n. 10/2016;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 13/04/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;93,13;16,79;76,34;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-29 FEBBRAIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;706,06;127,33;578,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;239,1;43,11;195,99;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;199,47;35,97;163,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;394,72;71,18;323,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4535,69;817,91;3717,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;311,67;56,2;255,47;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;398,05;71,78;326,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;107,5;19,39;88,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15985,07;2882,55;13102,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;256,28;46,22;210,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;261,22;47,11;214,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;474,73;85,61;389,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;736,05;132,73;603,32;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1292,95;233,16;1059,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19,95;9,26;10,69;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;53,3;14,13;39,17;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;696,96;125,68;571,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;313,54;56,54;257;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;319,35;57,59;261,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;139,19;25,1;114,09;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5015,35;904,41;4110,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;138,64;25;113,64;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CESSIONE DI CREDITO BANCA IFIS - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 13/04/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;848,82;153,05;695,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 13/04/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2150,82;845,55;1305,27;CANONE I BIM 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002;5410741002 20/04/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;2936;0;2936;Liquidazione competenze Avvocatura interna;DIPENDENTI COMUNALI;; 21/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;149,36;26,93;122,43;Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E80253171 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 21/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;198,52;0;198,52;Fornitura di Energia Elettrica. Dicembre 2015. POD IT001E80253169 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 21/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1011,61;218,22;793,39;Fornitura di Energia Elettri Dicembre 2015. POD IT001E80253169 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 21/04/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6758;0;6758;Polizza assicurazione all risks per l'impianto di compostaggio del Comune di Eboli. premio 2016 - n.951G6701;LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL;4387960653; 26/04/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;11128,8;0;11128,8;Compensazione tributi e penale deposito cauzionale - società D.&D. Distribuzione - lotto A7 area PIP - REV. N.1341/1342/1343/1344;D & D DISTRIBUZIONE E RAPPRESENTANZE DI D'AMBROSIO;3800401065; 26/04/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;41240,88;0;41240,88;PIGNORAMENTO EQUITALIA CODICE IDENTIFICATIVO 100/2016/704 - Restituzione alla società D. & D. distribuzioni ex assegnataria Lotto A7 - area PIP;D&D DISTRIB. E RAPPR. D'AMBROSIO VITO & C. S.A. PIGNORAMENTO EQUITALIA;3804010654; 26/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3848,19;0;3848,19;CARTELLA DI PAGAMENTO N. 13720150007103838002 - SENTENZA N. 384/2012 VERTENZA DE MARTINO;EQUITALIA CENTRO SPA;; 26/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7711,69;0;7711,69;CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10020150029962468 - SENTENZA N. 112/2012 VERTENZA DE MARTINO;EQUITALIA SUD SPA;; 26/04/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;400;0;400;CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2016/IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3) - 00318580651 - WEB_SA_9905_9;MINISTERO DELL'AMBIENTE DIR. GEN.LE TUTELA TERRITO;; 26/04/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;150;0;150;CONTRIBUTO SISTRI/ANNO 2016 - C.F. 00318580651 - WEB_SA_9905_9;MINISTERO DELL'AMBIENTE DIR. GEN.LE TUTELA TERRITO;; 27/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;32275,89;0;32275,89;CARTELLA DI PAGAMENTO 10020150031006492 - SENTENZA N. 440/2012 - VERTENZA DE MARTINO MANLIO;EQUITALIA SUD SPA;; 27/04/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5271,49;0;5271,49;CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10020150029475434001 - SENTENZA 160/2012 - VERTENZA LA SALVIA SUEVA;EQUITALIA SUD SPA;; 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;Afonina Alena;;FNNLNA74C46Z154F 28/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;154,94;0;154,94;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;ALFANO MARIA;;LFNMRA79M55D390B 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1549,36;0;1549,36;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;AMMIRATI GIUSEPPINA;;MMRGPP63A43B492M 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico a favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;BEATRICE STEFANIA;;BTRSFN85S63A717Z 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore ( Ex. ONMI) anno 2015;BEVILACQUA DANIELA;;BVLDNL81B65D390O 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico a favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;BIANCHINO CARMELA;;BNCCML69H59G039R 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico a favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;CARLEO ANNA;;CRLNNA76M51D390V 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;390,44;0;390,44;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;COLICINO ELVIRA;;CLCLVR78R59D390I 28/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1549,36;0;1549,36;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;D'AMATO CARMELA;;DMTCML80S57D390H 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3098,72;0;3098,72;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;DANZA VERONICA;;DNZVNC83H44D390C 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;DE LUCA ELIANA;;DLCLNE74C57D390W 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1807,6;0;1807,6;Contributo economico a favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;DE VITA GENNYFER;;DVTGNY82R65G039P 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;DI LORENZO RAFFAELLA;;DLRRFL85M49D390Y 28/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;7,11;0;7,11;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;DIMCHEVA SVETLA YURIEVA;;DMCSTL86P47Z104U 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;DIOR LEONTINA;;DRILTN77P58Z129Y 28/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1549,36;0;1549,36;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;ESPOSITO MANUELA;;SPSMNL64L58G190P 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;FUNICELLI LUCIA;;FNCLCU85H45G039A 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;GAROFALO FABIOLA;;GRFFBL70S58D390E 28/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;154,94;0;154,94;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;La Padula Elisabetta;;LPDLBT94B68A717L 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;LAUSI MICHELINA;;LSAMHL84S70D390W 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;LIMONGI EMILIA;;LMNMLE69L61L305R 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;MAROTTA JESSICA MARIA;;MRTJSC95P7OD390Z 28/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1549,36;0;1549,36;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;MAUCIERI SIMONA;;MCRSMN82L63F335N 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico a favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;OLEGOVA NADKA RAYCHEVA;;LGVNKR78R62Z104A 28/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1549,36;0;1549,36;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;PAGNANI ROSA;;PGNRSO86D64A717Y 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;780,88;0;780,88;Contributo economico a favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;PANICO MARIA;;PNCMRA80B52D390M 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;154,94;0;154,94;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;PASTENA ROMINA;;PSTRMN85E50A717B 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico a favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;PICCIRILLO ANTONELLA;;PCCNNL89R49D390F 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico a favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;PICCIRILLO EMANUELA;;PCCMNL84C56D390R 28/04/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;15000;0;15000;pagamento spese postali maggio 2016 ID SAP 30052364-005;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;1114601006;97103880585 28/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3098,72;0;3098,72;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;RAIMO STEFANIA;;RMASFN74B58C129F 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;RANIERI ROBERTA;;RNRRRT90R45D390J 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;SANSONE CARMELA;;SNSCML78T54D390L 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1084,56;0;1084,56;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;SCORZIELLO IMMACOLATA;;SCRMCL88S52D390P 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;154,94;0;154,94;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;SOMMA ROBERTA;;SMMRRT87L61D390M 28/04/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1549,36;0;1549,36;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;TAURONE STEFANIA;;TRNSFN71L51A230B 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1549,36;0;1549,36;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;TODOROVA ZOJA ASPARUHOVA;;TDRZYO86H47Z104D 28/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;154,94;0;154,94;Contributo economico in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;VOZA LUCIA;;VZOLCU70C66D390P 29/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;56,29;0;56,29;RIMBORSO ECONOMIE PROGETTO DISABILITA ACC.2122/15;DIMCHEVA SVETLA YURIEVA;;DMCSTL86P47Z104U 29/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;34,42;0;34,42;Contributo economico per minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;DIMCHEVA SVETLA YURIEVA;;DMCSTL86P47Z104U 29/04/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;57,12;0;57,12;Contributo economico a favore di minori riconosciuti da un solo genitore (Ex ONMI) anno 2015;DIMCHEVA SVETLA YURIEVA;;DMCSTL86P47Z104U 29/04/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;10000;0;10000;affrancatrici per settori polizia municipale e tributi;Neopost Rental Italia Srl;5448770965;5448770965 02/05/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;698,76;0;698,76;ONERI CPDEL SU LIQUID. COMP. AVVOCATURA;TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO;80000390650; 05/05/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;24,6;4,44;20,16;PEDAGGI AUTOSTRADALI a cop. provv. n. 44/16 -rev. n. 1510;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 05/05/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,26;0,23;1,03;CANONE LOCAZIONE TELEPASS a cop. provv. n.44 rev.n. 1511;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 12/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;896,37;161,64;734,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 12/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2860,9;515,89;2345,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 12/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1653,66;298,2;1355,46;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 12/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4918,48;886,94;4031,54;Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00254127. illuminazione votiva - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2430,47;346,85;2083,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6768,37;1204,4;5563,97;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1749,55;312,26;1437,29;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MARZO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;503,15;89,67;413,48;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MARZO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1341,09;120,2;1220,89;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7332,76;657,98;6674,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6050,66;543,74;5506,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata _ SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1034,69;184,42;850,27;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MARZO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1974,09;178,32;1795,77;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MARZO 2016 1-29 FEBBRAIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;752,13;129,54;622,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1005,87;179,18;826,69;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MARZO 2016 SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;140,08;25,03;115,05;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MARZO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;590,51;105,02;485,49;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MARZO 2016 - SPESE BONIFIOCO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 13/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;66,33;11,28;55,05;FORNITURA ENEL MARZO2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 16/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;0;500;ACQUISTO BUONI CARBUTANTE SERV. ELETTORALE;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;85239,49;17047,9;68191,59;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA-RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C. DI EBOLI -REV. N. 1557;D'AIUTO MARIA;;DTAMRA55D58D390M 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;353871,5;70774,3;283097,2;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA- RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C.DI EBOLI -REV.N. 1563;DE MARTINO ANGELA;;DMRNGL42B42D390C 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;214364,52;42872,9;171491,62;SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO SI SA-DELL'ESPROPRIO DELLA'AREA PIP DEL C. DI EBOLI REV. N. 1551;DE MARTINO ANNAMARIAROSARIA;;DMRNMR70R19H703B 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;85268,21;17053,64;68214,57;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA-RELAT. MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C.DI EBOLI .-REV. N. 1559;DE MARTINO FEDERICA;;DMRFRC90P60F839R 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;434821,82;86964,36;347857,46;SENTENZA DELLA C.DI APPELLO DI SA-N.887/2011 RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C. DI EBOLI REV.N.1562;DE MARTINO FRANCESCO;;DMRFNC40L08H501C 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;214364,52;42872,9;171491,62;SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DELL'ESPROPRIO DELL'AREA PIP C. DI EBOLI REV.N. 1552;DE MARTINO GIUSEPPE;;DMRGPP75M01H703S 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;210280,39;42056,08;168224,31;SENTENZA DELLA C.DI APPELLO DI SA- RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C.DI EBOLI -REV.N. 1565;DE MARTINO GIUSEPPE;;DMRGPP46S10D390W 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;270938,17;54187,63;216750,54;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA- RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C.DI EBOLI -REV. N. 1564;DE MARTINO LUCIA;;DMRLCU43H44D390V 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;90669,73;18133,95;72535,78;SENTENZA DELLA C.DI APPELLO SA-RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP C.EBOLI- REV.N. 1554;DE MARTINO MANRICO;;DMRMRC80P16H703O 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;90669,73;18133,95;72535,78;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA -RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP C.DI EBOLI REV. N. 1555;DE MARTINO MANUELA;;DMRMNL76R58H703A 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;277652,18;55530,44;222121,74;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA- RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C. DI EBOLI - REV. N. 1560;DE MARTINO MARIA ROSARIA;;DMRMRS47A43D390J 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;90669,73;18133,95;72535,78;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA-EWLATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C. DI EBOLI REV. N. 1556;DE MARTINO MARILISA;;DMRMLS86T67I726J 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;367055,71;73411,14;293644,57;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA- RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C. DI EBOLI;DE MARTINO PATRIZIA;;DMRPRZ58R53D390G 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;85253,52;17050,7;68202,82;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA-RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C. DI EBOLI -REV.N. 1558;DE MARTINO STEFANO;;DMRSFN87C01F839U 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;11841,66;2368,33;9473,33;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA- N. 777 DEL 16/06/11RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C.DI EBOLI- REV.N.1566;LA SALVIA SUEVA;;LSLSVU36L66D390C 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;5920,83;1184,17;4736,66;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA-N.777/11 RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO- DELL'AREA PIP DEL C.DI EBOLI REV.N. 1568;MAZZOCCHI GIOVANNI;;MZZGNN60M11D390D 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;5920,83;1184,17;4736,66;SENTENZA DELLA C.DI APPELLO DI SA N.777/11- RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI EESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C. DI EBOLI. REV.N. 1570;MAZZOCCHI LUCIA;;MZZLCU70B58D390H 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;5920,83;1184,17;4736,66;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA-N.777/11 RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO- DELL'AREA PIP DEL C. DI EBOLI REV.N. 1567;MAZZOCCHI ANNA;;MZZNNA56B69H703U 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;136004,6;27200,92;108803,68;SENTENZE C. DI APPELLO SA MAGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP C. DI EBOLI REV.N. 1553;MILANO ROSARIA;;MLNRSR50L53A717D 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;64626,52;12925,3;51701,22;SENTENZE DELLA C.DI APPELLO DI SA- SENT.N.1081/11RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ---ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C.DI EBOLI -REV.N. 1569;PECORARO PIETRO;;PCRPTR48A15D390H 19/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;18666,62;3733,32;14933,3;SENTENZA DELLA C.DI APPELLO DI SA N.781/11- RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO DELL'AREA PIP DEL C. DI EBOLI. REV.N. 1571;PIROZZI GIOVAN FILIPPO;;PRZGNF35R26D390B 24/05/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;79011,15;0;79011,15;102GC0000007668 rate debiti P.A. 31052016 interessi di ammortamento;CASSA DD.PP.;7756511007; 24/05/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;5920,83;1184,17;4736,66;SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI -SA-N.160/177/11 RELATIVA AI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO AREA PIP REV.N. 1679;MAZZOCCHI VINCENZO;;MZZVCN63C03D390Z 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;466,98;84,92;382,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9408,55;1696,2;7712,35;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;350,81;63,26;287,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21,53;13,01;8,52;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;91,27;25,59;65,68;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;83,06;24,11;58,95;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;107,6;28,53;79,07;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1773,52;380,28;1393,24;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;68,82;12,41;56,41;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10334,68;1863,63;8471,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;374,02;67,45;306,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;142,62;30,26;112,36;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;110,56;24,48;86,08;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,73;13,33;35,4;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17,43;7,68;9,75;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;144,02;30,51;113,51;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183,18;37,6;145,58;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;322,86;58,22;264,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;943,15;170,07;773,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;54,8;9,88;44,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1041,75;187,86;853,89;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;97,67;17,61;80,06;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;125,11;22,56;102,55;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;131,92;23,79;108,13;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;52,78;9,52;43,26;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1334,27;240,61;1093,66;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;99,94;18,02;81,92;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;96,33;17,37;78,96;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;90,91;16,39;74,52;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;85,74;15,46;70,28;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;583,55;105,23;478,32;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;139,73;25,2;114,53;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28,98;5,23;23,75;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,75;8,79;39,96;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 26/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;896,2;161,61;734,59;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-30 APRILE 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;121,49;21,91;99,58;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-30 APRILE 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;549,83;99,15;450,68;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-30 APRILE 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;55,29;9,97;45,32;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-30 APRILE 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7149,42;1201,69;5947,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2477,12;446,7;2030,42;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;526,67;94,97;431,7;Energia Elettrica 1-30 APRILE 2016 1 FEBBRAIO-31 MARZO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1920,4;346,3;1574,1;Energia Elettrica 1-30 APRILE 2016 1 FEBBRAIO-31 MARZO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1225,01;111,36;1113,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5148,48;468,05;4680,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata -SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5599,81;508,78;5091,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;767,01;138,31;628,7;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-30 APRILE 2016 - SPèESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1154,76;104,98;1049,78;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-30 APRILE 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;559,05;95,41;463,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 26/05/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4698,07;0;4698,07;percorso del Parco San Donato contratto n. 4577;COSTRUZIONI ARTEMIDE SRL;3503221214; 26/05/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8407;764,27;7642,73;LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSE E LOCULI CIMITERIALI REV.1715;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;4364150658 26/05/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3585,28;493,58;3091,7;SENTENZA N. 1485/14 DI 138/12 OTTEMPERANZA - rev. 1714 rit.acc.;RANIERI EMILIO;4857501219;RNRMLE75C04G813O 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;180,33;819,67;FOR. APP. AMPLIFICAZIONE SALA MANGRELLA -. SETT. CULTURA E P.I. rev. n. 1731;BONELLO MUSIC STORE;4421650658; 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;516,98;93,23;423,75;FOR. APP. AMPLIFICAZIONE SALA MANGRELLA -. SETT. CULTURA E P.I. rev.1732;BONELLO MUSIC STORE;4421650658; 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1650;0;1650;contabilità per acc. res. mese di aprile 2015;CASAMICA - ASSOCIAZIONE ONLUS;;95059860650 30/05/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;7980,3;0;7980,3;contabilità per acc. res. mese di aprile 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3294,38;0;3294,38;ACCOGLIENZA RESIDENZIALE UT. DIVERSI - LUGLIO 2015;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;;95059860650 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10010;0;10010;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;95059860650;95059860650 30/05/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;8246,31;0;8246,31;RICOVERO UTENTE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/05/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;7235,47;0;7235,47;RICOVERO COMPARTECIPAZIONE SANITARIA MAGGIO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/05/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;10910,4;0;10910,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9602;0;9602;RETTE RIC. MINORI 01.01/17.02.2015- SETT. POLITICHE SOCIALI;ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO;1051501003;2381780580 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9573,8;0;9573,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO;1051501003;2381780580 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4814,04;0;4814,04;EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI;ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO;1051501003; 30/05/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;3596,32;0;3596,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6831,92;0;6831,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SILBA SPA;2181290657;1241790631 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9485,6;0;9485,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SILBA SPA;2181290657;1241790631 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2450,38;0;2450,38;RETTA RICOVERO UTENTE;SILBA SPA;2181290657;1241790631 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4821,78;0;4821,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SILBA SPA;2181290657; 30/05/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;7751,15;0;7751,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1915,2;0;1915,2;QUOTA SOCIALE PER L'OSPITALITA' SIG. COPPOLA A. DAL 26 03 2015 AL 30 04 2015 COME DA VERBALE U.V.I.;SOC.COOP. SOCIALE CASTELLO ARIOSO;1611710763;1611710763 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1596;0;1596;PREST. SOCIALI;SOC.COOP. SOCIALE CASTELLO ARIOSO;1611710763;1611710763 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1649,2;0;1649,2;"QUOTA SOCIALE PER L'OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ""SI PUO' FARE"" DI ROMAGNANO AL MONTE DEL SIG. COPPOLA ANGELO MAG. /2015 COME DA VERBALE U.V.I.";SOC.COOP. SOCIALE CASTELLO ARIOSO;1611710763;1611710763 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9955;0;9955;Pagamento Fatture come da tabella allegata;U.I.L.D.M. ONLUS;95013720651; 30/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1705;0;1705;RETTA RICOVERO UTENTE;U.I.L.D.M. ONLUS;95013720651; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11759,22;0;11759,22;SERV. ADI PERS. ANZIANE GENN./2015- SETT. PIANO DI ZONA;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10887,12;0;10887,12;SERV. ADI PERS. ANZIANE GENN./2015- SETT. PIANO DI ZONA;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;57491,6;0;57491,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.7.02.04.02.000;Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi;56108,56;0;56108,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;117139,56;0;117139,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;35243,53;0;35243,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;10921,84;0;10921,84;Gestione del Servizio SAD per l'ambito s3 ex s5 -Finanziato a valere sul PAC - Programma nazionale per i servizi di cura all'infanzia e anziani - N. ore 2320 x 15.77- N. utenti 184;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;51210,74;0;51210,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17916,18;0;17916,18;SER. SAD FEBB. /2015- SETT. PIANO DI ZONA;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16009,13;0;16009,13;SER. SAD FEBB. /2015- SETT. PIANO DI ZONA;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1967,21;0;1967,21;SER. SAD FEBB. /2015- SETT. PIANO DI ZONA;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17000;0;17000;Gestione del Servizio SAD Anziani per l'Ambito S3 ex S5 Finanziato a valere sul PAC - Programma Nazionale per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani - N. ore 2915x15,77 - N. utenti 184;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3000;0;3000;Gestione del Servizio SAD per l'ambito s3 ex s5 -Finanziato a valere sul PAC - Programma nazionale per i servizi di cura all'infanzia e anziani - N. ore 2320 x 15.77- N. utenti 184;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5786,01;0;5786,01;Assistenza Domiciliare Sociale Anziani mese di Giugno - Piano di Zona S3 ex S5;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21995,44;0;21995,44;Assistenza Domiciliare Sociale Anziani mese di Giugno - Piano di Zona S3 ex S5;C.S.M. SERVICE;2237930652; 31/05/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4735,55;0;4735,55;Assistenza Domiciliare Sociale Anziani mese di Giugno - Piano di Zona S3 ex S5;C.S.M. SERVICE;2237930652; 01/06/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,26;0,23;1,03;a cop. prv. 61 rev. n. 1747;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;190;34,26;155,74;riparazione fotocopiatrice uffficio cultura rev. 1753;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;743,6;134,09;609,51;ACQUISTO STAMPANTE CIG: ZOA143F6AA rev.n. 1763;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;528,56;95,32;433,24;ACQUISTO STAMPANTE CIG: ZOA143F6AA rev. n. 1764;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;118,64;21,4;97,24;ACQUISTO STAMPANTE CIG: ZOA143F6AA rev. n. 1765;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0;0;0;erroneamente emesso mandato a zero;"CASA DI RIPOSO ""F.GENOVESE"" S.R.L.";4613020652;4613020652 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7811,08;0;7811,08;INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE VISCONTI SILVANA;"CASA DI RIPOSO ""F.GENOVESE"" S.R.L.";4613020652;4613020652 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7980,3;0;7980,3;NOTA SPESA RICOVERO UTENTI DIVERSI - GIUGNO 2015;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;;95059860650 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;23760;0;23760;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASAMICA FONDAZIONE ONLUS;;95059860650 06/06/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;24104,65;0;24104,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;370;0;370;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';91020340658; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;35000;0;35000;progetto Home Care Premium 2014;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';;91020340658 06/06/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;9959,05;383,05;9576;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 1767;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1177,91;212,41;965,5;Acquisto mat. di pulizia per l¿ufficio del P. Soc. di Zona dell¿Ambito S3 ex S5 rev. 1751;DETERCASA SAS DI D'ANGELO VINCENZO;3304050655; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4188,25;380,75;3807,5;Trasporto , trattamento e recupero rifiuti CER 200303 rev.n.1772;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7198;1298;5900;firrewall sonicwall nsa 3600 rev. n 1752;HARD & SOFT HOUSE SRL;2762870653; 06/06/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5490;990;4500;INFORMATICA rev. n. 1769;INTERCOM S.R.L.;3827340658; 06/06/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;982,1;177,1;805;attività supporto P.M. rev. 1770;INTERCOM S.R.L.;3827340658; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7546,44;686,04;6860,4;Gestione RSU rev. 1754;LADURNER SRL;1410370215; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;558,25;50,75;507,5;Gestione RSU rev. n. 1755;LADURNER SRL;1410370215; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7323,77;665,8;6657,97;Gestione RSU rev.n. 1756;LADURNER SRL;1410370215; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2527,34;229,76;2297,58;Gestione RSU rev.n.1757;LADURNER SRL;1410370215; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;411,4;37,4;374;Gestione RSU rev.n,1758;LADURNER SRL;1410370215; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2359,7;214,52;2145,18;Gestione RSU rev.n. 1759;LADURNER SRL;1410370215; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;711,44;64,68;646,76;Gestione RSU rev.n.1760;LADURNER SRL;1410370215; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4806,24;436,93;4369,31;Gestione RSU rev.n. 1761;LADURNER SRL;1410370215; 06/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6031,2;548,29;5482,91;Gestione RSU rev. 1762;LADURNER SRL;1410370215; 06/06/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;2573,9;464,15;2109,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.n.1766;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1649,2;0;1649,2;Vendita;SOC.COOP. SOCIALE CASTELLO ARIOSO;1611710763;1611710763 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15900;0;15900;UTENTE: C. D. MESE DI SETTEMBRE 2015;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7750;0;7750;Acc. res. n. 1 utente - maggio 2015;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;14340;0;14340;assistenza minori;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13020;0;13020;dic-15;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;37660;0;37660;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9325,38;1681,63;7643,75;Determina settore servizi demografici n. 1891/13 loc.' M. di Eboli, Melito, Paterno Torre dei Rai, rev,1768Chiusa di Perillo, localita' Bardascine e parte Centro Storico;"STUDIO P "" PUBBLICITA DI MINELLA R. & CORRENTE F.";1015610650; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;427,3;77,06;350,24;Determina settore servizi demografici n. 1891/13 loc.' Monti Eboli, Melito, Paterno, Torre dei Rai, rev.n.1771 Chiusa di Perillo, localita' Bardascine e parte Centro Storico;"STUDIO P "" PUBBLICITA DI MINELLA R. & CORRENTE F.";1015610650; 06/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8415;0;8415;Pagamento Fatture come da tabella allegata;U.I.L.D.M. ONLUS;95013720651; 07/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;399,55;72,05;327,5;ACQUISTO TONER UFFICIO URBANISTICA ING. BARRELLA rev.n. 1790;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 07/06/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;22946,12;0;22946,12;liquidazione indennità di carica gennaio/febbraio 2016;Amministratori Comune di Eboli;; 07/06/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3400,64;536,04;2864,6;COMPENSO REVISORE CONTABILE I TIRM 2016 rev. 1774;D'AGOSTINO DOTT. DOMENICO;1956320616;DGSDNC62S21B779X 07/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;153,11;27,61;125,5;Manutenzione automezzi servizi manutenzione, ambiente e sanità rev.n.1786;Ele.Car srl;5017040659; 07/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;137126,85;24727,79;112399,06;RIQUAL/IONE URBANA QUARTIERI VIA BUOZZI E P. REGIONE CAMPANIA rev.1776 VINCOLATO(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011);GEO CANTIERI DEL GEOM.LEO LUIGI;2389860657; 07/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2917,5;265,23;2652,27;INTERVENTI DI MANUTENZIONE rev. 1785;Impresa Edile Manna Pasquale;4823220654; 07/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;902,63;90,3;812,33;INTERVENTI DI MANUTENZIONE rev. n. 1783;Impresa Edile Manna Pasquale;4823220654; 07/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;567,66;51,61;516,05;INTERVENTI DI MANUTENZIONE rev. 1784;Impresa Edile Manna Pasquale;4823220654; 07/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;799,1;144,1;655;Servizi Demografici -rev.n. 1791;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 07/06/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2519,21;1069,12;1450,09;compenso dal 01/01/2016 al 31/03/2016 rev. 1775rev. n. 1798;LAZAZZERA D.SSA FILOMENA;;LZZFMN66E65A509P 07/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5494;0;5494;Servizio ricovero e mantenimento cani randagi;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 07/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9133;351,27;8781,73;NUOVA BLANDINO - MINERVA T.2 + ACCESSORI rev. 1788;Officine Ortopediche Rizzoli S.r.l;9107020969;9107020969 07/06/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2717,3;0;2717,3;liquidazione indennità di carica gennaio/febbraio 2016;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;; 07/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6838,1;1233,1;5605;ESECUZIONE DI INDAGINI METEOCLIMATICHE ED ODORIGENE rev. n. 1787;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;5119321007;5119321007 07/06/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;5917,44;0;5917,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;274,45;49,43;225,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 07/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;202,22;36,46;165,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIOFICO A CARICO DELL'ENTE;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 07/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;463,37;83,55;379,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 07/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;845,28;152,42;692,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 07/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;404,44;72,92;331,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 07/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1819,93;165,45;1654,48;gestione rifiuti rev. n. 1789;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 07/06/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4802,73;757,05;4045,68;PARCELLA P.A. I° TRIMESTRE 2016 rev 1773;VALLEFUOCO DOTT. LORENZO;2955901216;VLLLNZ60B13F799A 07/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3484,44;628,34;2856,1;Contributo di attivazione;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 08/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3111;561;2550;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.n. 1801;ACCERTA SPA ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE;3917140653;3917140653 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;509,96;91,96;418;noleggio n.02 fotocopiatrici uff. demografico rev. n.1799;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10350;0;10350;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS;4019800657; 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10370;0;10370;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS;4019800657; 08/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;113553,96;0;113553,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 08/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;30070,2;0;30070,2;Assistenza Specialistica per alunni con disabilita' nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Mese di Dicembre 2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 08/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5133;925,62;4207,38;gestione pubbl.illuminazione rev. n. 1800;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9655,22;0;9655,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO;1051501003;2381780580 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1525;275;1250;fornitura stampati rev. n. 1806;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;966,24;174,24;792;fornitura stampati rev.n. 1807;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2240;0;2240;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LA COLOMBA- ASS. DI PROM. SOCIALE;95146440656; 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali REV. N. 1804;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 08/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4457,02;0;4457,02;MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SEDE DEL TRIBUNALE;MARATEA MARIA DONATA IMPRESA EDILE;3757790658;MRT MDN62P47H703 08/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;817,72;147,46;670,26;RIPARAZIONE ESEGUITA SU SCUOLABUS TARGA SA 608766 KM 382484 rev.n.1805;MAZZARIELLO S.R.L.;3920800657; 08/06/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;305;55;250;Servizio rassegna stampa rev. n. 1803;MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;400;72,13;327,87;Acquisto lavatrice per attività servizio asilo nido rev.n.1802;UNIEURO VI VE SRL;5004710652;5004710652 08/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2200;0;2200;"FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI MANIFESTAZIONE ""EBURUM EBOLI L'ANTEPRIMA""";WHITEPAPER EVENTI DI ALBANO GIOVANNA;4966910657;4966910657 09/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40000;0;40000;Risoluzione transattiva Impresa Soglia - lavori stadio Dirceu;AILGOS TRUST;;94069920653 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9628,08;0;9628,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ARZILLA COOPERATIVA SOCIALE;3041440839;3041440839 09/06/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;12981,29;0;12981,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9573,8;0;9573,8;OSPITALITA' IN REGIME RESIDENZIALE DI N. 1 MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO FEB./MAG.15 FRANCESCO PIO;CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI;1094971007;2648090583 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6625,82;1194,82;5431;10°e11°interv disinf. ovolarvoadulticid ,12°-13°-14°Interv deratt , 2°interv disinfestaz disinfezr e derattizz edifici scolastici, interv mirati di disinfestaz e derattizza (7)rev. n. 1818;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;3688250657;3688250657 09/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8288,5;753,5;7535;TRASPORTO,TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI CER 200303 REV. N. 1815;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 09/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3792,25;344,75;3447,5;TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI CER 200303 REV. N. 1816;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 09/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4449,5;404,5;4045;TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI CER 200303 REV. N.1817;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;Acquisto buoni carburante automezzi manutenzione e ispettori ambientali;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 09/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1830;330;1500;PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLA RECINZIONE DELLO STADIO DIRCEU. REV, N. 1809;LABORATORIO EDIL - TEST S.R.L.;587900655; 09/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;33832,08;3075,64;30756,44;GESTIONE RIFIUTI .CONFERIMENTO ORGANICI MESE DI NOVEMBRE 2015 REV. N. 1812;LADURNER SRL;1410370215; 09/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5150;0;5150;Contributo mese di OTTOBRE 2015;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;80121770152 09/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4779,96;861,96;3918;Affidamento Fornit. e posa in opera di addobbi floreali e piante ornamentali cimitero comunale.Codice CIG XA7159CE6F Determina del Settore Opere Pubbliche e Cimit. REV. N. 1808;MANNA S.P.A;5208880657; 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;917,09;150,89;766,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 1810;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 09/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4880;880;4000;ESECUZIONE DI INDAGINI METEOCLIMATICHE ED ODORIGENE.REV. N. 1811;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;5119321007;5119321007 09/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4884,41;444,04;4440,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. 1814;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;542,77;49,3;493,47;gestione rifiuti REV. N. 1813;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/06/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;5640,75;0;5640,75;Ai sensi dell'allegato 1 C del D.P.C.M. del 29/11/2001 e secondo le disposizioni di cui all'Allegato C del Decreto Commissariale R.C. n°6/2010, ed in applicazione delle tariffe determinate con Decreto Commissatio ad Acta della Regione Campania n° 110 de;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 09/06/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;3834,14;0;3834,14;Pagamento Fatture RICOVERO COMP. SANITARIA S.S.R.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3296,27;594,41;2701,86;Disinfestazione ovo-larvo-adulticida con contestuale disinfezione territorio comunale rev.n. 1819Quantità: 2.00;SANAB SAS DI ANDREANI GIOVANNI & C;3470340658; 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3329,55;600,41;2729,14;Disinfestazione ovo-larvo-adulticida con contestuale disinfezione territorio comunale rev.n.1820Quantità: 2.00;SANAB SAS DI ANDREANI GIOVANNI & C;3470340658; 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1086,92;0;1086,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SILBA SPA;2181290657; 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6319,69;0;6319,69;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SILBA SPA;2181290657; 09/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;14266,13;0;14266,13;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SILBA SPA;2181290657; 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;333,22;60,09;273,13;noleggio fotocopiatrice uffici politiche sociali in contratto rev. n. 1821;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2167;0;2167;Progetto HOME CARE PREMIUM prestazioni di DIC 2015 GEN-FEB 2016;ALTRA ASSOCIAZIONE;91042660653;91042660653 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2088;0;2088;PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI OSS DICEMBRE 2015 - GEN/FEB 2016;ANIMA ASS.NAZIONALE MINORI ANZIANI;;96026540631 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15272;0;15272;Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative mese di Dicembre 2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29744;1416,38;28327,62;Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative mesi di Gennaio e Febbraio 2016 REV.N. 1824;C.S.M. SERVICE;2237930652; 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4104,86;130,3;3974,56;PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 PREST. DIC.2015/FEBB.2016 PIGNORAMENTO C.C.B. PALO FERNANDO ACCONTO. REV. N. 1823;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;3037690652;3037690652 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6828;216,76;6611,24;PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI OSS DICEMBRE 2015 - GEN/FEB 2016 REV. N. 1825;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;4105350658;4105350658 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;790,27;37,63;752,64;COMPENSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014-PERIODO DA DICEMBRE 2015 A FEBBRAIO 2016 REV.1826;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;5059440650;5059440650 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1416;0;1416;PROGETTO HOME CARE DICEMBRE 2015 GEN/FEB 2016;CROCE AZZURRA CITTA DI BATTIPAGLIA;2992420659; 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;300;0;300;REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE DICEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016.;DI PALMA SALVATORE;;DPLSVT52S07A230W 10/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5500;0;5500;PRIMA RATA PER INTERESSI LEGALI E MORATORI PER IL RITARDATO PAGAMENTO;INFRASTRUTTURE AMF SRL procuratrice sig.DI MICCO AMALIA;4002831214;DMCMLA47P48AO64U 10/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3500;0;3500;PRIMA RATA PER INTERESSI LEGALI E MORATORI PER IL RITARDATO PAGAMENTO;INFRASTRUTTURE AMF SRL procuratrice sig.DI MICCO AMALIA;4002831214;DMCMLA47P48AO64U 10/06/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;12965,6;2338,06;10627,54;servizio di pulizia immobili comunali e uffici giudiziari rev. n. 1822;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 10/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10500;0;10500;PROGETTO HOME CARE DICEMBRE 2015 GEN/FEB 2016;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;3329120657;91013790653 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 8 Referendum 17 aprile 2016;ALBANESE COSIMINA;;LBNCMN64R45D390S 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 1 Referendum 17 aprile 2016;ALTIERI ANTONIO;;LTRNTN59B16D390Z 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 17 Referendum 17 aprile 2016;ALTIERI BERNIERO;;LTRBNR82T21D390W 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 7 Referendum 17 aprile 2016;ANGELORO MATTEO;4571690652;NGLMTT75A21D390Q 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 9 Referendum 17 aprile 2016;ARGUTO ILARIA;;RGTLRI94B63A717Y 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 20 Referendum 17 aprile 2016;ASTONE ANNA;;STNNNA64D50D390G 13/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2290,75;208,25;2082,5;SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA fognature rev. n. 1827;B.ENERGY S.P.A.;1375541214;4939710630 13/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2059,75;187,25;1872,5;"SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE FOGNATURE REVN. N. 1843";B.ENERGY S.P.A.;1375541214;4939710630 13/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;203,5;18,5;185;"SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE FOGNATURE REV.N. 1844";B.ENERGY S.P.A.;1375541214;4939710630 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 2 Referendum 17 aprile 2016;BEATRICE ANNA MARIA;;BTRNMR71S51D390A 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 17 Referendum 17 aprile 2016;BELLO ANGELA;;BLLNGL69C46D390S 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 12 Referendum 17 aprile 2016;BENEDETTO MARIA VIORICA;;BNDMVR90T60Z129T 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;983,81;177,41;806,4;Fornitura attrezzature per vigilanza ambientale REV. 1829;BICOS SRL;4167700659; 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 10 Referendum 17 aprile 2016;BRANCACCIO MARCO;;BRNMRC86S19D390I 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 13 Referendum 17 aprile 2016;BUCCELLA CARMINE;;BCCCMN90T06B963V 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13000;0;13000;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 2 Referendum 17 aprile 2016;CALABRESE COSIMO;;CLBCSM53A26D390S 13/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7018,92;638,08;6380,84;ANTICIPAZIONE DEL 10% SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO COMUNALE REV.N. 1835;CAMMARANO PIETRO;735320657;CMMPTR50E24C069O 13/06/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;6597,76;1040;5557,76;lavori di rilievo topografico REV. N. 1836;CAPRINO ADELAIDE;4441920651;CPRDLD75H70H703M 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 10 Referendum 17 aprile 2016;CAPUANO STEFANIA;;CPNSFN82L68D390Y 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 18 Referendum 17 aprile 2016;CARDIELLO ANNA STEFANIA;;CRDNST82B42A717I 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 2 Referendum 17 aprile 2016;CARUSO PIERO;;CRSPRI81H08D390L 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 18 Referendum 17 aprile 2016;CASCONE ANNAMARIA;;CSCNMR85P46A717B 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 10 Referendum 17 aprile 2016;CESTRA PATRIZIA;;CSTPRZ61S58C705N 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 19 Referendum 17 aprile 2016;CETRULO FEDERICO;;CTRFRC94T27D390V 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 14 Referendum 17 aprile 2016;CIAO ANNA;;CIANNA89D59D390Y 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 6 Referendum 17 aprile 2016;CICALESE ANTONIETTA;;CCLNNT91L51F839M 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 6 Referendum 17 aprile 2016;CICALESE GIUSEPPE;;CCLGPP82E08A717P 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 3 Referendum 17 aprile 2016;CICCARONE DAMIANO;;CCCDMN69L21D390S 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 1 Referendum 17 aprile 2016;CICINATI GIROLAMO;;CCNGLM65L06C352D 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 14 Referendum 17 aprile 2016;CONSALVO GIAN MARCO;;CNSGMR88E02A717R 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 11 Referendum 17 aprile 2016;CONTALDO SALVATORE;;CNTSVT87L18D390T 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 14 Referendum 17 aprile 2016;CORRADO ILARIA;;CRRLRI96P55A717K 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 18 Referendum 17 aprile 2016;Cuomo Dora;;CMUDRO95S55D390E 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 3 Referendum 17 aprile 2016;CUOZZO MARTINA;;CZZMTN92P56H703N 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 11 Referendum 17 aprile 2016;D'AMBROSIO GIOVANNA;;DMBGNN52P43D390D 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 5 Referendum 17 aprile 2016;D'ANTONIO FEDERICA;;DNTFRC91D41D390Y 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 17 Referendum 17 aprile 2016;DE DIVITIIS PASQUALE;;DDVPQL87E17H703G 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 3 Referendum 17 aprile 2016;DE LEO COSIMO NEREO;;DLECMN67L01G023Y 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 18 Referendum 17 aprile 2016;DE LEO STEFANIA;;DLESFN77E56G023K 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 15 Referendum 17 aprile 2016;DE ROSA STEFANIA;;DRSSFN87C70D390J 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 11 Referendum 17 aprile 2016;DEL GROSSO VALENTINA;;DLGVNT87M42D390K 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 4 Referendum 17 aprile 2016;DI BENEDETTO FAUSTO;;DBNFST69R07D390D 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 12 Referendum 17 aprile 2016;DI LORENZO DAMIANO;;DLRDMN57H04D390W 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 20 Referendum 17 aprile 2016;DI STEFANO ANTONIO;;DSTNTN60L19D390K 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 19 Referendum 17 aprile 2016;DI STEFANO ORAZIO;;DSTRZO87S14E349V 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 19 Referendum 17 aprile 2016;DI STEFANO SALVATORE;;DSTSVT92D13D390O 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 4 Referendum 17 aprile 2016;DI TOLLA FRANCESCA;;DTLFNC76A69D390Y 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 4 Referendum 17 aprile 2016;DI TOLLA NICOLETTA;;DTLNLT75B46D390X 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 19 Referendum 17 aprile 2016;DISIMINO COSIMO;;DSMCSM63M31D390Y 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;53;0;53;Onorario componente seggio n. 1/S Referendum 17 aprile 2016;D'ONOFRIO ANGELO;;DNFNGL85E28A717F 13/06/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1341,01;241,82;1099,19;SMALTIMENTO MATERIALI IN MCA ABBANDONATI DA IGNOTI REV.N. 1830;ECOITALIA LORDI SRL;4767760657; 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1952,99;352,18;1600,81;SMALTIMENTO MATERIALI IN MCA ABBANDONATI DA IGNOTI REV. N. 1831;ECOITALIA LORDI SRL;4767760657; 13/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1363,23;245,83;1117,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 1841;Ele.Car srl;5017040659; 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 12 Referendum 17 aprile 2016;FARINA IVANA;;FRNVNI65H49G834Q 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 19 Referendum 17 aprile 2016;FORESE MARCO;;FRSMRC85S07D390H 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;53;0;53;Onorario componente seggio n. 1/S Referendum 17 aprile 2016;FORLANO ROBERTO;;FRLRRT84D26H703A 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 14 Referendum 17 aprile 2016;FOTI ENZA;;FTONZE93C56D390W 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 15 Referendum 17 aprile 2016;Gallia Pietro;;GLLPTR79L05D390J 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 5 Referendum 17 aprile 2016;GALLOTTA COSIMO;;GLLCSM88A23D390J 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 15 Referendum 17 aprile 2016;GALLOTTA GENEROSO;;GLLGRS86T10D390T 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 20 Referendum 17 aprile 2016;GALLOTTA GIUSEPPE;;GLLGPP72B28E048S 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 10 Referendum 17 aprile 2016;GIARLETTA ANNAPIA;;GRLNNP85M67H703Y 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 13 Referendum 17 aprile 2016;GIARLETTA NADIA;;GRLNDA79S49D390J 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 9 Referendum 17 aprile 2016;GIARLETTA PIERLUIGI;;GRLPLG88A02H703V 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 17 Referendum 17 aprile 2016;GIORLEO ANNA;;GRLNNA65M57D390T 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;414,72;0;414,72;CESSIONE VOLUMI RIF. DDT N. 70248/2015/P-1 DEL 02/12/2015;GIUNTI AL PUNTO SPA;977690239;977690239 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 5 Referendum 17 aprile 2016;GLIELMI PAOLO;3071440659;GLLPLA64E15H501H 13/06/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;161;0;161;MATERIALE PUBBLICITARIO PER 'MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015';GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;5243690657;VSCDVD84L18A717B 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;412,36;74,36;338;Stampa e rilegatura registri stato civile REV. N. 1848;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;89070403;89070403 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 20 Referendum 17 aprile 2016;GRECO ROSALIA;;GRCRSL67H46D390Z 13/06/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;5999,7;0;5999,7;Canini locazione scuola Casarsa -2° SEMESTRE 2015;GUARNIERI NICOLA;;GRNNCL58C15D390L 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 8 Referendum 17 aprile 2016;IMPARATO MARIATERESA;;MPRMTR86B68D390Y 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 13 Referendum 17 aprile 2016;IMPERATO ASSUNTA;;MPRSNT84B64D390A 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 17 Referendum 17 aprile 2016;INDELLI GIORGIA;;NDLGRG88D48H703F 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;705,26;31,38;673,88;AUSILIO DIDATTICO ALUNNA SCUOLA DI INFANZIA SAN FRANCESCO REV. N. 1838;ITOP S.p.A. OFFICINE ORTOPEDICHE;6509081003;6509081003 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 18 Referendum 17 aprile 2016;La Brocca Francesco;;LBRFNC82L21D390J 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 5 Referendum 17 aprile 2016;LA PADULA PATRIZIA;;LPDPRZ68C70Z133P 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 20 Referendum 17 aprile 2016;LA SALVIA DAMIANO;;LSLDMN86L16D390V 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 16 Referendum 17 aprile 2016;LA SALVIA FRANCESCO;;LSLFNC93P03D390D 13/06/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;126,64;22,84;103,8;MATERIALE FORNITO AL SETTORE CULTURA REV. N. 1845;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;90,16;409,84;MATERIALE FORNITO AL SETTORE CULTURA REV. N. 1846;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,02;8,66;39,36;MATERIALE FORNITO AL SETTORE CULTURA REV. N. 1847;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 9 Referendum 17 aprile 2016;LA TORRACA CARMELA;;LTRCML77D43D390U 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 5 Referendum 17 aprile 2016;LAMONACA SANTE MASSIMO;4564990655;LMNSTM69T08B619T 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 13 Referendum 17 aprile 2016;LENZA VITTORIO;;LNZVTR79M11D390B 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 6 Referendum 17 aprile 2016;MAGLIANO LUCIA;;MGLLCU71T53D643H 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 1 Referendum 17 aprile 2016;MANNA ANNA;;MNNNNA72S60D390M 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;79;0;79;Onorario componente seggio n. 1/S Referendum 17 aprile 2016;MANNA LIBERATO;;MNNLRT85C22D390P 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 3 Referendum 17 aprile 2016;MANNA ROSANNA;;MNNRNN79C60D390D 13/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;46220,07;8334,77;37885,3;PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI EBOLI. REV.N. 1837;MANNA S.P.A;5208880657;5208880657 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 14 Referendum 17 aprile 2016;MANNA VALENTINA;;MNNVNT93M52D390B 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 11 Referendum 17 aprile 2016;MANSI DOMENICO;;MNSDNC87P24H703J 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 3 Referendum 17 aprile 2016;MANZO VALENTINA;;MNZVNT79M45G273S 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 6 Referendum 17 aprile 2016;MARINO LUCA;;MRNLCU79S22D390A 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 14 Referendum 17 aprile 2016;MASSARELLI ILARIO;;MSSLRI74A02F839U 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2562;462;2100;Fattura per n. 06 Servizi Navetta effettuati con Pulmino Fiat Ducato targato BK124AZ e Fiat Multipla Rtargata BE365YW REV. N. 1832;MASTROLIA AGOSTINO;;MSTGTN62A01D390R 13/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2184,85;393,99;1790,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 1839;MAZZARIELLO S.R.L.;3920800657; 13/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;446,18;80,46;365,72;RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA SA 608766 KM 387088 REV.N. 1840;MAZZARIELLO S.R.L.;3920800657; 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 6 Referendum 17 aprile 2016;MAZZOCCHI SUEVA;;MZZSVU87E70A717K 13/06/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;305;55;250;servizio rassegna stampa REV. N. 1842;MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 4 Referendum 17 aprile 2016;MEROLA ADELAIDE;;MRLDLD67T54D390P 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 4 Referendum 17 aprile 2016;Merola Carmen;;MRLCMN66D54H703P 13/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;658,8;118,8;540;CONTATORE GEIGER GAMMA-SCOUT ON-LINE REV. N. 1837;ML SYSTEMS S.R.L.;6190970829;6190970829 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 7 Referendum 17 aprile 2016;MOSCARIELLO VINCENZA;;MSCVCN58S48D390A 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 7 Referendum 17 aprile 2016;PALLANTE MARIA GRAZIA;;PLLMGR84A55D390U 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 12 Referendum 17 aprile 2016;PANNUTINI FABIO;;PNNFBA97P29D390L 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 7 Referendum 17 aprile 2016;PESTICCIO MARTINA;;PSTMTN93C48D390Q 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 2 Referendum 17 aprile 2016;PIERRO ANTONELLA;;PRRNNL70P60D390P 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 2 Referendum 17 aprile 2016;PIERRO LUANA;;PRRLNU81C70D390C 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 13 Referendum 17 aprile 2016;PIGNONE MARIANNA;;PGNMNN65H56Z614Z 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 15 Referendum 17 aprile 2016;PISATURO EVA;;PSTVEA88A56H703O 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 15 Referendum 17 aprile 2016;POLITO ALESSANDRA;;PLTLSN79M63D390L 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 11 Referendum 17 aprile 2016;RAGONE CARMELA;;RGNCML87E57D390M 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 8 Referendum 17 aprile 2016;RATTAZZI FEDERICA;;RTTFRC85R42D390N 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 16 Referendum 17 aprile 2016;ROCCO ANNA;;RCCNNA78B58D390N 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 16 Referendum 17 aprile 2016;ROCCO LUCIA;;RCCLCU83M43D390S 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 8 Referendum 17 aprile 2016;SAMMARRO GIORGIA;;SMMGRG87H70D390D 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 16 Referendum 17 aprile 2016;SCARPA ROBERTA;;SCRRRT73H47D390O 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 9 Referendum 17 aprile 2016;SETARI ROBERTA;;STRRRT74E59A717S 13/06/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7856,07;1416,67;6439,4;Servizio di manutenzione e assistenza software-REV.N. 1833;SIPA SRL;11506971008; 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 18 Referendum 17 aprile 2016;SOLITRO COSIMO;;SLTCSM82S25H703M 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 1 Referendum 17 aprile 2016;STODUTO ROBERTA;;STDRRT94T68D390K 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 16 Referendum 17 aprile 2016;STRIANESE DOMENICO;;STRDNC58R28D390E 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 7 Referendum 17 aprile 2016;TOMADA BIAGIO;;TMDBGI81P11D390X 13/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1013,1;0;1013,1;SPESA PER SMALT. RIF. CER 190703 NOV./2014- SETT. AMBIENTE E MAN.;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 13/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;916,23;83,29;832,94;SMALTIMENTO rifiuti REV. N. 1828;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 8 Referendum 17 aprile 2016;TUCCI EMMANUELE;;TCCMNL79C06H703L 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 9 Referendum 17 aprile 2016;TUCCI KATIA;;TCCKTA85T62D390K 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Onorario componente seggio n. 12 Referendum 17 aprile 2016;VISCIDO ANNA;;VSCNNA83H53D390H 13/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Onorario componente seggio n. 9 Referendum 17 aprile 2016;ZINNA ANNALISA;;ZNNNLS77C41D390O 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 32 Referendum 17 aprile 2016;ALTIERI GESSICA;;LTRGSC88D55A717I 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 29 Referendum 17 aprile 2016;ARENELLA CLORINDA;;RNLCRN80P46D390F 14/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;921,34;0;921,34;diritti di autore per manifestazione luglio settembre 2015;ASSACIOZIONE MACROSTUDIO;; 14/06/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;8;1,44;6,56;PEDAGGI AUTOSTRADALI a cop. prv. 61 rev. 1853;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 32 Referendum 17 aprile 2016;BELLO ANTONINO;;BLLNNN59A24D390L 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 24 Referendum 17 aprile 2016;BIANCHI GUIDO;;BNCGDU64C04D390A 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 25 Referendum 17 aprile 2016;BRENCA FRANCESCO;;BRNFNC64A28D390V 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 25 Referendum 17 aprile 2016;Cardiello Daniela;;CRDDNL90E67D390G 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 25 Referendum 17 aprile 2016;CARDIELLO ROBERTO;;CRDRRT73C05D390B 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 33 Referendum 17 aprile 2016;CASOLARO ANTONIO;;CSLNTN49P18F839A 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 25 Referendum 17 aprile 2016;CIAO ALEXANDRA;;CIALND92A42D390X 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 33 Referendum 17 aprile 2016;CICIA LAURA;;CCILRA80P60D390Q 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 33 Referendum 17 aprile 2016;COMITE CLARA;;CMTCLR66L64D390K 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 33 Referendum 17 aprile 2016;COMITE GIANPIERO;;CMTGPR72A09D390O 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 26 Referendum 17 aprile 2016;CONTRASTO VITO;;CNTVTI57B12B242M 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;79;0;79;Compenso componente seggio n. 34/S Referendum 17 aprile 2016;Coppola Sibilla;;CPPSLL87B66Z112E 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 24 Referendum 17 aprile 2016;COZZI ELEONORA;;CZZLNR55S54D390J 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 21 Referendum 17 aprile 2016;D'AMBROSIO DONATA;;DMBDNT92H56D390L 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 26 Referendum 17 aprile 2016;D'AMBROSIO MARINA;;DMBMRN91M61D390O 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 34 Referendum 17 aprile 2016;DE LUCA GIUSEPPA;;DLCGPP68S67D390V 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 23 Referendum 17 aprile 2016;De Marco Isabella;;DMRSLL94T53H703M 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 31 Referendum 17 aprile 2016;DE NICOLA CARMELA;;DNCCML88L69H703P 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 24 Referendum 17 aprile 2016;DI CIAO FRANCA;;DCIFNC61E46D390P 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 25 Referendum 17 aprile 2016;D'INCECCO UMBERTO ALESSANDRO;;DNCMRT85D04D390U 14/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1388,36;250,36;1138;Determinazione del responsabile REV. 1856;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654; 14/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;739,38;0;739,38;Acquisto prontuari per codice della strada;EGAF EDIZIONI SRL;2259990402; 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 23 Referendum 17 aprile 2016;FACCENDA MARIAROSARIA;;FCCMRS89D55H703M 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 30 Referendum 17 aprile 2016;FACENDA MARCO;;FCNMRC85D11D390F 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 26 Referendum 17 aprile 2016;FAENZA FRANCESCO;;FNZFNC72E02D390Z 14/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;172;0;172;Acquisto Buoni Carburante ENI;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 14/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;680;0;680;Acquisto Buoni Carburante ENI;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 27 Referendum 17 aprile 2016;FASANO ANNALISA;;FSNNLS93S53D390Y 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 33 Referendum 17 aprile 2016;FORMICOLA CARMELA;;FRMCML77B48D390Q 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 27 Referendum 17 aprile 2016;FULGIONE LUCIANO;;FLGLCN80L03D390O 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;53;0;53;Compenso componente seggio n. 33/S Referendum 17 aprile 2016;GALLOTTA MARIA GIOVANNA;;GLLMGV80M51H703V 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 28 Referendum 17 aprile 2016;GIARLETTA VINCENZA;;GRLVCN80P60D390U 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 21 Referendum 17 aprile 2016;GIORDANO ERNESTO;;GRDRST82T11D390N 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 34 Referendum 17 aprile 2016;GRIZZAFFI MARINA;;GRZMRN91S49D390L 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 28 Referendum 17 aprile 2016;INGHILTERRA FILOMENA ANNA;;NGHFMN86R58D390A 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 26 Referendum 17 aprile 2016;LA BROCCA PAOLA;;LBRPLA80A56D390O 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 28 Referendum 17 aprile 2016;LA TORRACA ALBERTO;;LTRLRT60S02D390R 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;53;0;53;Compenso componente seggio n. 33/S Referendum 17 aprile 2016;LAMANNA LAURA;;LMNLRA95S67D390G 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 28 Referendum 17 aprile 2016;Leso Angelo;;LSENGL86M05D390Q 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 34 Referendum 17 aprile 2016;LESO ORAZIO;;LSERZO82D24D390O 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 34 Referendum 17 aprile 2016;LESO VITO;;LSEVTI85T18D390W 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 21 Referendum 17 aprile 2016;MAGLIO ANNA MARISA;;MGLNMR59L52B492G 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;53;0;53;Compenso componente seggio n. 34/S Referendum 17 aprile 2016;MAIALE ANTONIETTA;;MLANNT70B61D390V 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 23 Referendum 17 aprile 2016;MANDIA ENZA;;MNDNZE81S70D390I 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 22 Referendum 17 aprile 2016;MANDIA VITO;;MNDVTI93T19D390F 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 30 Referendum 17 aprile 2016;MANGRELLA ANNA;;MNGNNA53H45H703E 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 29 Referendum 17 aprile 2016;MANNA IRENE;;MNNRNI74T45D390M 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 27 Referendum 17 aprile 2016;MARSILIA PASQUALE;;MRSPQL79M11D390O 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 26 Referendum 17 aprile 2016;MARTORELLA ANDREA;;MRTNDR97S07A717W 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 30 Referendum 17 aprile 2016;MAURIELLO CARMINE;;MRLCMN81E12H703I 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 27 Referendum 17 aprile 2016;MAZZELLA SONIA;;MZZSNO74P58D390E 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 21 Referendum 17 aprile 2016;MELCHIONDA LILIANA;;MLCLLN54D44D390P 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 29 Referendum 17 aprile 2016;MOCCALDO ANNA;;MCCNNA89T70D390Y 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 29 Referendum 17 aprile 2016;MOCCALDO VINCENZO;;MCCVCN91H24D390E 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 21 Referendum 17 aprile 2016;MONACO LUIGI;;MNCLGU83H26D390C 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 22 Referendum 17 aprile 2016;MOTTOLA GIANLUCA;;MTTGLC92C16D390X 14/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3785,76;344,16;3441,6;"VI RIMETTIAMO FATTURA PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI VARI CON REVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO . PERIODO : 01/11/2015R-30/11/2015.REV.N. 1855";NAPPI SUD SPA DI NAPPI ANTONIO;2589850656;NPPNTN61P15A717Q 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 21 Referendum 17 aprile 2016;NATALE DANIELA;;NTLDNL87P59D390W 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3050,67;550,12;2500,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. 1857;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;79;0;79;Compenso componente seggio n. 33/S Referendum 17 aprile 2016;NIGRO LUCIA;;NGRLCU68C62H703K 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 31 Referendum 17 aprile 2016;NUNZIANTE FRANCESCO;;NNZFNC87C15D390S 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 27 Referendum 17 aprile 2016;PALLADINO MARIA;;PLLMRA77H54H703U 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 22 Referendum 17 aprile 2016;PALMA LUCA;;PLMLCU74R30D390R 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 28 Referendum 17 aprile 2016;PALO ANNALISA;;PLANLS90L65A717Z 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 31 Referendum 17 aprile 2016;PASTENA DAMIANO;;PSTDMN87B11D390M 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 22 Referendum 17 aprile 2016;PETILLO DANIELE;;PTLDNL93H29G039Z 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 30 Referendum 17 aprile 2016;PIZZA DOMENICO;;PZZDNC78R06D390O 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 34 Referendum 17 aprile 2016;RIZZO ROSARIO;;RZZRSR78C16D390M 14/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19868,65;764,18;19104,47;VENDITA EBOLI PASTI DOCENTI E NON- REV.N. 1854;S.L.E.M. SRL;1541081210; 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 23 Referendum 17 aprile 2016;SANGIORGI SERENA;;SNGSRN86A66D390Q 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 23 Referendum 17 aprile 2016;SOLITRO ANNALISA;;SLTNLS82P63D390Z 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 31 Referendum 17 aprile 2016;STROLLO CARMINE;;STRCMN87P04H703L 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 31 Referendum 17 aprile 2016;TERRALAVORO ROSANNA;;TRRRNN81L62D390O 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 32 Referendum 17 aprile 2016;TOMADA FENISIA;;TMDFNS87D48D390W 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 29 Referendum 17 aprile 2016;TORSIELLO ANTONIETTA;;TRSNNT76L66Z112S 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;53;0;53;Compenso componente seggio n. 34/S Referendum 17 aprile 2016;TURI AVV. MICHELE;3770570657;TRUMHL73L03D390I 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 24 Referendum 17 aprile 2016;TURI CARMEN;;TRUCMN71D61F952R 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 32 Referendum 17 aprile 2016;VISCIDO PIETRO;;VSCPTR90A31D390U 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 30 Referendum 17 aprile 2016;Visconti Davide;;VSCDVD85S06D390Q 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;Compenso componente seggio n. 32 Referendum 17 aprile 2016;VOCCA STEFANO;;VCCSFN81R15D390T 14/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Compenso componente seggio n. 24 Referendum 17 aprile 2016;ZOTTOLA RAFFAELE;;ZTTRFL72R21D390Q 16/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;488;0;488;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LL.PP.;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 16/06/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;3501,9;0;3501,9;Attivita di monitoraggio e rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3987,45;0;3987,45;ricovero cani luglio 2015;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 16/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1174,55;0;1174,55;ricovero cani luglio 2015;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 16/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;576;0;576;ricovero cani luglio 2015;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 16/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;388,72;70,1;318,62;BILANCIO ANNO 2015 REV.N.1872;NUOVA INERTI SRL DEI F.LLI DE NIGRIS;4529200653; 16/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;15341,28;2766,46;12574,82;B. ANNO 2015 MANUTENZIONE E AMBIENTE REV. N,. 1871;NUOVA INERTI SRL DEI F.LLI DE NIGRIS;4529200653; 17/06/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1708;308;1400;festival nazionale di teatro rev.n. 1885;D'AQUINO SRL;5125220656; 17/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11914,52;2148,52;9766;Rinnovo assistenza software diversi rev. 1873;DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.;11188501008;11188501008 17/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3949;359;3590;TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI CER 200303 rev. n. 2072;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 17/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;347,5;62,66;284,84;manutenzione autoveicoli rev. n. 1884;Ele.Car srl;5017040659; 17/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1214,79;191,49;1023,3;PROCEDIMENTO SU COMMISSIONE TRIBUTARIA rev. n. 1877;FACCENDA COSIMO;1810470656;FCCCSM54P13D390Q 17/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali rev. n. 1886;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 17/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;37116,4;3374,22;33742,18;FORSU-VERDE rev.n.1879;LADURNER SRL;1410370215; 17/06/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;4696,96;846,99;3849,97;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.n.1874;LEASYS S.P.A.;6714021000; 17/06/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;576,46;103,95;472,51;IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE DITTA LEASYS SpA. rev.n.1875;LEASYS S.P.A.;6714021000; 17/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4920;0;4920;SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 17/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5630,54;1015,34;4615,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 1883;MEC 200 DI GIUSEPPE NOIA;2396550655;NOIGPP67A13H703J 17/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;180,33;819,67;"N. 8 sedie mod. ""ELISA"" finitura noce con sedile e schienale in similpelle colore crema. rev.n.1881";MOBILIFICIO FULGIONE & MEROLA S.R.L.;184280659; 17/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;280;50,49;229,51;"N. 8 sedie mod. ""ELISA"" finitura noce con sedile e schienale in similpelle colore crema. rev.n.1882";MOBILIFICIO FULGIONE & MEROLA S.R.L.;184280659; 17/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2653,2;241,2;2412;VI rev. n. 1876;NAPPI SUD SPA DI NAPPI ANTONIO;2589850656;NPPNTN61P15A717Q 17/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6383,89;580,35;5803,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.n. 1878;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 17/06/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;153,84;0;153,84;SERVIZIO DI STENOTIPIA;TORINO MADDALENA;;TRNMDL74M48H431G 17/06/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;275,26;0;275,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TORINO MADDALENA;5060360657;TRNMDL74M48H431G 17/06/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;835,12;0;835,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TORINO MADDALENA;5060360657;TRNMDL74M48H431G 20/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2318;418;1900;manutenzione immobili rev. 1889;ALFA & OMEGA COSTRUZIONI SRL;5167350650; 20/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3536,93;321,54;3215,39;Spese per funzionamento 3^ commissione elettorale anno 2015 REV. 1891;ALFA & OMEGA COSTRUZIONI SRL;5167350650; 20/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2871,3;0;2871,3;INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE VISCONTI SILVANA;"CASA DI RIPOSO ""F.GENOVESE"" S.R.L.";4613020652;4613020652 20/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3000;0;3000;Trasporto scolastico zone limitrofe;COMUNE DI BATTIPAGLIA;775900653; 20/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1540;140;1400;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.1888;G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP.;3727090650;7315930631 20/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;550;99,18;450,82;vigilanza aree parcheggio cimitero rev.n.1890;HERMES S.R.L.;5279910656;5279910656 20/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4087;737;3350;lavori di manutenzione anno 2015 impianti semaforici Sacro Cuore Serracapilli Eboli rev. n.1887;MEC 200 DI GIUSEPPE NOIA;2396550655;NOIGPP67A13H703J 21/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;47999,9;4363,63;43636,27;piano nazionale per le città- costruzione di un edificio per sei alloggi di Redilizia residenziale pubblica. pagamento saldo 1°sal REV.N. 1927;CENTROEDIL SAS DI MONACO EMIDDIO & C.;4294740651;4294740651 21/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;44270,95;4024,63;40246,32;piano nazionale per le città- costruzione di un edificio per sei alloggi di Redilizia residenziale pubblica. pagamento saldo 1°sal REV. N. 1928;CENTROEDIL SAS DI MONACO EMIDDIO & C.;4294740651;4294740651 21/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2900,48;263,68;2636,8;piano nazionale per le città- costruzione di un edificio per sei alloggi di RRedilizia residenziale pubblica. pagamento saldo 1°sal REV. N. 1929;CENTROEDIL SAS DI MONACO EMIDDIO & C.;4294740651;4294740651 21/06/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;41,02;3,73;37,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata REC.N.1897;CO.RE.PLA CONSORZIO NAZIONALE;12295820158;12295820158 21/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4962,82;894,93;4067,89;LIQUID. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE REV. N. 1893;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 21/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3772,36;680,26;3092,1;LIQUID. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE REV. N. 1894;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 21/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6441,05;1161,5;5279,55;LIQUID. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE REV. N. 1895;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 21/06/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;10000;1803,28;8196,72;LIQUID. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE REV. N. 1896;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 21/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;457,52;0;457,52;debiti fuori bialncio SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 1693/14;DE VIVO EMILIO;;DVVMLE63L24H703S 21/06/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;5095,72;0;5095,72;compensi professionali in favore dei professionisti dell'Avvocatura Comunale;DIPENDENTI COMUNALI;; 21/06/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;4998,28;0;4998,28;Compensi avvocati Iorio e Buccella (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016);DIPENDENTI COMUNALI;; 21/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1784,4;321,78;1462,62;fornitura materiale REV.N. 1892;FERCOLOR DI V. DE CARO;3966610655;DCRVCN74A15D390I 21/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;376,98;67,98;309;CAN NOLEGGIO FOT. MP2000 MARZO APRILE MAGGIO 2015 REV. N. 1898;LANDI OFFICE TECHNOLOGY SRL;4570750655; 21/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;753,96;135,96;618;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 1899;LANDI OFFICE TECHNOLOGY SRL;4570750655; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;12485,58;0;12485,58;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2695,18;0;2695,18;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;7295,71;0;7295,71;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;322,95;0;322,95;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2160,04;0;2160,04;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;17537,87;0;17537,87;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;604,13;0;604,13;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;765,56;0;765,56;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;35989,93;0;35989,93;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;627,14;0;627,14;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;14298,38;0;14298,38;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6737,71;0;6737,71;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;754,98;0;754,98;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;16463,57;0;16463,57;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;86560,62;0;86560,62;interessi mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1291,37;0;1291,37;interessi mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;10732,54;0;10732,54;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;315,6;0;315,6;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;65954,58;0;65954,58;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;586,92;0;586,92;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;426,2;0;426,2;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;264,62;0;264,62;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;17279;0;17279;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;5546,14;0;5546,14;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;17735,69;0;17735,69;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2051,74;0;2051,74;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;19151,94;0;19151,94;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;397,32;0;397,32;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;282,17;0;282,17;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1808,49;0;1808,49;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1730,38;0;1730,38;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;151112,76;0;151112,76;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;23105,38;0;23105,38;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2341,12;0;2341,12;interessi passivi per mutui 1° semestre 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;37749,48;0;37749,48;liquidazione interessi a Consorzio Aracne Sentenza Consiglio di Stato n. 2292/2016 del 30/05/2016;CONSORZIO ARACNE SCARL;2750430650; 22/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6093,02;553,91;5539,11;IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI REV N.1940;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 22/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2776,72;500,72;2276;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 1937;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654; 22/06/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1388,36;250,36;1138;manutenzione lampade votive rev. 1938;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654; 22/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4359,52;396,32;3963,2;manutenzione straordinaria linee elettriche caserma guardia di finanza rev. n. 1939;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654; 22/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;418,36;0;418,36;REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2463/2014 ATTO REP. N. 2972/2014 PORFIDO GIULIETTA;ERARIO STATO;; 22/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;372,72;0;372,72;REGISTRAZIONE SENTENZA N.3437/13 REP. 4600/16 ALFANO IMMACOLATA;ERARIO STATO;; 22/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;217,5;0;217,5;REGISTRAZIONE SENTENZA N. 430/2016 PARADISO ANTONIO;ERARIO STATO;; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5486,54;903,09;4583,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2303,63;411,92;1891,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;289,18;51,55;237,63;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MAGGIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1222,34;218,35;1003,99;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MAGGIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;863,03;77,57;785,46;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4110,98;368,87;3742,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4696,7;422,95;4273,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;863,85;154,55;709,3;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MAGGIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1033,71;92,66;941,05;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MAGGIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;372,86;60,89;311,97;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;115,09;20,59;94,5;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MAGGIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;560,94;99,96;460,98;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MAGGIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;486,7;87,07;399,63;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MAGGIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;97,48;17,5;79,98;Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 MAGGIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE;#NOME?;1244170526; 23/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5688,03;896,6;4791,43;Direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori di riqualificazione e adeguamento asilo comunale via San Gregorio VII rione Paterno Rev. n. 1959;GIOIA DOMENICO;5112630651;GIODNC75B23H703R 23/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8309,88;1309,88;7000;Saldo progettazione e acconto direzione lavori riqualificazione e adeguamento asilo nido comunale via San Gregorio VII Paterno Rev, n. 1960;GIOIA DOMENICO;5112630651;GIODNC75B23H703R 23/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;45870;4170;41700;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SAN GREGORIO VII RIONE PATERNO REV. N.1957;MANNA S.P.A;5208880657;5208880657 23/06/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;34131,65;3102,88;31028,77;Decreto n. 309/PAC del 11/12/2014 Lavori di Riqualificazione e adeguamento dell'asilo nido comunale sito in Via San Gregorio VII REV. N. 1958;MANNA S.P.A;5208880657;5208880657 24/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2500;0;2500;PROGETTO DAMMI IL CINQUE iiANNUALITà II PRS;ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS;4251260651;4251260651 24/06/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;1372,5;247,5;1125;vendita- SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI.- REV.N. 1964;BUSINESS SERVICE S.N.C.;3573010653; 24/06/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;200488,41;0;200488,41;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 24/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;71177,88;0;71177,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 24/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134916,85;24329,27;110587,58;GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE REV. N. 1965;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 24/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32482,41;5857,48;26624,93;GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE REV.N. 1966;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 24/06/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;24363,58;0;24363,58;Spese socio sanitarie - compartecipazione comuni;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1220;220;1000;INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE REV.N.1962;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;3688250657;3688250657 24/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1220;220;1000;disinfestazione e derattizzazione REV. N. 1963;SANAB SAS DI ANDREANI GIOVANNI & C;3470340658; 24/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;109,8;19,8;90;Pagamento Fatture come da tabella allegata;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 24/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3202,75;838,99;2363,76;Canone Noleggio Terminale Mobile WIND;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002;5410741002 27/06/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;262,9;0;262,9;Cartella di pag. 100 2015 0036311035001 C.F. 00318580651;EQUITALIA SUD SPA;; 28/06/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;657,64;0;657,64;L.S.U DAL 01/04/ AL 31/05/2016;ALTIERI NADIA;;LTRNDA70D65D390K 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2500,59;415,05;2085,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N.2094;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1848,25;333,29;1514,96;Forn. gas naturale - cessione Banca IFIS SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N 2095;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1170,48;210,78;959,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N. 2096;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1396,82;251,89;1144,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N 2097;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;117,1;21,12;95,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N 2098;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1097,89;197,98;899,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N2099;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2427,49;401,87;2025,62;FORNITURA GAS NATURALE - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N.2100;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1071,7;193,25;878,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N 2101;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;128,18;23,12;105,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N.2102;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;308,13;55,57;252,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE REV. N. 2103;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 28/06/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;657,64;0;657,64;L.S.U DAL 01/04/ AL 31/05/2016;PAGANO DANIELA;;PGNDNL72A63D390M 28/06/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;625,56;0;625,56;L.S.U DAL 01/04/ AL 31/05/2016;VISCONTI VINCENZO;;VSCVCN57T23D390F 29/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;855;0;855;Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti MAV cod. 01030597465511136;AUTORITA VIGILANZA SUI CONTRATTI;97163520584; 29/06/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;344,3;62,1;282,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata con spese a carico dell'ente Rev. n. 2117;SO.L.E. SPA GRUPPO ENEL;2322600541; 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3686,37;560,39;3125,98;Pagamento Fatture - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV.2106;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;626,49;112,97;513,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2107;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;324,96;58,6;266,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2108;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;803,35;144,82;658,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2109;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;168,08;30,32;137,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2110;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;85,79;15,47;70,32;Linea base Consip Fonia4 - febbraio - marzo SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2111;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,77;13,49;61,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2112;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44,26;7,98;36,28;Linea base Consip Fonia4 - febbraio - marzo SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2113;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;163,37;29,45;133,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2114;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 29/06/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;145,56;26,18;119,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2116;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 01/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1390;0;1390;debiti fuori bialncio anno 2015;DE NOVELLIS LIBERATA;;DNVLRT39B52B492O 01/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3660;660;3000;PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA REV. N. 2303;WEBSIGNER S.R.L.;5801211219; 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3806,4;600;3206,4;Resist. Capo Stato c/soc. Mazzitelli (decr. dec. 10.6.03-27.3.06-del. GM 169/02-sett. avv.ra cap. 1883) Rev. n. 2135;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6629,86;1045,06;5584,8;Resist. TAR-SA c/Villani Giovanni (ric. 1341/01-decr. decisorio 762/12-del. GM 121/01-sett. avv.ra capitolo 1883) Rev. n. 2137;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4130,78;651,13;3479,65;Resist. TAR-SA c/D'Onofrio Ilma (ric. 2308/99-decr. decis. 2224/10-del. GC 349/99-sett. avv.ra capitolo 1883) rev. n. 2140;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4570,42;720,43;3849,99;Resist. TAR-SA c/Ferrara Carmela (ric. 2128/99-decr. dec. 2260/10-del. GC 349/99-sett. avv.ra cap. 1883) Rev. 2142;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2857,74;450,46;2407,28;Resist. TAR-SA c/Soc. M. & R. Group srl (ric. 201/90-decr. decisorio 195/09-del. GM 283/90-sett. avv.ra capitolo 1883) Rev. 2144;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;10789,27;0;10789,27;RISARCIMENTO DANNI SENT. N. 5675/2014;Della Rocca Anna;;DLLNNA49A41D390U 04/07/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;60750,51;10867,99;49882,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata Rev. n. 2145;EFFEMME IMMOBILIARE SRL LOCAZIONE IMMOBILI;4453100655; 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3629,46;540,58;3088,88;COMPETENZE LEGALI OPPOSIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO REV. 2130;FACCENDA COSIMO;1810470656;FCCCSM54P13D390Q 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4006,4;600;3406,4;VERTENZA GIUDIZIARIA CUOMO MARIANO REV. 2131;FACCENDA COSIMO;1810470656;FCCCSM54P13D390Q 04/07/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2745,89;495,16;2250,73;01.01.2015-31.12.2015-Rett.aum.Canone Rev. 2146;FERROVIE DELLO STATO;1008081000;1585570581 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4068,36;0;4068,36;SPESE DI GIUDIZIO RICONOSCIUTE SENT.5675/2014;GLIELMI CARMINE;4920830652;GLLCMN75B05D390O 04/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8729,49;793,59;7935,9;Fattura per Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato dell'ex scuola professionale Rione Pescara SA Lavori in economia REV. N. 2175;PRAVIA SRL;3771290610; 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1041,23;0;1041,23;SPESE DI GIUDIZIO RICONOSCIUTE SENT. 1677/2014;RASO VITO;;RSAVTI53P21D390H 04/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1094,34;150;944,34;RASO VITO / COMUNE DI EBOLI - SENTENZA N. 1677/2014 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI EBOLI DOTT.SSA LA MURA Rev. 2149;SESSA EDOARDO;4462070659;SSSDRD81E08D390U 07/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6751,3;1181,58;5569,72;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2235;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 07/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4645,13;765,89;3879,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese bonifico a carico dell'ente / rev. 2236;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 07/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3944,7;711,35;3233,35;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2237;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 07/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;374,8;59,96;314,84;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2238;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 07/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7047,6;1270,88;5776,72;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2239;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 07/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;222,38;40,1;182,28;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2240;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 08/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;Elezioni del 17 aprile: componente seggio n. 1;D'ANDREA STEFANIA ANNA;;DNDSFN87R60D390C 08/07/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;360,72;0;360,72;inps 2/3 a carico entesu emolumenti giugno 2016;INPS - SALERNO;; 08/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1974,36;0;1974,36;oneri previdenziali Avvocatura Comunale;TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO;80000390650; 08/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;428,02;0;428,02;oneri previdenziali;TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO;80000390650; 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;378,04;68,17;309,87;PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO REV. N. 2250;ANCITEL;1718201005;7196850585 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;Bardouz Najma;;BRDNJM76A41Z330E 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;Bilous Valentyna Volodymyrivna;;BLSVNT64A43Z138F 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;BISOGNO CARLO;;BSGCRL71C05F913U 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;CICCARONE ANTONIA;;CCCNTN50M41D390D 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;COPPOLA COSIMO;;CPPCSM55M09D390W 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;D'AMATO MATTIA -IANNECE ANNA;;D'MMTT46M19D390P 11/07/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1389,9;250,64;1139,26;ENEL al POD IT001E00254127. SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2265;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4184,89;754,65;3430,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2267;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2069,17;373,13;1696,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2267;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;947,6;170,88;776,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2268;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1476,91;266,34;1210,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2269;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;343,19;61,9;281,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DEL'ENTE / REV. 2270;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 11/07/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1329,84;239,81;1090,03;Illuminazione votiva aprile/16 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2264;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 11/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7271;661;6610;Trasporto , trattamento e recupero rifiuti CER 200303 periodo Gennaio 2016 REV. N. 2251;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1122,88;202,49;920,39;Fornitura gas per riscaldamento scuole comunali REV.N. 2247;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9224,3;1663,2;7561,1;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;FORTUNATO VITTORIO;;FRTVTR84S27F839Q 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;GERARDI ALIDEO E ANCONA FRANCESCA;; 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;582,62;105,06;477,56;ACQUISTO GASOLIO REV. N. 2243;KUWAIT PETROLEUM ITALIA CESS.CREDITO VELE FINANZIARIA SRL;891951006; 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,09;42,39;192,7;Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi REV. N. 2245;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;2973040963;1788080156 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali REV. N. 2247;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;LONGOBARDI ROSARIA;;LNGRSR69P60C129H 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;MAROTTA ALBERIGO;;MRTLRG76B24L750M 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;NAIMOLI VIRGINIA;;NMLVGN48T66B492F 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;NATALE CARMINE;;NTLCMN63M30H703R 11/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;715;157,3;557,7;Interventi d'urgenza - Programma annuale di manutenzione delle aree verdi comunali - REV. N. 2248;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PIGNORAMENTO;4364150658;4364150658 11/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3250;586,06;2663,94;Interventi d'urgenza - Programma annuale di manutenzione delle aree verdi comunali - REV. N. 2249;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PIGNORAMENTO;4364150658;4364150658 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;PACIFICO DOMENICO;;PCFDNC67H27H243U 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;PESCE MARIA GRAZIA;;PSCMGR62R66G793Z 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;Petrillo Italia e Petrillo Damiano;;PTRDMN73E20D390M 11/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7319,99;665,45;6654,54;Gestione isola ecologica rif.reg.generale n.158-26/01/10. Periodo dicembre/2015 REV. 2244;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2659,07;395,77;2263,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 2246;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27158,9;1044,57;26114,33;FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2016 REV. N. 2254;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;SORVILLO MARIACOLOMBA;;SRVMCL89L54A717S 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2200;0;2200;Acquisto carte di identità presso Prefettura di salerno N. 7000;TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO;80000390650; 11/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3900;614,75;3285,25;causa c/o Pannullo Elvira - del. 1035/87 REV.N.;TORTOLANI ENRICO;1111040653;TRTNRC54E27H703O 11/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1247,81;225,01;1022,8;Acquisto carburanti per scuolabus REV. N. 2242;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 11/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;COMP/ZIONE COMUNALE 2016 PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- gennaio/giugno 2016;VOLLO TERESA;;VLLTRS75E68D390Q 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;717,36;129,36;588;Aggiornamento programma PRIMUS per computi metrici rev.2298;ACCA SOFTWARE S.P.A.;1883740647; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;323;0;323;ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI E MALATTIA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO. CODICE CIG : XE617DBC86.;AGENZIA COVERTEAM S.A.S.;5655351004; 12/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;304,88;54,98;249,9;ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO rev.2283;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;224;0;224;Rafforzamento vigilanza ambientale;Altieri Luca;;LTRLCU94R12D390W 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1887,39;340,35;1547,04;BROTHER SCANNER DOCUMENTALE ADS1100WUN1 ADS-1100W A4 16PPM/32IPM ADF 20FG WIFI F/R SING. PASSATA rev.2282;ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.;7161270967;7161270967 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;704;0;704;Rafforzamento vigilanza ambientale;AVALLONE GIOVANNI;;VLLGNN75A18D390X 12/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;660;60;600;"SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE FOGNATURE rev.2283";B.ENERGY S.P.A.;1375541214;4939710630 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;275,36;0;275,36;Rafforzamento vigilanza ambientale;Belli Aniello;;BLLNLL61T15A717S 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;300,64;0;300,64;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;Belli Aniello;;BLLNLL61T15A717S 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;192;0;192;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;Caputo Carmen;;CPTCMN93M66D390U 12/07/2016;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;10000;1803,28;8196,72;REALIZZAZIONE IMPIANTO RETE LAN CAT6 rev.2293;COM-TECH S.R.L.;7685541216;7685541216 12/07/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;4223,25;761,57;3461,68;REALIZZAZIONE IMPIANTO RETE LAN CAT6 rev.2294;COM-TECH S.R.L.;7685541216;7685541216 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;704;0;704;Rafforzamento vigilanza ambientale;D'AMBROSIO ALBERTO;;DMBLRT64E01D390B 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;72;0;72;Rafforzamento vigilanza ambientale;DE NIGRIS MARIO;;DNGMRA65T11D390G 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4500;811,48;3688,52;Noleggio ed installazione Luminarie Artistiche Determina n° 1650 rev.2277;DECOR LED DI R. CONTALDO;5276190658; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4000;721,31;3278,69;Noleggio ed installazione Luminarie Artistiche Determina n° 1650 rev.2278;DECOR LED DI R. CONTALDO;5276190658; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1500;270,49;1229,51;Noleggio ed installazione Luminarie Artistiche Determina n° 1650 rev.2279;DECOR LED DI R. CONTALDO;5276190658; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48;0;48;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;Di MIchele Vincenza;;DMCVCN93C64D390X 12/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2090;190;1900;manutenzione straordinaria rev.2281;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654; 12/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1302,86;118,44;1184,42;Si rimette fattura per sostituzione impianto citofonico presso caserma Carabinieri.. rev.2296;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;851,55;153,56;697,99;CARBURANTE GENNAIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE rev.2295;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;160;0;160;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;FULGIONE RAFFAELE;;FLGRFL91E15D390P 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1403;253;1150;BLOCCHETTI RICEVUTA DI PAGAMENTO 2 COPIE AUT. NUMERATE F. A/5 CARTELLE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MANIFESTI NONNO CIVICO -REV.2275;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;539,24;97,24;442;Fornitura stampati e bollettari per comando vigili REV.2276;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;507;91,43;415,57;Stampante DYMO LW450 Turbo (S0838840) rev.2290;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;154,21;27,81;126,4;Stampante DYMO LW450 Turbo (S0838840) rev.2291;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;314,79;56,76;258,03;Stampante DYMO LW450 Turbo (S0838840)rev.2292;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 12/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;36036,11;3276,01;32760,1;gestione rifiuti conferimento rifiuti organici rev.2287;LADURNER SRL;1410370215; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1400;252,47;1147,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.2271;LEASYS S.P.A.;6714021000; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;902,68;162,79;739,89;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.2272;LEASYS S.P.A.;6714021000; 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;512;0;512;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;LETTERIELLO GERARDO;;LTTGRD91L11D390X 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;MARTINIANO GIUSEPPINA;;MRTGPP88C51D390A 12/07/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;305;55;250;"COMPENSO PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ECONOMICA E CRONACA ""E-PRESS""rev.2299";MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;96;0;96;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;MONTEFUSCO GIULIA;;MNTGLI92A63D390Q 12/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7570,42;688,22;6882,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2288;NAPPI SUD S.R.L. A SOCIO UNICO;5445190654;5445190654 12/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1650;150;1500;MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE - REV.2280;NUOVA INERTI SRL DEI F.LLI DE NIGRIS;4529200653; 12/07/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2300,34;414,84;1885,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2300;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48;0;48;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;PINDOZZI ANTONIO;;PNDNTN72E28D390C 12/07/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;5455,72;983,82;4471,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.2273;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48;0;48;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;RINALDI COSIMO;;RNLCSM87L17D390P 12/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Gestione isola ecologica rif. reg. generale n.158-26/01/10. Periodo Gennaio /2016 rev.2286;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 12/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5940;540;5400;SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CATIDOIE STRADALI OTTOBRE/DICEMBRE 2015 rev.2284;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 12/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7676,11;697,83;6978,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2285;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;96;0;96;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;SCOTESE COSIMO;;SCTCSM87A20D390A 12/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1543,21;226,55;1316,66;SENTENZA TRIB.EBOLI MAROTTA+DOLCE- REV. 2274;STUDIO LEGALE AVV.PIETRO MONTELLA;349630657;MNTPTR45R23A717B 12/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3355;305;3050;Manutenzione scuola Borgo rev.2297;TROVATO COSTRUZIONI SRL;4791060652;4791060652 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;320;0;320;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE;Viscido Salvatore;;VSCSVT92H11Z104Z 12/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;464;0;464;Rafforzamento vigilanza ambientale;ZIRPOLI EMANUELA;;ZRPMNL75B52Z112T 13/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;122;22;100;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE rev.2306;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE rev 2307;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 13/07/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1000;180,33;819,67;Fornitura service per manifestazioni natalizie rev.2318;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 13/07/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1002;0;1002;MANIFESTAZIONE NATALIZIA;ASSOCIAZIONE IL BIANCONIGLIO;5228410659;91050080653 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3199,45;576,95;2622,5;MS Office Standard 2016 GOV rev.2303;C2 S.R.L.;1121130197;1121130197 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2130,6;384,21;1746,39;MS Office Pro Plus Standard 2016 REV.2329;C2 S.R.L.;1121130197;1121130197 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1939,81;349,8;1590,01;MS Office Pro Plus Standard 2016 REV.2330;C2 S.R.L.;1121130197;1121130197 13/07/2016;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;847,9;152,9;695;Gruppo di continuità LINK 1000VA UPS1000 REV.2326;CARTO COPY SERVICE SRL;4864781002;4864781002 13/07/2016;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;252;0;252;"Partecipazione di Vito Perrotta e Cosimo Marmora al seminario in materia di ""Il nuovo regolamento di contabilità armonizzato e la Legge di stabilità 2016"" tenuto dal dott. Maurizio Delfino a Salerno il 22 febbraio 2016. Det. 4 del 19/02/2016 impegno 174";DELFINO & PARTNERS;1469790990;1469790990 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4276,25;388,75;3887,5;Trasporto, trattamento e recupero rifiuti CER 200303 periodo Febbraio 2016 rev.2308;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;790,56;142,56;648;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.2334;Ele.Car srl;5017040659; 13/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;122;22;100;Anticipo Preventivo - POD IT001E848981214 / codice tracciabilità 120652210;ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;5779711000; 13/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2657,16;479,16;2178;URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE FORNITURE E LAVORI rev.2305;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1221,22;220,22;1001;ACQUISTO CARBURANTE REV.2332;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 13/07/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;366;66;300;Fornitura materiale pubblicitario per manifestazioni natalizie rev.2312;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1891,78;341,14;1550,64;ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS REV.2331;HARD & SOFT HOUSE SRL;2762870653; 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1053,59;190,06;863,53;FORNITURA NUOVO SERVER LENOVO REV.2328;HARD & SOFT HOUSE SRL;2762870653; 13/07/2016;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;4070,41;733,94;3336,47;FORNITURA NUOVO SERVER LENOVO REV.2327;HARD & SOFT HOUSE SRL;2762870653; 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,09;42,39;192,7;Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi -rev.2304;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;2973040963;1788080156 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2170;0;2170;FATTURA PER PAGAMENTO RETTA MENSILE DI DICEMBRE 2015 ZURLO SIMONA-;LA COLOMBA- ASS. DI PROM. SOCIALE;95146440656; 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali REV.2314;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;37462;3405,64;34056,36;FORSU E VERDE rev.2313;LADURNER SRL;1410370215; 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;37220,72;3383,7;33837,02;ACQUISTI VARI, FARSU TRASPORTO E CEMENTO rev.2321;LADURNER SRL;1410370215; 13/07/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;2636,71;475,47;2161,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.2333;LEASYS S.P.A.;6714021000; 13/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1748,57;315,32;1433,25;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2309;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3219,07;488,79;2730,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2324;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5997,42;545,22;5452,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2322;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;599,74;54,52;545,22;Interventi extra raccolta abiti usati nel territorio comunale di Eboli. Periodo Gennaio 2016 rev.2323;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;310197,06;28199,73;281997,33;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Febbraio/2016. Applicazione del quinto d?apos,obbligo rif. Vs. prot. 23380 del 03/07/2015 rev.2319;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55936,68;5085,15;50851,53;Servizio integrato rifiuti raccolta carta/cartone multimateriale e vetro. Applicazione del quinto d?apos,obbligo rif. Vs. prot. 23380 del 03/07/2015. Periodo Febbraio/2016 rev.2320;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;310197,06;28199,73;281997,33;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Gennaio/2016. Applicazione del quinto d'obbligo rif.Vs. prot.23380 del 03/07/2015 rev.2315;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55936,68;5085,15;50851,53;Servizio integrato rifiuti raccolta carta/cartone multimateriale e vetro. Periodo Gennaio/2016 rev.2316;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 13/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Gestione Isola Ecologica rif. reg. generale n.158-26/01/10. Periodo Febbraio/2016 rev.2317;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 13/07/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1847,47;333,15;1514,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata - rev.2310;SIAE AGENTE LA PORTA MARIO;987061009;LPRMRA69C07D390J 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2950,41;532,04;2418,37;CONCERTI MUSICA CLASSICA - Diritti Amministrativi di Procedura rev.2311;SIAE AGENTE LA PORTA MARIO;987061009;LPRMRA69C07D390J 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;189,1;34,1;155;MANIFESTI AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE SUSSIDI 2015 REV.2337;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.2338;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 13/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;5609,93;850,2;4759,73;causa civile c/o VIsconti Tarquinio, Trib. Salerno n.10151/2007 sent. n.2728/2013 REV 2335;TORTOLANI ENRICO;1111040653;TRTNRC54E27H703O 13/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;2347,95;338,58;2009,37;CAUSA CIVILE C/O GIRAULO TRIB.EBOLI M. 942/2000 - SENT. 2726/2013 REV.2336;TORTOLANI ENRICO;1111040653;TRTNRC54E27H703O 13/07/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5500,63;991,92;4508,71;CANONI E TRAFFICO - spese bonifico a carico dell'ente;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 13/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1265,49;228,2;1037,29;FATTURA CLIENTI PA SP - ACQUISTO MTERIALE INFORMATICO rev.2325;ZUCCHETTI INFORMATICA SPA;9588050154;9588050154 14/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6155,79;559,62;5596,17;INTEGRAZ. CORSE SERVIZIO URBANO GENN. /2015- SETT. POLIZIA LOCALE;A.T.E.C. SRL;4581060656;4581060656 14/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6155,79;559,62;5596,17;INTEGRAZIONE CORSE SU PERCORSO URBANO GENN./FEBB.-2015- SETT.P.L.;A.T.E.C. SRL;4581060656;4581060656 14/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;24623,16;2238,48;22384,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;A.T.E.C. SRL;4581060656;4581060656 14/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;21286,45;1935,14;19351,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;A.T.E.C. SRL;4581060656;4581060656 14/07/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;22946,1;0;22946,1;INDENNITA' DI CARICA MARZO/APRILE 2016;Amministratori Comune di Eboli;; 14/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1547,55;0;1547,55;GIUDIZIO BUSILLO ANGELO RG 1002/2013;ANGELORO MATTEO;4571690652;NGLMTT75A21D390Q 14/07/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1830;330;1500;noleggio audio e luci manifestazione carnevale 2016 rev.2344;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2500;0;2500;PROGETTO DAMMI IL CINQUE II ANNUALITA;ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS;4251260651;4251260651 14/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3557,96;0;3557,96;debiti fuori bilancio anno 2015 sentenza G. di Pace;BUSILLO ANGELO;;BSLNGL66T29D390J 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3862,52;696,52;3166;Iintervento di disinfestazione ovolarvoadulticida/intervento di derattizzazione/intervento di derattizzazione asilo nido ( bolla n.27)REV.2356;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;3688250657;3688250657 14/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;604,29;108,97;495,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.2352;Ele.Car srl;5017040659; 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1500;330;1170;Installazione Palco e pedana per manifestazione Carnevale 2016 -rev2345;EXPOSARA SRL;4567810652; 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;408,49;73,66;334,83;ACQUISTO CARBURANTI REV.2357;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;427;77;350;FORNITURA BIBLIOTECA COMUNALE REV.2359;FALEGNAMERIA DI LORENZO DI DI LORENZO GAETANO;4052920651;4052920651 14/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2757,2;497,2;2260;FORNITURA -MANUTENZIONI- RIPARAZIONI:SCUOLA PIETRO DA EBOLI E IN PIAZZA C.CALO'REV.2349;FALEGNAMERIA DI LORENZO DI DI LORENZO GAETANO;4052920651;4052920651 14/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3575;325;3250;MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI REV.2350;G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP.;3727090650;7315930631 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1195,6;215,6;980;CANONE SISTEMA TARGA SYSTEM 2.0 MOBILE MATRICOLA Nr.097 LICENZA SOFTWARE REV.2353;GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.;4005550373;4005550373 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8479;1529;6950;SISTEMA TARGA SYSTEM 2.0 MOBILE MATRICO REV.2354;GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.;4005550373;4005550373 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;11;50;Impegno di spesa materiale pubblicitario per manifestazione I Sikh Storia Fede e Valore nella Grande Guerra - Affidamento Tipografia Grafica Ebolitana -REV.2360;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;164,7;29,7;135;Stampaggio e fornitura N° 3.000 conti correnti postali per pagamento servizio Refezione e trasporto scolastico REV.2362;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 14/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4528;0;4528;ricovero e mantenimento di cani randagi -mese di febbraio 2016;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 14/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366;66;300;manutenzione scuolabus REV.2363;MAGLIACANE COSIMO;323600650;MGLCSM38M25A717H 14/07/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;915;165;750;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.2365;MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 14/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4307,16;391,56;3915,6;FATTURA PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI VARI CON EVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO NEL PERIODO : DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016.rev.2347;NAPPI SUD S.R.L. A SOCIO UNICO;5445190654;5445190654 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2793,87;503,32;2290,55;SOMMINISTRAZIONE GAS rev.2372;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 14/07/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2717,3;0;2717,3;INDENNITA' DI CARICA MARZO APRILE 2016;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;; 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;677,1;122,1;555;ordine 2843566 del 24/03/2016 rev.2348;RDP Elettronica S.r.l.;6052671218;6052671218 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;464,47;54,8;409,67;FORNITURA SERVER DEDICATO ANNO 2015 REV.2358;ROTA GAS SRL;3972780658; 14/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Gestione Isola Ecologica rif. reg. generale n.158-26/01/10.Periodo Marzo2016 REV.2366;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27306,48;1050,25;26256,23;EBOLI PASTI ALUNNI e DOCENTI;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4767,57;634,42;4133,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.2361;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3862,52;696,52;3166;Derattizzazione territorio comunale REV.2355;SANAB SAS DI ANDREANI GIOVANNI & C;3470340658; 14/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1957,33;352,95;1604,38;acquisto carburante REV.2351;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 14/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1901,31;299,7;1601,61;CONSULENZA TECNICA NELLA PROCEDURA N. 148/98 A CARICO DI MARZULLO VINCENZO REV.2364;ZOCCOLI FRANCESCA ARCHITETTO;3566360651;ZCCFNC68D67H703L 15/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5657,71;514,34;5143,37;Manutenzione straordinaria per adeguamento sicurezza plesso scolastico P. da Eboli rev.2398;AVALLONE COSTRUZIONI SRL;4454520653; 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;158,6;28,6;130;lavaggio scuolabusrev.2403;CERULLO SERVICE SRL;4565150655; 15/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1668,96;300,96;1368;975995-COMPLESSO MONUMENTALE S.FRANCESCO EBOLI Canone manutenzione ed esercizio impianti elevatori 01/01/2016 - 30/04/2016 rev.2398;CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI;4474391218; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1845;0;1845;"comunità di accoglienza per gestanti e donne con bambini ""Albero della Vita""";COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS;3204180651; 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;20132,68;0;20132,68;Custodia relativo mese di ottobre - novembre - dicembre 2015 cig 275147904D;DOG'S TOWN SRL;3223070610; 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8420,5;765,5;7655;Trasporto, Trattamento e recupero rifiuti CER 200303 periodo Aprile 2016 rev.2396;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2031,51;366,34;1665,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2385;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 15/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;469,05;84,58;384,47;URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE-LAVORI STALLI SOSTA VIA LA MALFA E RIPARAZIONE ARMADIO rev.2376;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 15/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;77,38;13,95;63,43;URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE-LAVORI STALLI SOSTA VIA LA MALFA E RIPARAZIONE ARMADIO rev.2377;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 15/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;636,04;114,7;521,34;URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE-LAVORI STALLI SOSTA VIA LA MALFA E RIPARAZIONE ARMADIO rev.2374;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 15/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;580,43;104,67;475,76;URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE-LAVORI STALLI SOSTA VIA LA MALFA E RIPARAZIONE ARMADIO rev.2375;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 15/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1600,19;260;1340,19;PROPOSIZIONE APPELLO CONTRO MOCCALDI GIOVANNI;FACCENDA COSIMO;1810470656;FCCCSM54P13D390Q 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1149,18;207,23;941,95;acquisto carburante rev.2404;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3638,14;573,48;3064,66;Causa E.ON Energia Spa c/ Comune di Eboli Trib. Sa RG 5195/2014;FERRARA ALFONSO COMMERCIALISTA;3027800659;FRRLNS65L10H70PK 15/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;23485,32;4235,06;19250,26;Lavori somma urgenza rev.2410;G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP.;3727090650;7315930631 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;151,19;27,26;123,93;"MANIFESTO 70X100 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""EMMA DI EBOLI"" 30 APRILE 2016 rev.2394";GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1525;275;1250;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2388;I & P - INFORMAZIONE E PROFESSIONE;3745290613; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;254,98;45,98;209;ACQUISTO CANCELLERIA rev.2407;IL CENTRO FB SRL;1560430421;1560430421 15/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9090,14;826,38;8263,76;LAVORI DI MANUTENZIONE rev.2393;IMPRESA EDILE FASANO GEOM.LUCIANO;3093860652; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1788,52;322,52;1466;ACQUISTO CANCELLERIA rev.2390;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 15/07/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;5972,55;1077;4895,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2405;LEASYS S.P.A.;6714021000; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;829,6;149,6;680;Manutenzione e sostituzione estintori c/o Palasele rev.2391;M2 DI MASUCCI MASSIMILIANO;4977280652; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1464;264;1200;manutenzione annuale estintori rev.2392;M2 DI MASUCCI MASSIMILIANO;4977280652; 15/07/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1848;0;1848;FATTURA RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 15/07/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1127,61;162,76;964,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2406;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 15/07/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1551,51;79,83;1471,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2380;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;219,6;39,6;180;VS. SCUOLABUS TARGATO: DT870YG. Stacco e riattacco, e, sostituzione specchio laterale completo sinistro rev.2412;MAGLIACANE COSIMO;323600650;MGLCSM38M25A717H 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;524,77;94,63;430,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2382;MAZZARIELLO S.R.L.;3920800657; 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1070,84;193,1;877,74;RIPARAZIONE ESEGUITA SU SCUOLABUS TARGA SA 608766 KM 394204 rev.2383;MAZZARIELLO S.R.L.;3920800657; 15/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1685,92;304,02;1381,9;AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI MARZO rev.2409;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2117,44;381,83;1735,61;SOMMINISTRAZIONE GAS rev.2408;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;55936,68;5085,15;50851,53;gestione rifiuti canone marzo 2016 rev.2395;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Gestione Isola Ecologica rif. reg. generale n.158-26/01/10.Periodo Aprile 2016 rev.2399;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1865,86;169,62;1696,24;Ore di attesa conferimento RSU come da prospetto all.to Rif. art 24 e 29 CSA. Periodo Marzo 2016 rev.2400;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;310197,06;28199,73;281997,33;Servizio integrato escluso carta /cartone multimateriale e vetro. Aprile 2016.Applicazione del quinto rev.2401;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55936,68;5085,15;50851,53;Servizio integrato rifiuti raccolta carta/cartone multimateriale e vetro. Applicazione del quinto d?apos,rev.2402;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2349;213,55;2135,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2414;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;240768,65;24076,86;216691,79;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Fattura n.68/2016 Marzo 2016 rev.2415;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 15/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;69428,41;6942,84;62485,57;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Marzo 2016 fattura 68/2016 saldo rev.2416;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28816,67;1108,33;27708,34;EBOLI PASTI DOCENTI E NON- rev.2378;S.L.E.M. SRL;1541081210; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5321,27;753,48;4567,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.2379;S.L.E.M. SRL;1541081210; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;62,29;3,54;58,75;acquisti per mensa scolastica rev.2386;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29343,03;1128,58;28214,45;EBOLI PASTI ALUNNI rev.2411;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1403;253;1150;CONTRATTO MANUTENZIONE HW E SW rev.2387;SYSTEM SRL;4910851213; 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2177,66;392,69;1784,97;Acquisto carburanti per scuolabus rev.2413;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1183,51;0;1183,51;CESSIONE NR. 250,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 4866651 AL NUMERO 4866900 - non soggette iva;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1183,5;0;1183,5;CESSIONE NR. 250,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 4866651 AL NUMERO 4866900 - non soggette iva;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 15/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA DITTA WEBSIGNER-rev.2389;WEBSIGNER S.R.L.;5801211219; 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;325;0;325;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;172,2;0;172,2;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;228,6;0;228,6;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;228,6;0;228,6;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;343,8;0;343,8;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;262,25;0;262,25;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;109,6;0;109,6;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;195,9;0;195,9;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;219,9;0;219,9;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;325;0;325;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;343,8;0;343,8;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - 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scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;171,2;0;171,2;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;121,25;0;121,25;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;232,2;0;232,2;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;149,5;0;149,5;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;147,8;0;147,8;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;91,2;0;91,2;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;191,1;0;191,1;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;186,6;0;186,6;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;279;0;279;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;185,05;0;185,05;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;196;0;196;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;166,45;0;166,45;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - 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scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;172,2;0;172,2;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;203;0;203;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;223;0;223;libri di testo 2014/2015 - 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scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;191;0;191;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;206;0;206;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;172,2;0;172,2;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;261,75;0;261,75;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;207,4;0;207,4;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;85;0;85;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;65,6;0;65,6;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;77,45;0;77,45;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;315;0;315;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;134,29;0;134,29;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;313,95;0;313,95;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;174,9;0;174,9;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;186,95;0;186,95;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;221;0;221;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;193;0;193;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;233,9;0;233,9;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;214,7;0;214,7;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;193;0;193;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;183;0;183;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;255,75;0;255,75;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;77,45;0;77,45;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;183;0;183;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;123;0;123;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;223;0;223;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;258,3;0;258,3;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;315;0;315;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;228,6;0;228,6;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - 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scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;227,3;0;227,3;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;237,55;0;237,55;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - 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Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;193;0;193;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;247,9;0;247,9;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;260,45;0;260,45;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;193;0;193;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;86,1;0;86,1;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;208,6;0;208,6;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;279;0;279;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;106,05;0;106,05;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;74,7;0;74,7;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;310;0;310;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;204,7;0;204,7;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;171,55;0;171,55;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;222,4;0;222,4;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;315;0;315;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;140,4;0;140,4;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;206,91;0;206,91;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;172,3;0;172,3;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;246,6;0;246,6;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;213,65;0;213,65;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;188,2;0;188,2;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;293,75;0;293,75;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;203,4;0;203,4;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,4;0;264,4;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;143,1;0;143,1;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;50;0;50;libri di testo 2014/2015 - 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Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;103,85;0;103,85;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;300,05;0;300,05;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;179,1;0;179,1;libri di testo 2014/2015 - 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scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;63,3;0;63,3;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;232,2;0;232,2;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;206;0;206;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;152,15;0;152,15;libri di testo 2014/2015 - 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Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;249,1;0;249,1;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;140,4;0;140,4;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;183;0;183;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;171,55;0;171,55;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - 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scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;173,1;0;173,1;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;157,8;0;157,8;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;143,1;0;143,1;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;74,7;0;74,7;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;208,55;0;208,55;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;250,25;0;250,25;libri di testo 2014/2015 - 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scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;268,2;0;268,2;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;278,9;0;278,9;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;273,05;0;273,05;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;320;0;320;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;275,4;0;275,4;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;315;0;315;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;139,85;0;139,85;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;325;0;325;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;250,25;0;250,25;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;192,9;0;192,9;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;225,95;0;225,95;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;206,4;0;206,4;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;294;0;294;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;221,55;0;221,55;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;196;0;196;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;261,15;0;261,15;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;210,35;0;210,35;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;279;0;279;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;228,6;0;228,6;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;277;0;277;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;146,25;0;146,25;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;132;0;132;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;151,5;0;151,5;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;301,5;0;301,5;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;224,5;0;224,5;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;228,6;0;228,6;libri di testo 2014/2015 - scuola I.P.C.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;306,05;0;306,05;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;213,9;0;213,9;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;185,3;0;185,3;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;126,6;0;126,6;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;119,2;0;119,2;libri di testo 2014/2015 - Liceo Artistico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;176,25;0;176,25;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;246,8;0;246,8;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;157,5;0;157,5;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;264,6;0;264,6;libri di testo 2014/2015 - scuola Virgilio;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;325;0;325;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;325;0;325;libri di testo 2014/2015 - Liceo Classico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117,55;0;117,55;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;117;0;117;libri di testo 2014/2015 - scuola P. da Eboli;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.A.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;192,5;0;192,5;libri di testo 2014/2015 - scuola I.T.I.S.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;288;0;288;libri di testo 2014/2015 - Liceo Scientifico;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 20/07/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;20953,41;0;20953,41;indennità di carica maggio/giugno 2016;Amministratori Comune di Eboli;; 20/07/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2717,3;0;2717,3;indennità di carica maggio/giugno 2016;Amministratori Comune di Eboli;; 20/07/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;45,3;8,17;37,13;PEDAGGI GIUGNO 2016 a cop. provv. n. 77 del 30/06/2016 rev 2431;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 20/07/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,26;0,23;1,03;PEDAGGI GIUGNO 2016 a cop. provv. n. 77 del 30/06/2016 rev 2429;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 20/07/2016;U.1.07.06.04.000;Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri;14134,43;0;14134,43;Impegno spesa per pagamento interessi anticipazione tesoreria;TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI;;---------------- 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1579,9;284,9;1295;Acquisto software per settore urbanistica REV. N. 2530;ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL;2616950248;2616950248 21/07/2016;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;54863,4;9893,4;44970;PIANO DI AZIONE E COESIONE .INTERVENTO SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA 1 RIPARTO FORNITUR A ARREDI PERLUDOTECHE INFANZIA COMUNI AMB.S3 EXS5 REV.N.2526;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 21/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;37500;0;37500;TRANSAZIONE DITTA ART SAUND PER MANIFES.NI CULTURALI 2008/09/10 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011);ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 21/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7455,2;677,75;6777,45;MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO REV.N. 2512;C.G.F. SRL;4455760654; 21/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2750;250;2500;costruzione aiuola REV. N. 2511;C.G.F. SRL;4455760654; 21/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;542,41;80,5;461,91;COMPENSI PROFESSIONALI E SPESE DI CUI ALLA SENTENZA N. 3853/14 DEL GDP DI EBOLI;CAMPIONE BARTOLO;4684510656;CMPBTL72L20H703Z 21/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;650,45;0;650,45;debiti fuori bialncio anno 2015 LIQUIDAZIONE ALLA SIG.MORRA JOCELYNE FRANCIA 25/06/73 -PROCURA SPECIALE;CORNETTA VITO;3301050658;CRNVTI69D21I666G 21/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;802,63;123,05;679,58;Compenso liquidato in sentenza n.1/2015 del Giudice di Pace di Eboli - Marro Jocelyne / Comune di Eboli REV.N. 2513;CORNETTA VITO;3301050658;CRNVTI69D21I666G 21/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1464;264;1200;Rinnovo assistenza software pagheUFFICIO PIANO DI ZONA - CIG ZE81843AF5 REV.N. 2526;DATEV KOINOS S.R.L.;3336420967;3336420967 21/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1935,11;398,45;1536,66;Saldo per ripristino impianti elettrici e illuminazione presso le strutture comunali, Palasele,Paladirceu e parcheggio REV. N. 2528;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 21/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4158,89;749,96;3408,93;Saldo per ripristino impianti elettrici e illuminazione presso le strutture comunali, Palasele,Paladirceu e parcheggio REV. N. 2529;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2612,68;437,41;2175,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 2535;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3940,83;710,65;3230,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 2536;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4873,38;845,08;4028,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 2537;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4958,42;894,14;4064,28;Pagamento Fatture REV.2538;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3251,18;552,55;2698,63;FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS rev.n. 2539;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5498,2;1297,42;4200,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2540;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;883,43;159,31;724,12;FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS REV. N. 2541;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;277,1;39,73;237,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 2542;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3776,67;647,32;3129,35;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.N.2543;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12240,16;582,86;11657,3;PIANO DI AZIONE E COESIONE.PIANO DI INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA 1 RIPARTO.SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA REV.N. 2527;FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL;3803190655; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2257;407;1850;FORNITURA SERVER DEDICATO ANNO 2015 REV. N. 2500;LUDERCOM SRL;4287640652; 21/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9294,4;844,95;8449,45;lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE TRIBUNALE REV. N. 2510;MARATEA MARIA DONATA IMPRESA EDILE;3757790658;MRT MDN62P47H703 21/07/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1666,07;151,46;1514,61;MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE TRIBUNALE REV.N. 2534;MARATEA MARIA DONATA IMPRESA EDILE;3757790658;MRT MDN62P47H703 21/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1004,73;188,88;815,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev . n. 2492;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 21/07/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;7320;1320;6000;Manutenzione del verde e pulizia del Cimitero Comunale - Gennaio e Febbraio 2016 Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 58348438C2 Contratto di appalto repertorio n. 94 - registrato a Eboli il 29/01/2015 IN. 543 Serie 1T REV.N.2533;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;MRTCSM61E29H703Y 21/07/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;1529,81;0;1529,81;RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE alla Sig.ra PANICO ELISABETTA RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 132/2009.;Panico Elisabetta;;PNCLBT55R61D390Z 21/07/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;2251,03;0;2251,03;"Progetto ""CrHomo Tutti i Colori del Mondo"" - restituzione spese contrattuali ditta aggiudicataria";RESCIGNO COSTRUZIONI SNC;; 21/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1667,39;0;1667,39;"Progetto ""CrHomo Tutti i Colori del Mondo"" - restituzione spese contrattuali ditta aggiudicataria";RESCIGNO COSTRUZIONI SNC;; 21/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;464,4;0;464,4;debiti fuori bialncio anno 2015SENTENZA N. 2024/2014;SANTORO FIORENZA;;SNTFNZ41P49H703C 21/07/2016;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;11556,61;2083,98;9472,63;Aggio Accertamenti dati contabilizzati dal 01/01/2016 al 31/03/2016 REV.N. 2509;SO.G.E.T. S.p.A.;1807790686;1807790686 21/07/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;2489,05;0;2489,05;Recupero Spese di Notifica su Accertamenti ICI - C.c.p. Ente c.p. - dati contabilizzati dal 01/01/2016 al;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;145,89;29,08;116,81;pagamento per transazione stragiudiziale per transazione promosso da Iuliano dott. Michelangelo c/ comune di eboli - causa civile sent. 8924/14 trib. salerno -REV.N.2531;VICEDOMINI LILIANA AVV.;4916940655;VCDLLN79H57H703N 22/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2465,14;224,1;2241,04;MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA Rev. n. 2545;EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C.;3907370658; 22/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3240,51;556,44;2684,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata Rev. n. 2544;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/07/2016;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;15263,97;0;15263,97;RECUPERO RIDUZIONE ANNO 2016 COMPENSAZIONE- REV. N. 2581;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25/07/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;554,9;0;554,9;RECUPERO DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ANNO 2016 COMPENSAZIONE - REV. N. 2581.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1098;198;900;STAMPATI PER REFERENDUM DEL 17/04/2016 REV. 2598;INTERCOM S.R.L.;3827340658; 25/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1060,18;191,18;869;CANCELLERIA Servizi Demografici - Ordine MEPA n. 1178951 REV.N.2597;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 25/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4990,41;899,91;4090,5;fornitura carta REV.N. 2596;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 25/07/2016;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;12987,64;0;12987,64;impegno spesa per premio assicurativo R.C. Autoparco comunale;MARSH S.P.A.;1699520159; 25/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;17997,44;3245,44;14752;Procedura MEPA per installazione seggi e tabelloni per il referendum-CIG:Z4E1920F1A REV. N. 2594;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PIGNORAMENTO;4364150658;4364150658 25/07/2016;U.1.07.06.04.000;Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri;180;0;180;Impegno spesa per pagamento interessi anticipazione tesoreria INTEGRAZIONE AL MAND. N. 3095 PV.N. 79/2016;TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI;;---------------- 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;969,9;174,9;795;materiale informatico piano di zona s3 ex s5 REV.N. 2610;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE gennaio /febbraiio 2016;Altieri Luca;;LTRLCU94R12D390W 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;352;0;352;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE gennaio /febbraiio 2016;AVALLONE GIOVANNI;;VLLGNN75A18D390X 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;488;0;488;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE gennaio /febbraiio 2016;Belli Aniello;;BLLNLL61T15A717S 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;3806,4;600;3206,4;Acc. resist. TAR-SA c/Costruzioni Metalliche Effegi s.r.l. (ric. 1839/12 - del. G.C. 76/13)rev. 2648;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;3806,4;600;3206,4;Acc. resist. TAR-SA c/Euro Infissi Zoma s.r.l. (ric. 1838/12 - del. G.C. 77/13 rev. n. 2649;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;3806,4;600;3206,4;Acc. resist. TAR-SA c/Iceberg s.r.l. (ric. 628/12 - del. G.C. 126/12) rev.n. 2650;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;3806,4;600;3206,4;Acc. resist. TAR-SA c/SAMI s.r.l. (ric. 289/12 - del. G.C. 55/12) 2651;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;9516;1500;8016;Acc. resist. C.S. c/soc. Costruzioni Generali s.r.l. + 2 (ric. 7744/13 - del. G.C. 46/14) REV.N. 2651;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;3806,4;600;3206,4;Acc. resist. TAR-SA c/Eco Ricambi s.r.l. (ric. 945/12 - del. G.C. 211/12) REV. N. 2653;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;3806,4;600;3206,4;Acc. resist. TAR-SA c/Sica Cabine s.r.l. (ric. 946/12 - del. G.C. 210/12;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;3806,4;600;3206,4;Acc. resist. TAR-SA c/Italcar s.u.r.l. (ric. 300/12 - del. G.C. 56/12);BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;83706,7;0;83706,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 26/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5499,39;0;5499,39;debiti fuori bilancio anno 2015 SENTENZA 974/14;CAPO COSIMO;;CPACSM38B02D390J 26/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1184,88;0;1184,88;debiti fuori bilancio anno 2015 SENTENZA 1246/13;CERULLO CATERINA;;CRLCRN26B67D390Z 26/07/2016;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;9255,42;0;9255,42;Consorzio Comuni Bacino SA/2 per lo smaltimento RR.SS.UU. ¿ Partecipazione dei consorziati all¿attività economica. Impegno di spesa e liquidazione quota annuale 2016.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;435,14;0;435,14;debiti fuori bilancio anno 2015 SENTENZA 986/14;CONTE ANGELO;;CNTNGL82M01D390A 26/07/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;500;0;500;Adesione Marcia della Pace Perugia - Assisi 2016 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG Z931950BD6;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/07/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3193,3;503,36;2689,94;Giudizio Comune Di EBOLI / LANZETTA Gennaro - Delib.G.M. n° 309 del 06/12/2007 - Saldo Finale REV. N. 2629;CORREA CRESCENZO;;CRRCSC73H24F912W 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;344;0;344;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE gennaio /febbraiio 2016;D'AMBROSIO ALBERTO;;DMBLRT64E01D390B 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48;0;48;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE gennaio /febbraiio 2016;DE NIGRIS MARIO;;DNGMRA65T11D390G 26/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;39848,13;3622,56;36225,57;FORSU E VERDE REV.N. 2657;LADURNER SRL;1410370215; 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24;0;24;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE gennaio /febbraiio 2016;LETTERIELLO GERARDO;;LTTGRD91L11D390X 26/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1704,22;0;1704,22;debiti fuori bilancio anno 2015 SENTENZA 1849/14;MATRONE ANNA;;MTRNNA70D59F481U 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;326,36;0;326,36;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV,CAP. 2459;MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;; 26/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;8692,5;1567,5;7125;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2643;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;5119321007;5119321007 26/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;854,86;0;854,86;debiti fuori bilancio anno 2015 SENTENZA 1849/14;SAVIELLO RAFFAELE;;SVLRFL92R05H703X 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8;0;8;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE gennaio /febbraiio 2016;SCOTESE COSIMO;;SCTCSM87A20D390A 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;5000;788,15;4211,85;ricorso per Cassazione intrapreso per Vs conto nei confronti degli eredi De Martino avverso la sentenza n. 625/10 dellla Corte di Appello REV.N. 2656;STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACONE MODESTINO E ACONE PASQUALE;2134120647;2134120647 26/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1714,77;254,53;1460,24;Vertenza Comune di Eboli contro Izzo, REV. 2631/2016;STUDIO LEGALE LEMBA AVV. ANNAMARIA;;LMBNMR69B65E027B 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;120;0;120;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE gennaio /febbraiio 2016;Viscido Salvatore;;VSCSVT92H11Z104Z 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1800;300;1500;RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA -2647;WEBSIGNER S.R.L.;5801211219; 26/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;328;0;328;RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE gennaio /febbraiio 2016;ZIRPOLI EMANUELA;;ZRPMNL75B52Z112T 27/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;5476,23;0;5476,23;Rimborso spese legali avv. Buccella Nelso;BUCCELLA NELSO;;BCCNLS55D18E289V 27/07/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;211102,63;38067,69;173034,94;Gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione comunale, compreso le attività di messa in sicurezza e di riqualificazione tecnologica finalizzata al conseguimento del risparmio .energetico.REV. N.2661;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 27/07/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11110,66;2003,56;9107,1;Gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione comunale, compreso le attività di messa in sicurezza e di riqualificazione tecnologica finalizzata al conseguimento del risparmio Eenergetico.REV. N. 2662;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 27/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2098;330,71;1767,29;Onorario Liquidazione compenso CTU nel contenzioso civile n. 20000528/2003 Giudice Dott.ssa Picece Maria Stefania - Come da Decreto di Liquidazione C.T.U. n. Cronol. 20663/2015 del R16/12/2015 REV. 2675;DE CHIARA ANGELO;2786860656;DCHNGL63H09G426X 27/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;70147,47;12649,54;57497,93;Lavori di demolizione del manufatto abusivo in Eboli alla via Luigi De Divitiis, 2 - loc. Serracapilli nei confronti di Marzullo Vincenzo- N. 148/98 RED REV. N. 2665;DE SIMONE CARMINE & F.LLI SNC;1057410654;1057410654 27/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;37749,48;0;37749,48;interessi ALLA società GIN - Sentenza Consiglio di Stato n. 2292/2016 del 30/05/2016;G.I.N. SRL -;6671000633; 27/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;183366;33066;150300;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE IN VIA BUOZZI E P.ZZA REGIONE CAMPANIA REV. N. 2660;GEO CANTIERI DEL GEOM.LEO LUIGI;2389860657; 27/07/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2500;0;2500;Evento liceo musicale Pino Daniele - contributo istituto Perito-Levi;ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ''PERITO- LEVI;91053310651; 27/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali REV.N.2671;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 27/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1037;187;850;cartelle e incisioni + timbri / conclusoREV. N. 2674;MOTIVE SRL;4309643656; 27/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3331,68;302,88;3028,8;SMALTIMENTO RIFIUTI VARI TRASPORTO : DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016.COMPENSAZIONE REV. N.2659 E REV. E REV. 2658;NAPPI SUD S.R.L. A SOCIO UNICO;5445190654;5445190654 27/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;Manifesti 70 x 100 eboli Carnevale del Sele 2016 REV. N.2663;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 27/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;261,15;47,09;214,06;Servizio di fornitura Gas Naturale REV.N. 2670;ROTA GAS SRL;3972780658; 27/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;366133,74;33284,88;332848,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 2667;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 27/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5314,39;483,13;4831,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.N. 2672;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 27/07/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Periodo Maggio 2016 REV. 2673;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 27/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2415,6;435,6;1980;SERV.DI AUSILIO PREP.E SOMM.PASTI C/O ASILO NIDO PATERNO REV.2668;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 27/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5018,55;598,15;4420,4;PASTI MENSA REV. N. 2666;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 27/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;31635,38;1216,75;30418,63;EBOLI PASTI DOCENTI E NON REV. N. 2664;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 27/07/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;93295,04;0;93295,04;Restituzione somme versate dalla Società SAL.MAR. SRL, ex assegnataria lotti D 39 e D 40 del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli ¿ Impegno di spesa e liquidazione.;SAL. MAR SRL;; 27/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2702,19;487,28;2214,91;Acquisto carburanti per scuolabus REV.N. 2669;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 28/07/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;757,84;0;757,84;debiti fuori bilancio anno 2015;BELARDI EMANUELE;;BLRMNL77R09D390F 28/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;948,35;0;948,35;Gestione del Servizio ADH per l'Ambito S3 ex S5 - N. ore 1360 x 14,84;C.S.M. SERVICE;2237930652; 28/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9806,99;0;9806,99;Gestione del Servizio ADH per l'Ambito S3 ex S5 - N. ore 1360 x 14,84;C.S.M. SERVICE;2237930652; 28/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1144,88;0;1144,88;Gestione del Servizio ADH per l'Ambito S3 ex S5 - N. ore 1360 x 14,84;C.S.M. SERVICE;2237930652; 28/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4250,3;0;4250,3;Gestione del Servizio ADH per l'Ambito S3 ex S5 - N. ore 1360 x 14,84;C.S.M. SERVICE;2237930652; 28/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3192,16;0;3192,16;Gestione del Servizio ADH per l'Ambito S3 ex S5 - N. ore 1360 x 14,84;C.S.M. SERVICE;2237930652; 28/07/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;66,04;0;66,04;Gestione del Servizio ADH per l'Ambito S3 ex S5 - N. ore 1360 x 14,84;C.S.M. SERVICE;2237930652; 28/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4177,32;0;4177,32;progetto accoglienza come da rev. n. 2688;DIPENDENTI COMUNALI;; 28/07/2016;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;5644,2;0;5644,2;REALIZZAZIONE IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE PRESSO EDIFICI COMUNALI come da rev. n. 2689;DIPENDENTI COMUNALI;; 28/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;12666,18;0;12666,18;URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN AREE PIP - PRIMO STRALCIO come da rev. n. 2690;DIPENDENTI COMUNALI;; 28/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;14120,72;0;14120,72;LAVORI DI COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO S. CECILIA come da rev. n. 3326;DIPENDENTI COMUNALI;; 28/07/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;399,16;0;399,16;COMPLETAMENTO VIALI ZONA SUD CIMITERO REV.N. 2686;DIPENDENTI COMUNALI;; 28/07/2016;U.2.02.01.10.000;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;26458,86;0;26458,86;COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE S. COSIMO E DAMIANO - COME DA REV. N. 2687;DIPENDENTI COMUNALI;; 28/07/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;10150,4;1600;8550,4;Competenze professionali per giudizio di appello presso la Corte di Appello di Salerno (sez. Usi Civici) c/ Università degli Studi di Napoli L'Orientale (delibera di G.C. n.97/2016) - Acconto REV.N. 2682;LANOCITA FRANCESCO;1050600657;LNCFNC53R25H703P 28/07/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;24081,18;0;24081,18;Restituzione somme versate dalla Società SAL.MAR. SRL, ex assegnataria lotti D 39 e D 40 del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli COMPENSAZIONE REV. 2679/2680/2681;SAL. MAR SRL;; 28/07/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;605,16;109,13;496,03;Diritti amministrativi di procedura REV. N. 2683;SIAE AGENTE LA PORTA MARIO;987061009;LPRMRA69C07D390J 28/07/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;555,58;100,19;455,39;servizio elaborazioni pratiche rev. 2684;XANTO - S.R.L.;1331950194; 28/07/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;104,47;18,84;85,63;SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI rev. 2685;XANTO - S.R.L.;1331950194; 29/07/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;65291,63;0;65291,63;Restituzione somme versate dalla Società Logistica Europa SRL, ex assegnataria lotti C9 e C 12 del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli Impegno di spesa e liquidazione.;LOGISTICA EUROPA SRL;4676930656; 02/08/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;19;3,43;15,57;a cop. prv. n. 95 rev. n. 2778;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4130,08;704,67;3425,41;LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2746;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;816,39;147,22;669,17;Fatture come da tabella allegata - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2757;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1491;268,86;1222,14;Fatture come da tabella allegata - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2758;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;206,17;37,18;168,99;FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2759;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;990,25;178,57;811,68;FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE /REV.2760;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;311,04;56,09;254,95;Fatture come da tabella allegata - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE */REV.2761;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1068,35;192,66;875,69;Fatture come da tabella allegata - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2762;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3101,49;559,29;2542,2;Fatture come da tabella allegata - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2763;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;169,61;30,58;139,03;Fatture come da tabella allegata - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2764;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1496,84;269,92;1226,92;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / rev. 2751;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1490,21;268,73;1221,48;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / rev. 2752;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;565,14;101,91;463,23;Fatture come da tabella allegata -SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2753;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;760,73;137,18;623,55;Spese Energia Elettrica - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2766;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;388,58;70,07;318,51;Fatture come da tabella allegata - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2767;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1059,63;191,08;868,55;Fatture come da tabella allegata - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2768;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;218,35;39,38;178,97;Fatture come da tabella allegata - SPESE BINIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2769;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8567,26;1509,05;7058,21;Fatture come da tabella allegata -SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE/ REV. 2727 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145,04;26,16;118,88;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2728 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;701,62;116,56;585,06;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2729 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;131,25;17,02;114,23;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2730 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5983;1030,67;4952,33;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2731 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;293,93;50,42;243,51;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2732 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;845,24;105,72;739,52;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2733 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;216,27;29,84;186,43;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2734 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;89,58;12,21;77,37;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2735 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;182,35;25,28;157,07;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2736 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;299,43;130,78;168,65;fornitura gas - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2737 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;52,93;0;52,93;fornitura gas - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;372,86;0;372,86;fornitura gas - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1391,53;250,93;1140,6;FORNITURA GAS - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2738 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;36,26;6,54;29,72;Fornitura energia elettrica - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2739 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7636,55;1377,09;6259,46;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2740 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;793,87;167,02;626,85;fornitura gas - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2741 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;132,32;0;132,32;fornitura gas - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;617,53;111,36;506,17;fornitura gas - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2742 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9597,54;1694,82;7902,72;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2743 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3543,03;638,91;2904,12;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2744 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;635,39;114,58;520,81;FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2748;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1559,78;281,27;1278,51;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2745 - CESSIONE BANCA IFIS;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 02/08/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;32885,6;0;32885,6;Restituzione somme versate dalla Società Logistica Europa SRL, ex assegnataria lotti C9 e C 12 del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli.COMPENSAZIONE rev.2723-2724-2725-2726.;LOGISTICA EUROPA SRL;4676930656; 02/08/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,26;0,23;1,03;a cop. prv. n. 95 rev. n. 2776;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 03/08/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;16500;1500;15000;Lavori di manutenzione della rete stradale comunale Rev. n. 2790;CO.RIS APPALTI S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO;5080630659;MCCRRT71T08D390K 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6100;1100;5000;PROGETTO EBOLI CITTA' PULITA AREA CONTRASTO ALLA POVERTA' REV.N. 2792;cooperativa sociale Kosmos;4854580653;4854580653 03/08/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3405,46;536,8;2868,66;COMPENSO REVISORE CONTABILE II TRIM.2016 REV. 2793;D'AGOSTINO DOTT. DOMENICO;1956320616;DGSDNC62S21B779X 03/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;231791,41;21071,92;210719,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata Rev. n. 2797;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655;4773540655 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2167,66;390,89;1776,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2799;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;518,59;93,52;425,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2800;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1489,8;268,65;1221,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2801;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;847,84;152,89;694,95;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2803;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2289,31;412,83;1876,48;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2804;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;107,72;19,96;87,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2781;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;71,01;16,62;54,39;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. 2782;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;114,5;20,54;93,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2783;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24,96;12,37;12,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2784;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21,79;4,99;16,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata Rev. 2785;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8295,33;1538,81;6756,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2786;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1494,38;244,26;1250,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2787;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;367,14;39,42;327,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. 2788;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/08/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;349;0;349;Atto di revoca di assegnazione in proprietà - lotti C9 ¿ C12 e D39 e D40 lotti in area P.I.P. e Sentenza TAR Sele D¿Oro SRL Lotto D 20 - LOGISTICA EUROPA SRL;ERARIO STATO;; 03/08/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;349;0;349;Atti di revoca di assegnazione in proprietà - lotti C9 ¿ C12 e D39 e D40 lotti in area P.I.P. e Sentenza TAR Sele D¿Oro SRL Lotto D 20-SAL.MAR SRL;ERARIO STATO;; 03/08/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2600,56;1100,04;1500,52;ricevuta compenso II trimestre revisori REV. N. 2795 - 2796;LAZAZZERA D.SSA FILOMENA;;LZZFMN66E65A509P 03/08/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;78365,12;7124,1;71241,02;Manutenzione straordinaria del fabbricato dell'ex Scuola Professionale Rata Finale da liquidare rif. determina registro settore n. 6 del 19.02.2016 REV. 2791;PRAVIA SRL;3771290610; 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5963,91;1075,46;4888,45;RDO N. 1187336 - RECAPITO AVVISI TARI 2016 REV. N. 2798;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 03/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10209,81;1841,11;8368,7;Bollettazione ordinaria TARI anno 2016 REV N. 2789;SIPA SRL;11506971008; 03/08/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4854,11;765,15;4088,96;PARCELLA P.A. II TRIMESTRE 2016 COLLEGIO REVISORI REV. N. 2794;VALLEFUOCO DOTT. LORENZO;2955901216;VLLLNZ60B13F799A 08/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1514,7;137,67;1377,03;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2814;#NOME?;1244170526; 08/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;278,21;50,16;228,05;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2808;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 08/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;202,22;36,46;165,76;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV.2809;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 08/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1187,89;214,19;973,7;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2810;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 08/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;120,76;21,78;98,98;SPESE TELEFONICHE - - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2811;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 08/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;404,44;72,92;331,52;Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE - REV. 2812;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 09/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1039,71;0;1039,71;debiti fuori bilancio da sentenza della Corte di Appello di SA n.74/2013/del 14/07/2011;MARINO ELIDA;;MRNLDE50A44G590D 09/08/2016;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;12088;0;12088;SORVEGLIANZA SANITARIA - esente art. 10;MEDICINA TRE S.R.L..;3030790657;3030790657 09/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8237,2;1485,4;6751,8;Installaz., Posizion.to & Configur.ne Dispositivi rev. n.2815;RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI SR;7175411219;7175411219 09/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10275,72;934,16;9341,56;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Dicembre/2015. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. prot.23380 del 03/07/2015 rev. n. 2816;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;267,96;24,36;243,6;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Dicembre/2015. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. prot.23380 del 03/07/2015 rev. n. 2817;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;465,65;42,33;423,32;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Dicembre/2015. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. prot.23380 del 03/07/2015 rev. n. 2818;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;59246,25;5386,02;53860,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2819;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;12323,89;1120,35;11203,54;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Dicembre/2015. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. prot.23380 del 03/07/2015 rev. n. 2820;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;24005,42;2182,31;21823,11;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Dicembre/2015. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. prot.23380 del 03/07/2015 rev. n,. 2021;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;259548,85;23595,35;235953,5;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Dicembre/2015. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. prot.23380 del 03/07/2015 rev. n. 2823;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1039,71;0;1039,71;debiti fuori bilancio da sentenza n. 74/20130del 14/07/2011;SICA ALESSANDRO;;SCILSN77D28H703W 09/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1039,71;0;1039,71;debiti fuori bilancio da sentenza n. 74/20130del 14/07/2011;SICA PAOLA;5227220653;SCIPLA83A59A717G 09/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;214;0;214;COMPENSO COMPETENZE ATTO DI PRECETTO(SENT.N74/CORTE DI APPELLO DI SALERNO EREDI AVV. BERTO SICA;SICA PAOLA;5227220653;SCIPLA83A59A717G 11/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;15030,95;2257,41;12773,54;Pagamento a carico del Comune di Eboli Sentenza n. 426/2012 - reversale 2867;ACCARINO FRANCESCO;501380653;CCRFNC48P29C361W 11/08/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;427;77;350;MANUTENZIONE AFFRANCATRICE REV. N. 2825;AGV SAS AUTOMAZIONE;3094350612; 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;410,06;73,94;336,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2845;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 11/08/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;11133,38;0;11133,38;indennità di carica luglio 2016;Amministratori Comune di Eboli;; 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2420,59;0;2420,59;MINORE V.F.P. NATO/A IL 24.08.2003 PERIODO DAL 01 AL 31 GIORNI 31 - RETTA MENSILE;ARZILLA COOPERATIVA SOCIALE;3041440839;3041440839 11/08/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1500;0;1500;Fornitura spettacolo di Capodanno;ASSOCIAZIONE VIGORMUSIC;; 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;189,1;34,1;155;manutenzione scuolabus rev. n. 2827;CERULLO SERVICE SRL;4565150655; 11/08/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;13493,2;0;13493,2;liquidazione gettoni di presenza consiglieri da gennaio a giugno 2016;CONSIGLIERI DIVERSI;; 11/08/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2854,8;514,8;2340;'lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie in area PIP del Comune di Eboli' rev. n. 2861;CUCCARANO MASSIMILIANO;4521100653;CCCMSM74T05B300B 11/08/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2340;0;2340;Compenso professionale per assistenza alla Direzione Lavori dei Lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie in area PIP;DE CARO SAVERIO;4989400652;DCRSVR83C15D390T 11/08/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4505,3;409,57;4095,73;Consolidamento muro di contenimento c/o scuola Gonzagarev. n. 2836;DE.MO.TER;5053500657; 11/08/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8344,36;758,58;7585,78;Lavori di tinteggiatura plesso scolastico Gonzaga rev. n. 2837;DE.MO.TER;5053500657;5053500657 11/08/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;809,44;73,59;735,85;Manutenzione ordinaria sede comunale via Ripa rev. n. 2838;DE.MO.TER;5053500657;5053500657 11/08/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3685;635;3050;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2843;DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL;4429550652; 11/08/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5075,2;800;4275,2;Compenso professionale per assistenza alla Direzione Lavori dei Lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie in area PIP REV. N. 2862;FULGIONE GIUSEPPE STUDIO INGEGNERIA;2881810655;FLGGPP65B08D390S 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;902,8;162,8;740;SERVIZIO INTERNET AREA rev. n. 2831;INTERCOM S.R.L.;3827340658; 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5398,5;973,5;4425;Determina n. 184/1160 del 03/08/2015 - Sacchi industriali 100x100x200 per rifiuti cimiteriali D.P.R. 254/2003 rev. n. 2833;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 11/08/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;5398,5;970,7;4427,8;FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO Determina n. 221/692 del 11/03/2016 rev. n. 2834;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1537,2;280;1257,2;FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO Determina n. 221/692 del 11/03/2016 rev. n. 2835;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17999,88;3245,88;14754;Determina n. 100/2161 del 30/12/2015 rev. n. 2841;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;230,68;41,6;189,08;FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE REV. N. 2826;LA FERRAMENTA DI COLUZZI M. & C. S.A.S.;4708800653; 11/08/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;376,98;67,98;309;CAN.TRIM.NOL.FOT.MP2000 INCL.13.500 PAG.(MARZO-APRILE-MAGGIO rev.n. 2830;LANDI OFFICE TECHNOLOGY SRL;4570750655; 11/08/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;2615,1;471,58;2143,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2842;LEASYS S.P.A.;6714021000; 11/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5054;0;5054;ricovero e mantenimento di cani randagi mese di dicembre2015;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 11/08/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5709,6;900;4809,6;Compenso professionale per la direzione dei lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie in area PIP rev. n. 2847;MANZIONE ARSENIO;;MNZRSN66C29D390J 11/08/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;241,97;43,63;198,34;Franking Mach. SalesIS-280 CON BILANCIA INTEGRATAAFFRANCATRICE IS-280 COMPLETA DI BILANCIA rev. n. 2840;Neopost Rental Italia Srl;5448770965;5448770965 11/08/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;266,24;48,01;218,23;Spedizione posta universale rev.n. 2829;Neopost Rental Italia Srl;5448770965;5448770965 11/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1842,25;332,2;1510,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2846;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;127,89;23,06;104,83;fornitura gas nelle scuole --rev. n. 2828;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 11/08/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica luglio 2016;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;; 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;308,16;55,57;252,59;Servizio di fornitura Gas Naturale rev. n.2839;ROTA GAS SRL;3972780658; 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7792,01;299,69;7492,32;FORNITURA PASTI -SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- REV. N. 2824;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 11/08/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;1925,16;0;1925,16;N. 1 DEGENTI RSA TOTALE GIORNI 61 FASCIA M - RETTA AL 50% A CARICO AMBITO EURO 52,91 - MENO LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - DAL 01/11/2015 AL 31/12/2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;976;176;800;OLIVETTI STAMPANTE PR2- 10 PLUS BIANCA SEN.DISPL rev. n. 2844;SALVATORE FOTI SRL;2838250831;2838250831 11/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;10376,33;1558,36;8817,97;Pagamento a carico del COmune di Eboli Sentenza n. 426/2012 - reversale 2868;VILLANI ANTONELLA;;VLLNNL63B47H703J 11/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1219,29;219,87;999,42;ABBONAMENTO 2015 rev. n. 2832;WOLTERS KLUWER ITALIA SRL LEGGI D'ITALIA;10209790152; 12/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;9196,41;1384,35;7812,06;Pagamento a carico del Comune di Eboli Sentenza n. 112/2012 - reversale 2869;ACCARINO FRANCESCO;501380653;CCRFNC48P29C361W 12/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;41539,32;6336,03;35203,29;Pagamento a carico del Comune di Eboli Sentenza n. 886/2011 - REVERSALE 2871;ACCARINO FRANCESCO;501380653;CCRFNC48P29C361W 12/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;11177,86;1623,94;9553,92;Pagamento a carico del Comune di Eboli Sentenza n. 887/2011 - reversale 2873;ACCARINO FRANCESCO;501380653;CCRFNC48P29C361W 12/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7999,07;1224,61;6774,46;Pagamento a carico del Comune di Eboli Sentenza n.111/2012 - reversale 2875;ACCARINO FRANCESCO;501380653;CCRFNC48P29C361W 12/08/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;56656,91;10216,82;46440,09;ACCONTO SU INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI EX DE MARTINO SPA - reversale 2877;GVM -SPA;181250655;181250655 12/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;12464,52;2247,7;10216,82;ACCONTO SU INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI EX DE MARTINO SPA - reversale 2878;GVM -SPA;181250655;181250655 12/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;0;500;Polizza assicurativa infortuni diversi dipendenti in missione - Liquidazione società MARSH S.p.A. .;MARSH S.P.A.;1699520159; 12/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5522;845,39;4676,61;Pagamento a carico del COmune di Eboli Sentenza n. 111/2012 - reversale 2876;VILLANI ANTONELLA;;VLLNNL63B47H703J 12/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7716,42;1121,06;6595,36;Pagamento a carico del Comune di Eboli Sentenza n. 887/2011 - reversale 2874;VILLANI ANTONELLA;;VLLNNL63B47H703J 12/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;28675,92;4373,97;24301,95;Pagamento a carico del Comune di Eboli Sentenza n. 886/2011 - reversale 2872;VILLANI ANTONELLA;;VLLNNL63B47H703J 12/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6348,55;955,65;5392,9;Pagamento a carico del COmune di Eboli Sentenza n. 112/2012 - reversale 2870;VILLANI ANTONELLA;;VLLNNL63B47H703J 16/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30561,2;0;30561,2;Affidamento servizi assicurativi R.C.Patrimoniale rif.6985818 CIG.6730980469 e R.C.T.O. CIG 6731014079 - Approvazione avviso pubblico.;MARSH S.P.A.;1699520159; 16/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7640;0;7640;Affidamento servizi assicurativi R.C.Patrimoniale rif. 6985824 CIG.6730980469 e R.C.T.O. CIG 6731014079 - Approvazione avviso pubblico.;MARSH S.P.A.;1699520159; 16/08/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2775;0;2775;Affidamento servizi assicurativi R.C.Patrimoniale rif.6985824 CIG.6730980469 e R.C.T.O. CIG 6731014079 - Approvazione avviso pubblico.;MARSH S.P.A.;1699520159; 16/08/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;801,51;0;801,51;Affidamento servizi assicurativi R.C.Patrimoniale rif.6985824 CIG.6730980469 e R.C.T.O. CIG 6731014079 - Approvazione avviso pubblico.;MARSH S.P.A.;1699520159; 16/08/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;47991,57;0;47991,57;Restituzione somme versate dalla Società SIMAR Srl per acquisizione lotto in area P.I.P. del Comune di Eboli, ex assegnataria lotto A26 ¿ Impegno di spesa e liquidazione.;SIMAR SRL;4645730658; 16/08/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;5465,38;0;5465,38;Restituzione somme Società SIMAR Srl per acquisizione lotto in area P.I.P. - girofondi di cui reversali 2879 e 2890;SIMAR SRL;4645730658; 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3176,06;492,98;2683,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2881;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;526,2;94,89;431,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2882;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;333,61;60,16;273,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.2883;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;756,71;136,41;620,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2884;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;160,61;28,97;131,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2885;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;47,92;8,64;39,28;spese telefoniche Linea base Consip Fonia4 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2886;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,77;13,49;61,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2887;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,84;4,84;22;spese telefoniche - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2888;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,96;17,5;80,46;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2889;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 16/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;145,61;26,18;119,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2891;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 18/08/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;13000;0;13000;Spese postali settembre 2016 - ID SAP 30052364 - 005;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;1114601006;97103880585 22/08/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1385,35;249,82;1135,53;CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Gennaio 2016 rev. n. 2902;A.C.I.;907501001;493410583 22/08/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1200;0;1200;Impegno spesa per pagamento quota associativa Anutel anno 2016;A.N.U.T.E.L.-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI;2035210794; 22/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;854;154;700;"Noleggio ed Installazione di un Palcoscenico di mt. 6x8 per la manifestazione ""Treatri"" installato nel centro storico nei giorni 10 11 12 Giugno 2016 rev. n. 2901";EXPOSARA SRL;4567810652; 22/08/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1586;286;1300;Noleggio ed installazione di una Pedana 6x8 e 250 sedie, in occasione delle festività  del Santo Patrono di Eboli in data 14 15 Giugno 2016 rev. n.2897;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1288,32;232,32;1056;Abbonamento sw Gestione Contratti rev. n. 2903;GENERAL COMPUTERS SRL;3753260656; 22/08/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;22221,06;4007,08;18213,98;lavori di riqualificazione urbana del quartiere via Buozzi e p/zza Regione Campania rev. n. 2905;GEO CANTIERI DEL GEOM.LEO LUIGI;2389860657; 22/08/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9914,2;1787,81;8126,39;lavori di riqualificazione urbana del quartiere via Buozzi e p/zza Regione Campania rev. n. 2906;GEO CANTIERI DEL GEOM.LEO LUIGI;2389860657; 22/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4930;0;4930;RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO 2016;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 22/08/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2778,38;163;2615,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.n. 2904;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 22/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;425,08;76,65;348,43;RIPARAZIONE ESEGUITA SU SCUOLABUS TARGA SA608763 KM 12662 rev. n. 2893;MAZZARIELLO S.R.L.;3920800657; 22/08/2016;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;1000;0;1000;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NAPOLI ROBERTO;527200653;NPLRRT50D18A717C 22/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;927,2;167,2;760;GESTIONE INFORMATICA DELLO SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA OPENSUE - ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE rev. n. 2899;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 22/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;418,6;0;418,6;Compenso avvocato antistatario. Sentenza n. 1753/14. Giudice di Pace di Eboli - CONTRIBUENTE MINIMI;Rodio Ivan;5345720659;RDOVNI81P08L628E 22/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1965,82;178,71;1787,11;Intervent extra raccolta rifiuti.quo.Cilento Outlet Village.quot. Periodo Marzo 2016 rev. n. 2853;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 22/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;566,42;51,49;514,93;Interventi extra raccolta rifiuti quota Periodo Marzo 2016 rev. n. 2892;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 22/08/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1069,62;192,88;876,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 2894;SIAE AGENTE LA PORTA MARIO;987061009;LPRMRA69C07D390J 22/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;347,7;62,7;285;CPU LBX 2810 + BATTERIA rev. n. 2900;SYSTEM SRL;4910851213; 22/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;524,6;94,6;430;MANIFESTAZIONE DOWN TOWN rev. n. 2895;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 22/08/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;58,56;10,56;48;LOCANDINE rev. n. 2896;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 22/08/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;320;0;320;debiti fuori bilancio anno 2015 sentenza Giudice di Pace n.1753/2015;VALENTINO GIUSEPPINA;;VLNGPP36M63F839B 22/08/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;9904,35;1786,03;8118,32;Canone Progetto WI FI larga banda-Periodo di riferimento Novembre-Dicembre 2015 rev. n. 2898;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002; 23/08/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;20000;0;20000;Transazione WIND-impegno e liquidazione;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002;5410741002 24/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3627,26;654,1;2973,16;Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E80253171 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2950;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 24/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;50,9;0;50,9;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 24/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;178,19;32,13;146,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2951;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 24/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;438,52;79,08;359,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2952;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 24/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;283,2;51,06;232,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2953;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 24/08/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;186,9;0;186,9;FORN. ATTI DI STATO CIVILE- SETT.- SERVIZI DEMOGRAF.;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 24/08/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;210;0;210;"ECON. ABBON. ANN. 2015 ""LO STAOT CIVILE ITALIANO""- SETT-. SERVIZI DEM.";S.E.P.E.L. SAS LO STATO CIVILE ITALI;497931204; 26/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6582,01;313,43;6268,58;PROGETTO CENTRO INTERCULTURALE DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMMIGRATI REV. 2966;S.PAOLO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS;4687270654; 26/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1684,37;303,74;1380,63;MATERIALE DI CONSUMO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE DI PLASTICA PER CESTINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA SALPLAST SRL . rev. n. 2967;SALPLAST SRL;6229311219;6229311219 26/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1063,79;96,71;967,08;TRASPORTO E SMALTIMENTO rev.n.2968;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 29/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;95459,54;8678,14;86781,4;CONFERIMENTO RR.SS.UU. CDR BATTIPAGLIA E SARDONE - FEB/MAG gIROFONDI PER CESSIONE rev. n.2981;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655;4773540655 29/08/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;136331,59;12393,79;123937,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. 2982 GIROFONDI PER CESSIONE;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655;4773540655 29/08/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;18125,21;1647,75;16477,46;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 2980;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;MRTCSM61E29H703Y 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;251,8;0;251,8;spese urgenti di materiale vario per il funzionamento degli uffici mand. di ant. n. 989-n144/164/165/168/169 reversale n. 3018/2016;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;66;0;66;spese urgenti di materiale vario per il funzionamento degli uffici mand. di ant. n. 989-n174/175 REVERSALE N. 3018/2016;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;278,1;0;278,1;spese urgenti di materiale vario per il funzionamento degli uffici mand. di ant. n. 989-n 160/171/177/178/180/218/234 REVERSALE N. 3018/2016;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;65;0;65;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn192/2017 REVERSALE N. 3018;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;113,5;0;113,5;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn191/224/225 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;147;0;147;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 227/228/236 REVERSALE N.3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;203,1;0;203,1;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 208 REVERSALE N.3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;6,5;0;6,5;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 208 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;263,99;0;263,99;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 142/145/150/152/154/163/179/195/197/220/229 REVERSALE N .3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;69,9;0;69,9;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 201 REVERSALE N.3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;60,3;0;60,3;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 151/156/176 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;64,8;0;64,8;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 153/172/215 REV. N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;128;0;128;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 157/194/204/205/216/217 REVERS. N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;222;0;222;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 158/198/206/220 REV. N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;52,55;0;52,55;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 147 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;478,26;0;478,26;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 148/159/181/203 REVERSALE N.3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;152,25;0;152,25;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn 219/223 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;200;0;200;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;55,48;0;55,48;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn. 184/185/186/187/ REVERSALE.3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;113,5;0;113,5;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn. 161/162/189/231 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;55;0;55;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn. 182/183 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;99;0;99;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn. 226 REVERSALE N.3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;0;61;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn.213/214 REV.N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;139;0;139;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn.213/214 REV.N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;294,8;0;294,8;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn.170/188/196 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;238,1;0;238,1;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 nn.143/146/149/155/199/202/230/232/233/235 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;54,9;0;54,9;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 -211/212 REVERSALE N.3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;41,5;0;41,5;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 -173/190 REV. N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4,9;0;4,9;rimborso spese all'economo mandato di anticipazione n. 989/16 -209/210 REVERSALE N. 3018/16;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;78,59;14,17;64,42;enel giu-lug 2016 - via Bosco Grande - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2998;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5338,23;962,63;4375,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2999;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,86;14,58;66,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3000;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;286,41;51,65;234,76;ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3001;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1688,41;304,47;1383,94;ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3002;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;198,95;35,87;163,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3003;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1081,73;195,07;886,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3004;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2535,14;457,16;2077,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3005;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;967,79;174,52;793,27;ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3006;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;287,16;51,78;235,38;ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3007;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;197,1;35,53;161,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3008;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;120,13;21,66;98,47;ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 2010;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1872,34;337,63;1534,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3011;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2336,93;421,41;1915,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3012;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;602,9;108,74;494,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3013;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1678,4;302,66;1375,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3014;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1189,98;214,58;975,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3015;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4490,49;809,76;3680,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3016;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 30/08/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;14,85;2,68;12,17;STADIO MASSAIOLI LUGLIO 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3017;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 01/09/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;126,73;22,85;103,88;allestimento audio e luci REV. IVA N. 3039;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 01/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3660;660;3000;CANONE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA -rev. iva n. 3032/16;HARD & SOFT HOUSE SRL;2762870653; 01/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3578,87;645,37;2933,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. IVA N. 3034;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 01/09/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;732;132;600;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REV. IVA N. 3038/16;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 01/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;370,58;66,83;303,75;Noleggio fotocopiatrice per Segreteria Generale- REV. IVA N. 3036;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 01/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2901;523,13;2377,87;Fornitura villaggio di Natale scenografico REV. IVA N. 3037;PHATO'S GROUP SRLS;3628250361;3628250361 01/09/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;4475,28;0;4475,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;1114601006;97103880585 01/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3355;605;2750;Pagamento Fatture come da tabella allegata -rev. iva n. 3033/16;SALPLAST SRL;6229311219;6229311219 01/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;480;86,55;393,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REV. IVA N. 3035;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 02/09/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;593,48;0;593,48;EMOLUMENTI PERSONALE LSU GIUGNO/LUGLIO 2016;ALTIERI NADIA;;LTRNDA70D65D390K 02/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5000;0;5000;Impegno e liquidazione fattura ANCI per elaborazione Piano Protezione civile;ANCI Campania;6073471218;94044080631 02/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;14600,1;0;14600,1;Assistenza Domiciliare Sociale Anziani mese di Luglio - Piano di Zona S3 ex S5 - FONDI PAC;C.S.M. SERVICE;2237930652; 02/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12276,68;0;12276,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 02/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29264,38;0;29264,38;Assistenza Domiciliare Integrata Anziani Mese di Luglio, Agosto, Settembre 2015 - Piano di Zona S3 ex S5 - avalere sul Fondo Sociale - fondi PAC;C.S.M. SERVICE;2237930652; 02/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;995,67;0;995,67;INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER N. 01 OSPITE PERIODO 01/12-31/12/2015;"CASA DI RIPOSO ""F.GENOVESE"" S.R.L.";4613020652;4613020652 02/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;58384;0;58384;TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTI A GESTIONE DELEGATA NELLA 3°ANNUALITà DEL P.S.R.;COMUNE DI CAMPAGNA;; 02/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3000;540,98;2459,02;SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIMOZIONE, BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN MCA PRESSO CANTIERE LOC. PEZZAGRANDE EBOLI REV.N. 3085;ECOITALIA LORDI SRL;4767760657; 02/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2600;468,85;2131,15;SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIMOZIONE, BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN MCA PRESSO CANTIERE LOC. PEZZAGRANDE EBOLI REV. N. 3086;ECOITALIA LORDI SRL;4767760657; 02/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4814,04;0;4814,04;RETTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015;ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO;1051501003;2381780580 02/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;176,95;29,08;147,87;SALDO CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO - CAUSA RG 6515/2008 - MAROTTA ANTONELLA E DOLCE ROCCO V/S COMUNE DI EBOLI - GIUDICE DR. TARASCHI -;Iuliano Michelangelo;2487190650;LNIMHL53T20H703K 02/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1540,86;277,86;1263;Determina n. 2118 del 28/12/2015 - Impegno 1716 - Cap. 1827 ACQUISTO TONER E CARTUCCE REV. N. 3082;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 02/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5500;500;5000;MANUTENZIONE STRAORDINARIA SETTORE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE REV. N. 3083;MANNA MAURIZIO;5219340659;MNNMRZ64T15F119O 02/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1892;172;1720;MANUTENZIONE STRAORDINARIA SETTORE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE REVERSALE N. 3084;MANNA MAURIZIO;5219340659;MNNMRZ64T15F119O 02/09/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;673,68;0;673,68;EMOLUMENTI PERSONALE LSU GIUGNO/LUGLIO 2016;PAGANO DANIELA;;PGNDNL72A63D390M 02/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;400,16;0;400,16;SOST. PNEUMATICI E CONV. AUTOVETTURA TG CY277DW;PNEUMATICI RIVIELLO S.R.L.;2891050656; 02/09/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;673,68;0;673,68;EMOLUMENTI PERSONALE LSU GIUGNO/LUGLIO 2016;VISCONTI VINCENZO;;VSCVCN57T23D390F 05/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;900;0;900;Liquidazione sinistri - Soggetti diversi.;ALTIERI LUCREZIA;;LTRLRZ48S58D390S 05/09/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;10793,72;0;10793,72;INDENNITà DI CARICA AGOSTO 2016;Amministratori Comune di Eboli;; 05/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2388,44;400;1988,44;debiti fuori bilancio anno 2015 REV. 3121/2016;CARDIELLO ANNA STEFANIA;;CRDNST82B42A717I 05/09/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;245;0;245;Impegno di Spesa e pagamento somme per registrazione, imposta di bollo e trascrizione atti di revoca di assegnazione in proprietà - lotti C9 C12 e D39 e D40 lotti in area P.I.P. e Sentenza TAR prov. n. 104;ERARIO STATO;; 05/09/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;245;0;245;Impegno di Spesa e pagamento somme per registrazione, imposta di bollo e trascrizione atti di revoca di assegnazione in proprietà - lotti C9 C12 e D39 e D40 lotti in area P.I.P. e Sentenza TAR provv. n. 105;ERARIO STATO;; 05/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1100;0;1100;Liquidazione sinistri - Soggetti diversi.;FASANO LUISA;;FSNLSU81T52G039N 05/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29376,4;1398,88;27977,52;Aggiudicazione definitiva del Servizio di Ludoteca per la prima infanzia nei Comuni Di Eboli Altavilla Silentina e Campagna REVERSALE IVA N. 3116;FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL;3803190655; 05/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16801,53;699,94;16101,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata REVERSALE IVA 3117;FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL;3803190655; 05/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2782,73;92,76;2689,97;Aggiudicazione definitiva del Servizio di Ludoteca per la prima infanzia nei Comuni Di Eboli Altavilla Silentina e Campagna CIG: 6199066F14 REVERSALE IVA N. 3118;FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL;3803190655; 05/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;367,2;50;317,2;CTU ufficio del Giudice di Pace di Eboli R.G. 1002/13 - Busillo Angelo vs Comune di Eboli REVERSALE N. 3120;MOSCARELLA ALFREDO;4075860652;MSCLRD72A08H703D 05/09/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;INDENNITà DI CARICA AGOSTO 2016;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;; 05/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;600;0;600;Liquidazione sinistri - Soggetti diversi.;SALERNO ANTONIO;;SLRNTN51E28G834W 05/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4466,01;601,2;3864,81;spese leg. D.Ing. nn.70/2011, 510/2010, 868/2011 - debiti fuori bilancio delib. n. 41 30/12/2015 REVERSALE 3119;Sandro Amato;4331780652;4331780652 06/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4;0,72;3,28;agosto 2016 rev. n. 3155 a cop. prv. n. 119;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 06/09/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;360,72;0;360,72;inps 2/3 a carico Ente revisore Lazazzera;INPS - SALERNO;; 06/09/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,26;0,23;1,03;canone agosto 2016 rev. n. 3154 a cop. prov. n. 119;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 07/09/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1241,96;223,96;1018;Pagamento Fatture come da tabella allegata REVERSALE N. 3163;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 07/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;158,6;28,6;130;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GABINETTO DEL SINDACO . REV. N. 3164;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 07/09/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;450;103,5;346,5;Commissione Locale per il Paesaggio Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza sedute dell 11 e 19/12/2013 e dall 1/1/2015 a tutto il 13/5/2016. rev. n. 3162;BALDASSARRE BRUNO;3345720654;BLDBRN68S10D390T 07/09/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1000;230;770;Commissione Locale per il Paesaggio Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza sedute dell 11 e 19/12/2013 e dall 1/1/2015 a tutto il 13/5/2016.rev.n.3160;BRUNO LUCA;;BRNLCU73H01A091Q 07/09/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;850;195,5;654,5;Commissione Locale per il Paesaggio Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza sedute dell 11 e 19/12/2013 e dall1/1/2015 a tutto il 13/5/2016. rev. n. 3161;GIACOBBE BENEDETTO;;GCBBDT76M09G793P 07/09/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1050;241,5;808,5;Commissione Locale per il Paesaggio Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza sedute dell 11 e 19/12/2013 e dall 1/1/2015 a tutto il 13/5/2016.rev. 3159;LA PORTA PATRIZIA;;LPRPRZ65S61F056J 07/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1535,12;276,84;1258,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata Rev. n. 3165;LEASYS S.P.A.;6714021000; 07/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;383,78;0;383,78;noleggio auto DM495WD;LEASYS S.P.A.;6714021000; 07/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;414,8;74,8;340;FATT. IVA SPLIT P.UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - ANNUALITA 3 rev. n.3156;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 07/09/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1050;241,5;808,5;Commissione Locale per il Paesaggio Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza sedute dell' 11 e 19/12/2013 e dall'1/1/2015 a tutto il 13/5/2016. rev. n. 3158;MEROLA ADELAIDE;;MRLDLD67T54D390P 07/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1375;0;1375;NOTULA CONTO PER SENTENZA 1435/2014 DE NOVELLIS LIBERATA;OPROMOLLA MICHELA;;PRMMHL73D51A717P 07/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;897,98;161,93;736,05;frnitura materiale di cancelleria - rev. n. 3157;ZITO ROSAMARIA ELIOGRAFIA;304790652;ZTIRMR46P50H943U 14/09/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;116600;10600;106000;Pagamento Fatture come da tabella allegata Rev. n.;CENTROEDIL SAS DI MONACO EMIDDIO & C.;4294740651;4294740651 21/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;459,14;82,8;376,34;allestimento audio e luci - REVERSALE 3385;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 21/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;421,13;75,94;345,19;Allestimento audio e luci per manifestazioni - REVERSALE 3387;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 21/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6,42;0,58;5,84;Recupero energeticoi febbraio 2015 - REVERSALE 3383;CO.RE.PLA CONSORZIO NAZIONALE;12295820158;12295820158 21/09/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10827,48;1952,5;8874,98;Gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione comunale, compreso le attivita di messa in sicurezza e di riqualificazione tecnologica finalizzata al conseguimento del risparmio energetico. REVERSALE 3374;COFELY ITALIA SPA;1698911003;IT01698911003 21/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;512,4;92,4;420;RAM 4GB per Lenovo M83 SFF - M93 Tower REVERSALE N. 3382;Converge S.p.A.;4472901000;4472901000 21/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5200;937,7;4262,3;PC LENOVO ThinkCentre M83 SFF 1 HD W8.1 REVERSALE 3378;Converge S.p.A.;4472901000;4472901000 21/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1947,98;351,27;1596,71;PC LENOVO ThinkCentre M83 SFF 1 HD W8.1 REVERSALE 3379;Converge S.p.A.;4472901000;4472901000 21/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;244;44;200;SERVIZIO AUDIOFONICO MANIFESTAZIONE 2 LUGLIO PRESSO CHIOSTRO S. FRANCESCO - REVERSALE 3386;Digital Music Service di Altilio Gerardo;5216340652; 21/09/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;1231,4;0;1231,4;QUOTE DI ADESIONE ANCI CAMPANIA ANNI 2009-2010-2014-2015;EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;; 21/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;5000;0;5000;QUOTE DI ADESIONE ANCI CAMPANIA ANNI 2009-2010-2014-2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;733,03;0;733,03;QUOTE DI ADESIONE ANCI CAMPANIA ANNI 2009-2010-2014-2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;915,87;0;915,87;QUOTE DI ADESIONE ANCI CAMPANIA ANNI 2009-2010-2014-2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;5000;0;5000;QUOTE DI ADESIONE ANCI CAMPANIA ANNI 2009-2010-2014-2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;921,42;166,16;755,26;CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE PROGETTI INNOVATIVI STAFF DEL SINDACO - REVERSALE 3380;FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA;2897010969; 21/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;420,58;75,84;344,74;CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE PROGETTI INNOVATIVI STAFF DEL SINDACO - REVERSALE N 3381;FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA;2897010969; 21/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3995,5;720,5;3275;RINNOVO SITO BASIC BUSSOLA OLTRE 10000 REVERSALE 3376;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;89070403;89070403 21/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;329,5;0;329,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Graphicus 2.0;5481220654;5481220654 21/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4774;0;4774;MARZO 2016 - RETTA RICOVERO CANI RANDAGI;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 21/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2440;440;2000;Fornitura e assistenza software gestione centro raccolta rifiuti - REVERSALE 3384;MICROAMBIENTE SRL;4264690654;4264690654 21/09/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;381,5;0;381,5;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085478321;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;1114601006;97103880585 21/09/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;2921,84;526,89;2394,95;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE N. 3388;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 21/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1736,72;313,18;1423,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata REVERSALE 3377;SHARP SPA;9275090158; 21/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1729,11;311,79;1417,32;Acquisto carburanti per scuolabus REVERSALE 3375;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 23/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5490;990;4500;TELEMOMEY-GEST.INFORMAT.E PRENOTAZ.REFEZ.SCOLASTICA - REVERSALE 3451;ASTRO-TEL S.R.L.;6068961009;6068961009 23/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2340;0;2340;Vi rimetto fattura a saldo per la fornitura di piante fiorite, pulizia di ciotole ed aiuole, compresa la concimazione ed il terriccio, presso il cimitero di Eboli;AZIENDA QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO;5255540659;CLCRZO89H14D390U 23/09/2016;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;7612,8;1200;6412,8;attivita  professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai lavori di realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile ed efficientamento energetico degli edifici comunali - reversale n. 3441;CICALESE GIULIANO;2743060655;CCLGLN58D27D390X 23/09/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;416;75,02;340,98;COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO RETE LAN CAT6 -REVERSALE N. 3444;COM-TECH S.R.L.;7685541216;7685541216 23/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6447,87;1162,73;5285,14;custodia mese gennaio, febbraio marzo 2016 Reversale n. 3435;DOG'S TOWN SRL;3223070610; 23/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;15242,27;2748,61;12493,66;custodia mese gennaio, febbraio marzo 2016 Reversale 3436;DOG'S TOWN SRL;3223070610; 23/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;908,26;163,78;744,48;ACQUISTO CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE - REVERSALE N. 3449;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 23/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;87,98;15,86;72,12;ACQUISTO CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE - REVERSALE 3450;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 23/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E/O BOLLETTARI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA GRAFICA EBOLITANA S.N.C. reversale n. 3433;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 23/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;350;0;350;Impegno di spesa materiale pubblicitario per Manifestazione Eboli Buskers Festival 2016 - Affidamento Ditta Grafica Visconti - CIG ZCA195A1F7;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;5243690657;VSCDVD84L18A717B 23/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8852,83;1596,41;7256,42;MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGISTRO SETTORE N. 66 DEL 04/05/2016 - REVERSALE N. 3443;IMPRESA EDILE FASANO GEOM.LUCIANO;3093860652; 23/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1000;0;1000;SECONDA RATA PER INTERESSI LEGALI E MORATORI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEL COMPENSO PER I LAVORI IN OGGETTO. CONTRATTO DI TRANSAZIONE PROT. N. 38405 DEL 04.11.2015 PER I LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SAN GIOVANNI;INFRASTRUTTURE AMF SRL procuratrice sig.DI MICCO AMALIA;4002831214;DMCMLA47P48AO64U 23/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;8000;0;8000;SECONDA RATA PER INTERESSI LEGALI E MORATORI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEL COMPENSO PER I LAVORI IN OGGETTO. CONTRATTO DI TRANSAZIONE PROT. N. 38405 DEL 04.11.2015 PER I LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SAN GIOVANNI;INFRASTRUTTURE AMF SRL procuratrice sig.DI MICCO AMALIA;4002831214;DMCMLA47P48AO64U 23/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;90,16;409,84;CAMPIONATO REGIONALE DANZE ACCADEMICHE PARALIMPICHE,IMPEGNO DI SPESA PER SICUREZZA AREE PARCHEGGIO - REVERSALE 3453;Intelligence Security;5382170651; 23/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4468;0;4468;SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 23/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;289,68;0;289,68;CESSIONE VOLUMI RIF. DDT N. 1 DEL 05/05/2016;LIBRERIE GIUNTI SRL;7954120965;7954120965 23/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1573,8;283,8;1290;RIPRISTINO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E ROTATORIA SAN GIOVANNI. REVERSALE N. 3452;MANNA S.P.A;5208880657;5208880657 23/09/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;305;55;250;"Compenso per servizio di rassegna stampa, economia e cronaca ""E-PRESS"", relativo al periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016 Reversale - 3432";MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 23/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1560;281,31;1278,69;Fornitura servizi correlati alla gestione rifiuti anno 2015 II rata - reversale n. 3439;MICROAMBIENTE SRL;4264690654;4264690654 23/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;880;158,69;721,31;Fornitura servizi correlati alla gestione rifiuti anno 2015 II rata - reversale 3440;MICROAMBIENTE SRL;4264690654;4264690654 23/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3768,82;342,62;3426,2;RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI VARI CON EVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO NEL PERIODO : DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016. - reversale n. 3438;NAPPI SUD S.R.L. A SOCIO UNICO;5445190654;5445190654 23/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;988,2;178,2;810;MATERIALE DI CONSUMO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE DI PLASTICA PER CESTINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA SALPLAST SRL . Reversale n. 3434;SALPLAST SRL;6229311219;6229311219 23/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;854;154;700;Determina n. gen. 603 del 09/05/2016 Registro Settore Staff Sindaco e Progetti Innovativi n. 72 del 02/05/2016 - REVERSALE 3445;"STUDIO P "" PUBBLICITA DI MINELLA R. & CORRENTE F.";1015610650; 23/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3172;572;2600;Determina n. gen. 603 del 09/05/2016 Registro Settore Staff Sindaco e Progetti Innovativi n. 72 del 02/05/2016 - REVERSALE 3446;"STUDIO P "" PUBBLICITA DI MINELLA R. & CORRENTE F.";1015610650; 23/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1830;330;1500;Determina n. gen. 603 del 09/05/2016 Registro Settore Staff Sindaco e Progetti Innovativi n. 72 del 02/05/2016 - REVERSALE 3447;"STUDIO P "" PUBBLICITA DI MINELLA R. & CORRENTE F.";1015610650; 23/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2684;484;2200;Determina n. gen. 603 del 09/05/2016 Registro Settore Staff Sindaco e Progetti Innovativi n. 72 del 02/05/2016 - REVERSALE 3448;"STUDIO P "" PUBBLICITA DI MINELLA R. & CORRENTE F.";1015610650; 23/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;976;176;800;INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IDRAULICA IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, ASS. IMPEGNO DI SPESA E AFFID. LAVORI IN ECONOMIA - reversale 3442;TERMOTECNICA S.N.C. DI PIEMONTE ELIO & ANTONIELLO COSIMO;4358550657;4358550657 23/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;554,05;50,37;503,68;TRASPORTO E SMALTIMENTO reversale n. 3437;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;158,6;28,6;130;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GABINETTO DEL SINDACO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP2020 II TRIMESTRE 2016 - Reversale 3502;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 26/09/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;509,96;91,96;418;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. DEMOGRAFICO - Reversale 3503;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CED II TRIMESTRE NOLEGGIO RICOH 3351SP II TRIMESTRE 2016 - Reversale 3496;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 26/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;122;22;100;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CED II TRIMESTRE NOLEGGIO RICOH 3351SP II TRIMESTRE 2016 - rEVERSALE 3497;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;888,53;160,23;728,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale n. 3470;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPLETO - acconto - Reversal 3501;CELNETWORK SRL;1913760680; 26/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;732;132;600;INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Impegno di spesa al capitolo 1644 del formando bilancio comunale 2016 -Reversale 3482;CO.RIS APPALTI S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO;5080630659;MCCRRT71T08D390K 26/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;707,6;127,6;580;Sercice audio luci per evento Spettacolo Teatrale - Reversale 3495;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/09/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1000;0;1000;Quota C.u.c - sottoconto 91 Centrale Unica di Committenza.;COMUNE DI BELLIZZI;;2615970650 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;367,35;51,75;315,6;ONORARIO reversale n. 3469;CONTRONE MARTA;4861620658;CNTMRT71M64D612Q 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1584;0;1584;Impegno di spesa fornitura ambulanza 3^ Edizione Deaf World Cup 2016 - Affidamento Croce Rossa Italiana Serre - CIG Z541A5B58B;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SERRE;5211810659; 26/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;250;45,08;204,92;FORNITURA DI UN SERVICE PER LA MANIFESTAZIONE FINALE DEL CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO SORDI DEL 02-07-2016 ALLO STADIO DIRCEU CIG ZF81A808C5 - Reversale 3491;Digital Music Service di Altilio Gerardo;5216340652; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7800;709,09;7090,91;NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ATLETI PARTECIPANTI ALLA 3 EDIZIONE DEAF WORLD CUP 2016 CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO SORDI AUDIO 19 GIUGNO / 2 LUGLIO 2016 - Reversale n. 3489;ditta Eurobooking srl Buonocore Group;3586440657;3586440657 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3000;272,73;2727,27;NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ATLETI PARTECIPANTI ALLA 3 EDIZIONE DEAF WORLD CUP 2016 CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO SORDI AUDIO 19 GIUGNO / 2 LUGLIO 2016 - reversale 3490;ditta Eurobooking srl Buonocore Group;3586440657;3586440657 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;976;176;800;INTERVENTO DI MANUTENZIONE PARQUET AL PALADIRCEU DI EBOLI Reversale 3486;Ditta Maggio srl;4258930652; 26/09/2016;U.1.01.01.01.000;Retribuzioni in denaro;1012,6;182,6;830;CONDIZIONATORI ED ALTRI BENI - REVERSALE 3510;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 26/09/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;15815,05;2851,89;12963,16;ACQUISTI MERCE VARIA - Reversale 3485;ELECTRA SRL;3380570659;3380570659 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;164,7;29,7;135;Affidamento fornitura manifesti BANDI DI GARA. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z8C1993C8B - Reversale 3484;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 26/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;573,4;103,4;470;Impegno di spesa materiale pubblicitario per manifestazione Bimbinbici 2016 - Affidamento Tipografia Grafica Ebolitana -REVERSALE 3508;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;809,5;0;809,5;T-SHIRT;Graphicus 2.0;5481220654; 26/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;602;0;602;Impegno di spesa fornitura materiale pubblicitario per evento Da Eburum ad Eboli 2016 - Ditta Graphicus2.0 - CIG Z5E1ABAED4;Graphicus 2.0;5481220654; 26/09/2016;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;118;0;118;INAUGURAZIONE LICEO MUSICALE 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3660;660;3000;CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA - Reversale 3477;HARD & SOFT HOUSE SRL;2762870653; 26/09/2016;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;884,5;159,5;725;ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VIDEOSORVEGLIANZA - Reversale 3500;HARD & SOFT HOUSE SRL;2762870653; 26/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;9000;0;9000;TERZA RATA PER INTERESSI LEGALI E MORATORI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEL COMPENSO PER I LAVORI IN OGGETTO. CONTRATTO DI TRANSAZIONE PROT. N. 38405 DEL 04.11.2015 PER I LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SAN GIOVANNI : VS. DAR;INFRASTRUTTURE AMF SRL;4002831214;DMCMLA47P48AO64U 26/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;500;90,16;409,84;COMPETIZIONE DI DANZA SPORTIVA DENOMINATA POTENZA OPEN 2016 10^ MEMORIAL ANNA SARNELLI. IMPEGNO SI SPESA PER SICUREZZA AREE PARCHEGGIO - Reversale 3483;Intelligence Security;5382170651; 26/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4000;721,31;3278,69;SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DELLE EREE DI PARGHEGGIO PRESSO IL CAMPOLONGO HOSPITAL PERIODO 24 MAGGIO/30 GIUGNO 2016 - REVERSALE 3509;Intelligence Security srls;5382170651; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;0,16;0,16;0;Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:007 Relativa al periodo dal 24.04.2016 al 23.07.2016 - rEVERSALE 3505;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;2973040963;1788080156 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;234,93;42,21;192,72;Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi - Rata:007 Relativa al periodo dal 24.04.2016 al 23.07.2016 - REVERSALE 3506;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;2973040963;1788080156 26/09/2016;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;164,7;29,7;135;materiale fornito al SETTORE CULTURA - Reversale 3494;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4526;0;4526;mag-16;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 26/09/2016;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;79165,8;7196,89;71968,91;IMPIANTO ENERGIA RINNOVABILE - Reversale n. 3471;MA.T.I. SUD S.p.A.;2229530734;2229530734 26/09/2016;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;5644,2;513,11;5131,09;IMPIANTO ENERGIA RINNOVABILE reversale n. 3472;MA.T.I. SUD S.p.A.;2229530734;2229530734 26/09/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;305;55;250;"Compenso per servizio di rassegna stampa, economia e cronaca ""E-Press"", relativo al periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016 - Reversale n. 3458";MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 26/09/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;305;55;250;"Compenso per servizio di rassegna stampa, economia e cronaca ""E-Press"", relativo al periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016 - Reversale 3498";MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 26/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;97,6;17,6;80;Impegno di spesa materiale pubblicitario per Manifestazione Da Eburum a Eboli 2016 - Affidamento Ditta Neon Signs - rEVERSALE 3507;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;73,2;13,2;60;Manifesti Cm. 100 x 70 Dicitura: La Conoscenza illumina, riflessioni fra le testimonianze del passato. Convegno organizzato da Museo Archeologico di Eboli, con il Patrocinio del Comune di Eboli - REVERSALE N. 3465;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 26/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1806,45;325,75;1480,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 3487;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;585,11;105,51;479,6;Noleggio fotocopiatrice per Segreteria Generale - Reversale 3480;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;252,54;45,54;207;D-COPIA 4500MF PLUS C: Matr. LXP4501254 - Reversale 3481;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 26/09/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;736,9;132,88;604,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 3499;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1528,79;275,68;1253,11;FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - Reversale 3475;OMNIA STRADE SAS;3377460658; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;347,92;48,92;299;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 3493;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;133,5;24;109,5;RISCALDAMENTO SCUOLA LUGLIO 2016 - REVERSALE 3512;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 26/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;2196;396;1800;FESTA DI SAN VITO GG 12-14-15 GIUGNO 2016 NOLEGGIO DEL MAXISCHERMO CIG: Z051A3AA40 - Reversale 3474;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1847,2;167,2;1680;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 3473;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;920;0;920;CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DELL'ENTE SULLA PROCEDURA INFORMATICA DELLO SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA OPENSUE;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 26/09/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;2356,01;424,86;1931,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 3511;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6098,46;920,35;5178,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 3492;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 26/09/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;225;0;225;QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA;SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI;497931204;285910378 26/09/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7856,07;1416,67;6439,4;Servizio di manutenzione e assistenza software - I Semestre anno 2016 - Reversale 3478;SIPA SRL;11506971008; 26/09/2016;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;12832,79;2314,11;10518,68;Aggio Accertamenti - Reversale 3488;SO.G.E.T. S.p.A.;1807790686;1807790686 26/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1806,45;0;1806,45;Recupero Spese di Notifica su Accertamenti;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1393,87;251,36;1142,51;Acquisto carburanti per scuolabus - Reversale n.3476;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;142,35;25,67;116,68;Acquisto carburanti per scuolabus - Reversale 3504;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 26/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2402,96;234,96;2168;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 3479;TSS S.P.A;12811210157; 27/09/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3160,53;569,93;2590,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 3513;#NOME?;1244170526; 27/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;Corso teorico/pratico per la formazione degli ispettori ambientali;ANTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE;; 27/09/2016;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;3000;0;3000;Campagna Cittadini 2.0 1 versamento del 30%;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 27/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;200;0;200;Manifestazione Carnevale 2016 - Impegno di spesa degustazioni gastronomiche e dolci tipici di Carnevale;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 27/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4203,28;620;3583,28;ONORARIO PER SENTENZA FARMAPERO/COMUNE DI EBOLI N.5604/14 TRIBUNALE DI SALERNO - REVERSALE 3516;DI BENEDETTO COSIMO PIO;3073330650;DBNCMP68L20D390J 27/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1100;100;1000;Impegno di spesa Servizio Navetta manifestazioni Da Eburum a Eboli 2016 e Disorder - Affidamento Ditta TGL Travel srl - REVERSALE 3518;Ditta TGL Travel srl;5346960650; 27/09/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1220;220;1000;"Impegno di spesa, installazione pedana per Musical ""Scugnizzi"" - REVERSALE 3519";EXPOSARA SRL;4567810652; 27/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1220;220;1000;Installazione pedana e noleggio 150 sedie per evento da Eburum ad Eboli 2016. REVERSALE 3520;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 27/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;16063,27;2465,85;13597,42;liquidazione vertenza GIUDISCOLA - sent. 426/08 - REVERSALE 3517;GENOVESE PASQUALE;890030653;GNVPQL56C25D390Z 27/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2025,2;365,2;1660;INTERVENTi vari di manutenzione presso edifici comunali ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO REVERSALE 3521;Impresa Edile Manna Pasquale;4823220654; 27/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2433,61;438,85;1994,76;INTERVENTi vari di manutenzione edificio scolastico g. romano. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. REVERSALE 3522;Impresa Edile Manna Pasquale;4823220654; 27/09/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1378,6;248,6;1130;INTERVENTi vari di manutenzione presso edifici scolastici. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. REVERSALE 3523;Impresa Edile Manna Pasquale;4823220654; 27/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;450;0;450;SPESA PER RECUPERO SALMA DI LUCCIO F. -;ONORANZE FUNEBRI MEROLA;1144050653; 27/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;53;0;53;interessi moratori e bollo su pagamento fattura n. 5 del 24/04/2014;ONORANZE FUNEBRI MEROLA;1144050653; 27/09/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;300;0;300;Impegno di spesa spettacolo musicale per manifestazione Carnevale 2016 - CIG Z881867826;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 27/09/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4534,63;201,36;4333,27;TRAFFICO DATI NAZIONALE E CANONI - Spese bonifico a carico dell'ente / rev. 3514;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002;5410741002 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;Bardouz Najma;;BRDNJM76A41Z330E 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;Bilous Valentyna Volodymyrivna;;BLSVNT64A43Z138F 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;BISOGNO CARLO;;BSGCRL71C05F913U 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;CICCARONE ANTONIA;;CCCNTN50M41D390D 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;COPPOLA COSIMO;;CPPCSM55M09D390W 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;D'AMATO MATTIA -IANNECE ANNA;;D'MMTT46M19D390P 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1320;0;1320;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;D'ISA TERESA;;DSITRS67C49E791P 29/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;29561,42;2687,4;26874,02;pagamento terza e ultima rata del piano rateale Ecoambiente Salerno - Cessione di credito a AD Logistica - Reversale n. 3532 iva- giro fondi rev. n.3557;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655;4773540655 29/09/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;183845,18;0;183845,18;pagamento terza e ultima rata del piano rateale Ecoambiente Salerno - cessione credito a AD Logistica. Girofondi rev. n.3557;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655;4773540655 29/09/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;210,36;0;210,36;SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. N. 3251/14 CONVERSANO LUCIO CONTRO COMUNE;ERARIO STATO;; 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;FORTUNATO VITTORIO;;FRTVTR84S27F839Q 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;GERARDI ALIDEO E ANCONA FRANCESCA;; 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;LONGOBARDI ROSARIA;;LNGRSR69P60C129H 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;MAROTTA ALBERIGO;;MRTLRG76B24L750M 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;NAIMOLI VIRGINIA;;NMLVGN48T66B492F 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;NATALE CARMINE;;NTLCMN63M30H703R 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;PACIFICO DOMENICO;;PCFDNC67H27H243U 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;PESCE MARIA GRAZIA;;PSCMGR62R66G793Z 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;Petrillo Italia e Petrillo Damiano;;PTRDMN73E20D390M 29/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1341,82;51,61;1290,21;RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 7 DEL 21/03/16 LOTTO 0005 rev. n. 3530;REPAS LUNCH COUPON S.R.L.;1964741001;8122660585 29/09/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;657,37;25,28;632,09;RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 7 DEL 21/03/16 LOTTO 0005 REV.N. 3531;REPAS LUNCH COUPON S.R.L.;1964741001;8122660585 29/09/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITà FAMILIARI -luglio- settembre 2016;SORVILLO MARIACOLOMBA;;SRVMCL89L54A717S 03/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5672,08;955,38;4716,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata Reversale n. 3594;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;382,88;69,09;313,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata Reversale 3595;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;81,3;14,66;66,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata Reversale 3596;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 03/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40,65;7,33;33,32;FORNITURA GAS Indirizzo: VIA SAN GREGORIO VII - Reversale 3597;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;10793,72;0;10793,72;indennità di carica settembre 2016;Amministratori Comune di Eboli;; 04/10/2016;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;17500;0;17500;PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO DENOMINATO 'LOTTO T' INCLUSO NEL PROGRAMMA DI ERP L.41/86;DI CARLO GEOM. LUIGI;;DCRLGU66S05D390Z 04/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;218,06;39,32;178,74;lavori di manutenzione REV. N. 3617;Ele.Car srl;5017040659; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4460,78;804,4;3656,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3683;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1183,58;213,44;970,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3648;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2133,09;384,67;1748,42;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3653;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2073,44;373,9;1699,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3659;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1235,19;222,74;1012,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3663;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;741,8;133,76;608,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3664;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;117,6;21,21;96,39;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3666;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;731,67;131,95;599,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3667;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4056,27;731,46;3324,81;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3669;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1213,53;218,83;994,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3671;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;229,09;41,31;187,78;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3672;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;927,35;167,23;760,12;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3673;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;187,93;33,89;154,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3674;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1328,58;239,58;1089;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3676;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2362,01;425,93;1936,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3677;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1152,78;207,88;944,9;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3678;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;197,55;35,62;161,93;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3680;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;185,06;33,37;151,69;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3681;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;380;68,52;311,48;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. 3599;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;105;18,94;86,06;RILEGATURE VOLUMI BIBLIOTECA REV. N. 3615;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 04/10/2016;U.1.01.01.01.000;Retribuzioni in denaro;85;0;85;Impegno di spesa materiale pubblicitario per evento Tribuna letteraria Magdi Cristiano Allam - Affidamento Ditta Grafica Visconti - CIG ZB81985153 rev. 3626;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;5243690657;VSCDVD84L18A717B 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;180,33;819,67;fornitura carta rev. n. 3604;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;299,99;66;233,99;fornitura carta REV.N. 3605;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;200;44;156;fornitura carta REV. N. 3606;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;108,34;19,54;88,8;Manifestazioni Giornata Internazionale della Donna e Donne Invisibili Impegno di spesa materiale pubblicitario - Affidamento Ditta Neon Signs - CIG Z4518D8CA0 REV. N. 3618;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 04/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;990;90;900;BILANCIO ANNO 2015 DET. GENEREALE N. 2135 DEL 28/12/2015 DETER. SETTORE N. 88 DEL 28/12/2015 IMPEGNO SPESE CAPIT. 1647 IMPEGNO N. 837 DI E. 900,00 REV. N. 3607;NUOVA INERTI SRL DEI F.LLI DE NIGRIS;4529200653; 04/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7480;680;6800;PRESTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA PIETRO DA EBOLI REV. N. 3608;OFFICINA PARADISO di PARADISO GIUSEPPE;2357770656;PRDGPP64R23D390D 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;252,54;45,54;207;noleggio fotocopiatrice REV. N. 3610;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;585,11;105,51;479,6;Noleggio fotocopiatrice per Segreteria Generale REVC. N. 3611;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 04/10/2016;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;17500;2758,52;14741,48;PRESTAZIONE PROFESSIONALE REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEL FABB. DENOMINATO 'LOTTO T' INCLUSO NEL PROGRAMMA DI ERP L.41/86 rev. 3626;PANICO GEOM. SERGIO;2869170650;PNCSRG63T23D390K 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;378,22;49,82;328,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 3624;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 04/10/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;indennità di carica settembre 2016;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1403;253;1150;ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLO SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA OPENSUE rev. n. 3600;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;41,82;11,75;30,07;GESTIONE SPORTELLO SUED REV.N. 3612;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1847,2;333,1;1514,1;GESTIONE SPORTELLO SUED REV. N. 3613;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;110,98;20,01;90,97;GESTIONE SPORTELLO SUED REV. N. 3614;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9651,66;1740,46;7911,2;ORDINE N° 2599112 DEL 11/12/2015 CIG Z00141BA51 REV. N. 3609;RDP Elettronica S.r.l.;6052671218;6052671218 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;675,48;25,98;649,5;acquisto STABILIZZATORE PER STATICA . REV. N.3598;RIZZOLI ORTOPEDIA SPA;2178881203;13284500157 04/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3701,96;549,86;3152,1;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 3616;S.L.E.M. SRL- CESSIONE UNICREDIT S.P.A.;1541081210; 04/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;192,15;34,65;157,5;MANIFESTI 70X100 PROGRAMMA NATALIZIO rev. n. 3601;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 04/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;64,05;11,55;52,5;MANIFESTI 70X100 VENDITA STROBILI rev. n. 3602;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 04/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;610;110;500;BROCHURE F.TO A/3 CON 6 PIEGATURE rev. n. 3603;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3258,62;587,62;2671;FORNITURA TONER PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOMECARE PREMIUM 2014 rev.n.3696;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1708,1;308,02;1400,08;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO DI ZONA S3 - III E IV TRIM. rev.n. 3703;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 05/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4794,63;435,88;4358,75;Trasporto, trattamento e recupero rifiuti CER 200303 periodo Giugno 2016 rev.n. 3693;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;23,7;9,78;13,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - reversale n.3700;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;466,79;84,18;382,61;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - Reversale 3701;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3644,72;2262,39;1382,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - Rev. n. 3690;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2066,57;372,66;1693,91;FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE A CARICO DELL'ENTE - REVERSALE N. 3691;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 05/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;217,5;0;217,5;registazione sentenza n. 1920/2014 Giudice di Pace Eboli,Busillo Angelo contro C.Eboli;ERARIO STATO;; 05/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2132;0;2132;Registrazione sentenzE N. 1593/2015 CORTE DI APPELLO DI SA. CUSA T.NIGRO CONTRO COMUNE;ERARIO STATO;; 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2235,01;403,03;1831,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 3705;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 05/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;41338,04;3758;37580,04;FORSU conerimento rifiuti organici giugno 2016. rev. n. 3687;LADURNER SRL;1410370215; 05/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;34424,97;3129,54;31295,43;impianto di compostaggio mese di maggio/2016 rev. n. 3685;LADURNER SRL;1410370215; 05/10/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;5764,21;1039,43;4724,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 3686;LEASYS S.P.A.;6714021000; 05/10/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1664,62;95,81;1568,81;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 3706;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 05/10/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;14832,95;1348,45;13484,5;: Rimettiamo fattura a saldo per fine lavori eseguiti nell'anno 2015 dell'appalto Servizi integrati per immigrati nella piana del Sele.rev. 3683;MULTISERVICE 2000 SRL;3664020652; 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1403;253;1150;DETERMINAZIONE N.10 DEL 22/01/2016 REGISTRO GENERALE N.64 DEL 21/01/2016 CAPITOLO 16331 N.92 rev. n. 3697;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 05/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Gestione Isola Ecologica rif.reg. generale n.158-26/01/2010. Periodo Giugno 2016 rev. n. 3694;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;137,72;24,84;112,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - REv, 3692;SO.L.E. SPA GRUPPO ENEL;2322600541; 05/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;427;77;350;Garmin OREGON 650t + cartografia TrekMap Italia V3 PRO (Garanzia ITA - Menu ITA) rev. n. 3695;STILO- CENTRO UFFICIO DI V. RAMPONI;2437201201;RMPVTR70M15A771S 06/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;15226,2;1384,2;13842;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n.3727;A.T.E.C. SRL;4581060656;4581060656 06/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;172,59;15,69;156,9;SERVIZIO URBANO 2015 rev. n. 3729;A.T.E.C. SRL;4581060656;4581060656 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;14977,2;0;14977,2;progetto accoglienza;ASSOCIAZIONE IL SENTIERO ONLUS;92010430657; 06/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;646,6;116,6;530;SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTO MUSICAL SCUGNIZZI CIG ZAD1A9F848 REV. N. 3718;COLPO DI SCENA S.N.C.;4855100659;4855100659 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1403;253;1150;"Sercice per manifestazione ""Treatri"" REV. N. 3716";COLPO DI SCENA S.N.C.;4855100659;4855100659 06/10/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;3294;594;2700;Sercice audio luci per evento Eburum Eboli CIG ZC81A6BE29 REV. N. 3417;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3740,64;674,54;3066,1;Fornitura e messa in opera punti rete per LAN periferica-CIG:Z641A6402E REV. N. 3721;COM-TECH S.R.L.;7685541216;7685541216 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7476,16;1348,16;6128;Impegno di spesa per rinnovo contratti di gestione e manutenzione Data Management-Cig:Z71192FB06 REV. N. 3719;DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.;11188501008;11188501008 06/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;18752,86;3381,66;15371,2;CUSTODIA RELATIVO MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2016 CIG 275147904D rev.n. 3712;DOG'S TOWN SRL;3223070610; 06/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4120,88;374,63;3746,25;Trasporto, trattamento e recupero rifiuti CER 200303 REV. N. 3708;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4,69;0,84;3,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - Reversale n. 3741;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,06;2,42;0,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - Reversale n. 3742;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11,85;8,14;3,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - Reversale 3743;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11,85;2,14;9,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - Reversale 3744;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;84,62;74,86;9,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - Reversale 3728;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10,58;1,91;8,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - Reversale 3723;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,98;2,49;1,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'Ente - Reversale 3724;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 06/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;492;0;492;Impegno di spesa fornitura materiale pubblicitario per manifestazioni culturali diverse Luglio Settembre 2016 - Ditta Graphicus2.0 - CIG ZD81ABB24C;Graphicus 2.0;581220654;FRLNNA62P45D390U 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1227,32;221,32;1006;Materiale fornito al SETTORE A.P.O. URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE rev. n. 3714;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 06/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;46402,11;4218,37;42183,74;impianto di compostaggio REV. N. 3707;LADURNER SRL;1410370215; 06/10/2016;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;48214,4;7600;40614,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 3709;LANOCITA FRANCESCO;1050600657;LNCFNC53R25H703P 06/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3270,96;297,36;2973,6;RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI VARI CON EVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO NEL PERIODO : DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016. rev. n. 3710;NAPPI SUD S.R.L. A SOCIO UNICO;5445190654;5445190654 06/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;77,77;14,03;63,74;Impegno di spesa materiale pubblicitario per Manifestazione Eboli Buskers Festival 2016 - Affidamento Ditta Neon Signs - CIG Z561A7D739 REV. N. 3722;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 06/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;341,6;61,6;280;Caratterizzazione del rifiuto, cert. nr. 2016/LAB/2716 CER 190702 o 190703 Percolato da rifiuti solidi urbani -Isola ecologica Eboli REV. N. 3720;NEOTES SRL AMBIENTE E QUALITA;3641800655; 06/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5246;946;4300;ESECUZIONE DI INDAGINI METEOCLIMATICHE ED ODORIGENE. AFFIDAMENTO PROT. 925 DEL 25/06/2015 REGISTRO GENERALE E DETERMINA PROT. 137 DEL 25/06/2015 REGISTRO REV.N. 3715;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;5119321007;5119321007 06/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2315,68;210,52;2105,16;Ore di attesa conferimento RSU come da prospetto all.to Rif. art.24 e 29 CSA .Periodo Maggio/2016 rev. n. 3711;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2562;462;2100;CONSUMO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE DI PLASTICA PER CESTINI DITTA SALPLAST SRL.rev.n.3713;SALPLAST SRL;6229311219;6229311219 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;77681,97;0;77681,97;Progetto SPRAR del Comune di EBOLI come da giusta convenzione del 08/07/2014. Si rimette fattura a rimborso delle spese sostenute per il suddetto progetto come da allegata documentazione di rendicontazione per l'Annualità 2015 - Periodo: RICHIESTA DI RIM;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;3571580657;3571580657 06/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;102,67;18,51;84,16;pagamento fattura come da tabella allegata - Reversale;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 07/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;422,08;38,37;383,71;SERVIZIO URBANO 2015 - Reversale n. 3761;A.T.E.C. SRL;4581060656;4581060656 07/10/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;2562;462;2100;ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI SAN VITO rev.n. 3774;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/10/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;62,53;11,28;51,25;Resist. TAR-SA c/Russo Ciro (ric. 2556/99 - delibera G.M. n. 349/99) REV. N. 3785;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 07/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7565,29;1364,23;6201,06;Resist. TAR-SA c/Russo Ciro (ric. 2556/99 - delibera G.M. n. 349/99) REV. N. 3786;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 07/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2574;234;2340;RECUP. E/O SMAL/NTO RIFIUTI VARI SERVIZI0 DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO NEL PERIODO : DAL 01/06/2016 AL 19/06/2016. rev. n. 3772- iva- compensazione rev. 3773;NAPPI SUD S.R.L. A SOCIO UNICO;5445190654;5445190654 10/10/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1220;220;1000;ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI SAN VITO REV. N.3824;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;14784;0;14784;Gestione del servizio ADH per l'Ambito S3 ex S5 - N. ore 924 x 16,00 - Patto di accreditamento;C.S.M. SERVICE;2237930652; 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13072;0;13072;Assistenza Domiciliare Sociale Disabili Piano di Zona S3 ex S5 Mese di Giugno 2015;C.S.M. SERVICE;2237930652; 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27584;1313,52;26270,48;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 3818;C.S.M. SERVICE;2237930652; 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29456;1402,67;28053,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 3819;C.S.M. SERVICE;2237930652; 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;34784;0;34784;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1335,16;0;1335,16;Assist. Domiciliare Integrata e Socio-Assistenziale a soggetti portatori di handicap- COMPENSAZIONE . REV. N.3810;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;3037690652;3037690652 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2888,84;0;2888,84;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;3037690652; 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8065;384,04;7680,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.N.3816;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;3037690652;3037690652 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2064;0;2064;Assistenza Domiciliare Integrata e Socio Assistenziale a soggetti portatori di handicap erogata nel mese di dicembre 2015;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;3037690652;3037690652 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1535,54;59,06;1476,48;COMPENSI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI PERIODO DA MAGGIO 2015 A DICEMBRE 2015 REV. N. 3822;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;5059440650;5059440650 10/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;768;36,57;731,43;COMPENSO PER PRESTAZIONI ADAH RELATIVI AL PERIODO GENNAIO APRILE 2016 REV. 3823;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;5059440650;5059440650 10/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;492;0;492;manifesti a colori f.to 70x100 (ristampa eboli estate);Graphicus 2.0;5481220654; 10/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Gestione Isola Ecologica rif. reg. generale n.158-26/01/2010. Periodo Luglio 2016 REV.N. 3825;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 10/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2049,12;186,28;1862,84;Ore di attesa conferimento RSU come da prospetto all.to Rif. art.24 e art.29 CSA. Periodo Giugno 2016 REV. N. 3828;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 10/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Gestione Isola Ecologica rif. reg. generale n.158-26/01/2010.Periodo Agosto 2016. REV. N.3829;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 10/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2515,58;228,69;2286,89;Ore di attesa conferimento RSU come da prospetto all.to Rif. art.24 e art.29 CSA. Periodo Luglio/2016 REV. N. 3831;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 12/10/2016;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;100;0;100;Iscrizione al 48° Convegno Nazionale di studi A.R.D.E.L. Soluzione D;A.R.D.E.L. SICILIA;4454810823; 12/10/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;59,85;0;59,85;Resist. TAR-SA c/Caruso Alfonsina (ric. 3316/99 - delibera G.M. n. 483/99);BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 12/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7240,33;1150,72;6089,61;Resist. TAR-SA c/Caruso Alfonsina (ric. 3316/99 - delibera G.M. n. 483/99) Reversale 3851;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 12/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;26784;0;26784;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.S.M. SERVICE;2237930652; 12/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;34475;0;34475;Realizzazione attività gestionale progetto home care premium 2014 - MAG-GIU 2016;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';;91020340658 12/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1098;198;900;SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONE POPOLARE II EDIZIONE - CIG Z5A1AEC7EE - Reversale 3848;COLPO DI SCENA S.N.C.;4855100659;4855100659 12/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6862,68;971,42;5891,26;SPESE E COMPETENZE INCARICO RICEVUTO CON DELIBERA G.C.N. 153/2007 - OGGETTO COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 1091/2011 - Reversale 3853;DE LISIO LUIGI;2726580653;DLSLGU57R07E448B 12/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2098,4;378,4;1720;KALT ASPHALT PLUS - Reversale 3839;ditta Beton Asfalti;1265960227; 12/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7426,14;1339,14;6087;BOLLE DI LAVORO N. 102,111,148,168,109,122,170,118,131,140,143,164,165,166 ANNO 2016 - Reversale 3843;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;3688250657;3688250657 12/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;72,39;13,05;59,34;MANUTENZIONE CV559VB Peugeot 206 1.4 Hdi - Reversale 3849;Ele.Car srl;5017040659; 12/10/2016;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;16353,04;0;16353,04;IVA COMMERCIALE A DEBITO CALCOLATA SETTEMBRE 2016;ERARIO STATO;; 12/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;9087,78;1425,39;7662,39;PROCEDIMENTO RG. 74/03 ciao vito CORTE D'APPELLO - Reversale 3854;FACCENDA COSIMO;1810470656;FCCCSM54P13D390Q 12/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1408,73;254,03;1154,7;Polizia Municipale - Determina n. 187 del 22/12/2014 (Reg. gen. n. 1244) - Reversale 3850;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 12/10/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;116690,4;21042,54;95647,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 3845;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 12/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali - Reversale 3840;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 12/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali - reversale 3834;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 12/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali - Reversale 3847;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 12/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1220;220;1000;Fornitura servizi correlati alla gestione rifiuti anno 2015 Saldo Rif. vs. Determina n. 7 del 30/11/2015 - CIG X511663395 - Reversale 3835;MICROAMBIENTE SRL;4264690654;4264690654 12/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;18772,82;2959,15;15813,67;Saldo competenze professionali per il giudizio TAR Amatruda c/ Comune di Eboli - delibera di incarico n. 182/2001 - sentenza n. 1591/2002 - Reversale 3852;PAOLINO GAETANO;1954140651;PLNGTN55A22B644S 12/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;120407,46;10946,13;109461,33;Servizio integrato escluso carta/ cartone multimateriale e vetro. Giugno 2016 - Reversale 3836;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 12/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;189789,6;17253,6;172536;Servizio integrato escluso carta/ cartone multimateriale e vetro. Giugno 2016 - Reversale 3837;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 12/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55936,68;5085,15;50851,53;Servizio integrato rifiuti raccolta carta /cartone multimateriale e vetro - reversale 3838;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 12/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7426,14;1339,14;6087;DERATTIZZAZIONE - Reversale 3844;SANAB SAS DI ANDREANI GIOVANNI & C;3470340658; 12/10/2016;U.1.07.06.04.000;Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri;840,08;0;840,08;liquidazione competenze al 30/09/2016;TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI;;---------------- 12/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2442,95;222,09;2220,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata- Reversale 3841;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 12/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;533,98;48,54;485,44;TRASPORTO E SMALTIMENTO - Reversale 3842;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 12/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;480,06;43,64;436,42;TRASPORTO E SMALTIMENTO - Reversale 3846;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 12/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1448,8;228,37;1220,43;controversia Comune c/ Aiello Leandro - Reversale 3855;TROISI MICHELE;3199570650;TRSMHL65M01A783X 14/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40,65;7,33;33,32;pagamento fatture come da tabella allegata - Spese a carico dell'ente - Rev.3895;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 14/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2281,36;396,48;1884,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3900;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 14/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;518,4;93,49;424,91;Telefoni e/o Dispositivi - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3901;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 14/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;881,28;158,92;722,36;Telefoni e/o Dispositivi - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3902;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 14/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;311,04;56,09;254,95;Telefoni e/o Dispositivi - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3903;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 14/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;103,68;18,7;84,98;Telefoni e/o Dispositivi - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3904;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 14/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;829,44;149,58;679,86;Telefoni e/o Dispositivi - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3905;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 17/10/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;593,48;0;593,48;emolumenti periodo 01/08/2016-30/09/2016;ALTIERI NADIA;;LTRNDA70D65D390K 17/10/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;915,51;49,5;866,01;TRASCRIZIONE REP. N. 3414, REP. N. 3416, REP. N. 3417 DEL 1990 - Reversale 3912;BUSINESS SERVICE S.N.C.;3573010653; 17/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;500;0;500;Convegno sulla Legalità.impegno di spesa ed affidamento fondi all'economo;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 17/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;36720,5;1748,6;34971,9;SPETTANZE PROGETTO SALDO 50% LUDOTECHE PER LA PRIMA INFANZIA NEL COMUNE DI EBOLI. PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA. PRIMO RIPARTO FINANZIARIO INFANZIA PIANO DI ZONA S3 EX S5 - REVERSALE 3909;FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL;3803190655; 17/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12240,17;582,87;11657,3;SPETTANZE PROGETTO SALDO 50% LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA NEL COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA. PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA. PRIMO RIPARTO FINANZIARIO INFANZIA PIANO DI ZONA S3 EX S5. - Reversale 3910;FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL;3803190655; 17/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12240,17;582,87;11657,3;SPETTANZE PROGETTO SALDO 50% LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA NEL COMUNE DI CAMPAGNA. PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA. PRIMO RIPARTO FINANZIARIO INFANZIA PIANO DI ZONA S3 EX S5. DECRETO - Reversale 3911;FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL;3803190655; 17/10/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;16693,13;1517,56;15175,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale n.3907;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;MRTCSM61E29H703Y 17/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1650;150;1500;INTERVENTO RIPRISTINO PARZIALE MURO PRESSO ISOLA ECOLOGICA IN VIA 4 GIORNATE DI EBOLI. - Reversale 3908;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PIGNORAMENTO;4364150658;4364150658 17/10/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;481,2;0;481,2;emolumenti periodo 01/08/2016-30/09/2016;PAGANO DANIELA;;PGNDNL72A63D390M 17/10/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;433,08;0;433,08;emolumenti periodo 01/08/2016-30/09/2016;VISCONTI VINCENZO;;VSCVCN57T23D390F 18/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7500;0;7500;TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTI A GESTIONE DELEGATA PREVISTI NELLA SECONDA ANNUALITA' DEL II TRIENNIO 2013-2015;COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI;; 18/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTI A GESTIONE DELEGATA PREVISTI NELLA SECONDA ANNUALITA' DEL II TRIENNIO 2013-2015;COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI;; 18/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7000;0;7000;TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTI A GESTIONE DELEGATA PREVISTI NELLA SECONDA ANNUALITA' DEL II TRIENNIO;COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA;; 18/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4380;0;4380;TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTI A GESTIONE DELEGATA PREVISTI NELLA SECONDA ANNUALITA' DEL II TRIENNIO- SALDO;COMUNE DI CONTURSI TERME;; 18/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1686;0;1686;TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTI A GESTIONE DELEGATA PREVISTI NELLA SECONDA ANNUALITA' DEL II TRIENNIO- SALDO;COMUNE DI CONTURSI TERME;; 18/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7500;0;7500;TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTI A GESTIONE DELEGATA PREVISTI NELLA SECONDA ANNUALITA' DEL II TRIENNIO- SALDO;COMUNE DI CONTURSI TERME;; 18/10/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;18461,09;0;18461,09;TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTI A GESTIONE DELEGATA PREVISTI NELLA III ANNUALITA' DEL II TRIENNIO 2013-2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 20/10/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;7003,8;0;7003,8;Attivita di monitoraggio e rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani I riparto del Ministero del'Interno in relazione all'Adesione all'Azione Standard di cui al Decreto n. 5047/PAC del 06/08/2015. Determina R.G. N. 1906 del 03/12/2015. Ac;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;511,46;46,5;464,96;ENEL1-30 SETTEMBRE 2016 1 FEBBRAIO-31 AGOSTO 2016- SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3948;#NOME?;1244170526; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61,16;24,11;37,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3949;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11,19;2,29;8,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente -Reversale 3950;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11,22;2,02;9,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3951;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11,19;2,02;9,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Spese a carico dell'ente - Reversale 3952;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4271,33;770,23;3501,1;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 3929;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;214,55;38,69;175,86;FORNIAMO ENERGIA in Via Ceffato 58 84025 EBOLI SA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3930;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;928,8;167,49;761,31;FORNIAMO ENERGIA in Via Italia SNC 84025 EBOLI SA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3931;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;295,91;53,36;242,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3932;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1154,35;258,18;896,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3933;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2890,83;521,3;2369,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3934;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;94,67;17,07;77,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3935;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7238,9;1305,37;5933,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3936;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;778,19;140,33;637,86;FORNIAMO ENERGIA in Via Santa Cecilia - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3937;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;394,38;71,12;323,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3938;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2023,31;364,86;1658,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3939;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;216,4;39,02;177,38;FORNIAMO ENERGIA in Rione Della Pace - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3940;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1568,1;282,77;1285,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3941;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1149,92;207,35;942,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3942;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4006,19;722,43;3283,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3943;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1666,91;300,59;1366,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3944;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1361,95;245,6;1116,35;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3945;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1094,17;197,31;896,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3946;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2445,95;399,31;2046,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.3947;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;26,37;1,72;24,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Spese a carico dell'ente - Reversale n. 3916;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;155,34;89,67;65,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale n. 3917;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;83,49;16,61;66,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3918;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;331,08;60,55;270,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - REversale 3919;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;136,65;10,84;125,81;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3920;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11,85;2,02;9,83;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3921;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8,23;4,18;4,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Spese a carico dell'ente - Reversale 3922;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2010,05;14,4;1995,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3923;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;519,22;2,12;517,1;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3924;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;700,46;1,93;698,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3925;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15,98;1,04;14,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3926;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 21/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;55,78;0,67;55,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata - spese a carico dell'ente - Reversale 3927;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 25/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6100;1100;5000;PROGETTO EBOLI CITTA' PULITA AREA CONTRASTO ALLA POVERTA' SALDO - REVERASALE N.;cooperativa sociale Kosmos;4854580653;4854580653 25/10/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1500;0;1500;CONCORSO NAZIONALE ARTISTICO LETTERARIO CARLO LEVI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25/10/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;500;0;500;Impegno di spesa realizzazione progetti ed eventi culturali Concorso Nazionale Artistico Letterario Carlo Levi Fondazione Luigi Gaeta CIG ZE21A3054A;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;658,8;118,8;540;NOLEGGIO N.03 TRIMESTRI RICOH UFF. FINANZE - Reversale 4038;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;658,8;118,8;540;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. FINANZE IN CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. FINANZE IN CONTRATTO -rEVERSALE 4039;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;329,4;59,4;270;NOLEGGIO N.03 TRIMESTRI RICOH UFF. FINANZE - REVERSALE 4040;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 26/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1220;220;1000;Allestimento audio e luci per Manifestazione Freselle al Chiaro di Luna - Reversale 4047;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 26/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1000;180,33;819,67;NOLEGGIO AUDIO E LUCI SERATA DEGLI ANGELI - Reversale 4048;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 26/10/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;854;154;700;ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI CONVEGNO MATTEO RIPA - REVERSALE 4050;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/10/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1000;180,33;819,67;allestimento audio e luci per Manifestazione Salotto Pubblico con Alessio la Padula - Reversale 4046;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10000;0;10000;Prestazioni di servizio Piano di Zona - Progetto Dammi il Cinque Area Disabilità;ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS;4251260651;4251260651 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;467,26;84,26;383;gilet ispettori ambientali - reversale 4044;BICOS SRL;4167700659; 26/10/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;160;0;160;Fornitura di acqua e caffe presso l'ufficio del piano sociale dell'ambito s3;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';;91020340658 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;0;500;ervizio di videosorveglianza acquisto minute spese-affidamento somma all'economo;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 26/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4148;748;3400;Interventi di piccola manutenzione idraulica - Reversale 4034;EMILIO RUFOLO;4453780654;RFLMLE69E08B492J 26/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2198;396,36;1801,64;Manutenzione idraulica immobili comunali - Reversale 4035;EMILIO RUFOLO;4453780654;RFLMLE69E08B492J 26/10/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1706;307,64;1398,36;Manutenzione idraulica immobili comunali - Reversale 4036;EMILIO RUFOLO;4453780654;RFLMLE69E08B492J 26/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32482,41;5857,48;26624,93;Gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione comunale, compreso le attivita di messa in sicurezza e di riqualificazione tecnologica finalizzata al conseguimento del risparmio energetico. Reversale 4028;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;1698911003; 26/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134916,85;24329,27;110587,58;Gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione comunale, compreso le attivita di messa in sicurezza e di riqualificazione tecnologica finalizzata al conseguimento del risparmio energetico. Reversale 4029;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;1698911003; 26/10/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24728,05;4459,16;20268,89;Gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione comunale, Fatturazione sottocontatori energia elettrica - Reversale 4030;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;1698911003; 26/10/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4257,18;767,69;3489,49;Manutenzione ordinaria e incarico di Terzo Responsabile degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici comunali. - Reversale 4020;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;1698911003; 26/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5946,63;1072,34;4874,29;Manutenzione ordinaria e incarico di Terzo Responsabile degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici comunali. - Reversale 4021;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;1698911003; 26/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2097,41;378,22;1719,19;Manutenzione ordinaria e incarico di Terzo Responsabile degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici comunali. - Reversali 4022;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;1698911003; 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;850,52;153,37;697,15;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E LIBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG XAC1901506 - ZA81B5D663 - REVERSALE 4043;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 26/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;183;33;150;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 4032;FALEGNAMERIA DI LORENZO DI DI LORENZO GAETANO;4052920651;4052920651 26/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1220;220;1000;LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE - Reversale 4033;FALEGNAMERIA DI LORENZO DI DI LORENZO GAETANO;4052920651;4052920651 26/10/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2986,2;470,71;2515,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 4031;IANNONE LORENZO;4489740656;NNNLNZ82D20A717T 26/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;9000;0;9000;QUARTA RATA PER INTERESSI LEGALI E MORATORI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEL COMPENSO PER I LAVORI IN OGGETTO. CONTRATTO DI TRANSAZIONE PROT. N. 38405 DEL 04.11.2015 PER I LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SAN GIOVANNI;INFRASTRUTTURE AMF SRL procuratrici Sig. Di Micco Amalia;4002831214;DMCMLA47P48AO64U 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,09;42,39;192,7;FOTOCOPIATRICI - Reversale n.4017;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;2973040963;1788080156 26/10/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5307;957;4350;FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SBARRE IN CORRISPONDENZA DI N. 3 TRAVERSE SPARTIFUOCO IN LOCALITA' CAMPOLONGO - REVERSALE 4041;L.C.A s.r.l;; 26/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7981,51;1173;6808,51;onorario per vertenza Labonia vs Comune sent. n. 380/2011 -Reversale 4037;LABONIA SIMONE;3438870655;LBNSMN73D01F839T 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali - Reversale 4049;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 26/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;500;0;500;Adesione giornate europee del patrimonio 2016- polizza assicurativa-cig:Z091B4159E;LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL;4387960653; 26/10/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1609,53;89,46;1520,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 4051;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 26/10/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4819;869;3950;MANUTENZIONE VERDE STADIO COMUNALE DIRCEU - REVERSALE 4042;MANNA S.P.A;5208880657;5208880657 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;149,82;27,02;122,8;acquisto router -Reversale 4045;MTK;3438080610; 26/10/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3660;660;3000;Manutenzione del verde e pulizia del Cimitero Comunale - Marzo 2016 Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 58348438C2 Contratto di appalto repertorio n. 94 - registrato a Eboli il 29/01/2015 IN. 543 Serie 1T - Reversale 4023;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;4364150658;4364150658 26/10/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3660;660;3000;Manutenzione del verde e pulizia del Civico Cimitero del Comune di Eboli - Rif. Aprile 2016 - Reversale 4024;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PIGNORAMENTO;4364150658;4364150658 26/10/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3660;660;3000;Manutenzione del verde e pulizia del Civico Cimitero del Comune di Eboli - Rif. Maggio 2016 Reversale 4025;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PIGNORAMENTO;4364150658;4364150658 26/10/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3660;660;3000;Manutenzione del verde e pulizia del Civico Cimitero del Comune di Eboli - Rif. Giugno 2016 - Reversale 4026;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PIGNORAMENTO;4364150658;4364150658 26/10/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;4977,88;0;4977,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;1114601006;97103880585 26/10/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;868,36;156,59;711,77;COMUNE DI EBOLI, ORDINE 694561 - COMPETENZA 05/06/2016 al 04/09/2016 NUM.RATA 13 - REVERSALE 4052;SHARP SPA;9275090158; 26/10/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;329,22;0,22;329;Olaf reprografia Enti Territoriali - Diritti amministrativi da procedura - Reversale n. 4019;SIAE AGENTE LA PORTA MARIO;987061009;LPRMRA69C07D390J 26/10/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5124;924;4200;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale 4027;SIPA SRL;11506971008; 26/10/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6000;545,46;5454,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata - Reversale n. 4018;TORTORA VITTORIO SRL;3081110656;TRTVTR43B25C259B 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9;0;9;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 989/2016 quietanza n. 247;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 989/2016 quietanza n 240;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;61;0;61;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 989/2016 quietanza n 248/249;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;12;0;12;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 989/2016 quietanza n 242;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;101,32;0;101,32;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 989/2016 quietanza n 238/241/243/244/245/251;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;88,5;0;88,5;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 989/2016 quietanza n 239;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8,4;0;8,4;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 989/2016 quietanza n 250;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;323,75;0;323,75;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 989/2016 quietanza n 246;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;713,62;0;713,62;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 253/254/342/343;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;229;0;229;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 288/291/292;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50;0;50;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 282;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;341,6;0;341,6;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 319/320;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;309,6;0;309,6;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 330/336/337;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;167,94;0;167,94;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 316/317/318;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;398,35;0;398,35;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 265/266/276/328/333/334/335;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;85;0;85;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 331;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;355,5;0;355,5;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 349;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;483,8;0;483,8;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 257/258/267/268/310/340/341;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;65,8;0;65,8;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 345;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;366,7;0;366,7;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 271/272/273/289/307/329;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;87,5;0;87,5;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 252;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;629,18;0;629,18;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 275/308/309/323/326/327;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;521,74;0;521,74;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;68,42;0;68,42;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 255/256/263;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;673,88;0;673,88;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 283/284/287/293/294/338/339;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;151,75;0;151,75;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 302/303/346;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;175,38;0;175,38;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 298/299/314/315/325;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;160,08;0;160,08;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 278/300/301/306;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;68,28;0;68,28;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 285/290/332;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;254,52;0;254,52;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 286/311/312/313;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7,4;0;7,4;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 279/281;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;97;0;97;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n.296/297/324;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;117;0;117;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 274;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13,1;0;13,1;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 295/344;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;195,56;0;195,56;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n.277/304/305;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;162,26;0;162,26;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507/2016 quietanza n. 321/322;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;126,3;0;126,3;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507 quietanza n. 261/262;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;56,7;0;56,7;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507 quietanza n. 261/262;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;120,96;0;120,96;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507 quietanza n. 259/260;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;43,74;0;43,74;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507 quietanza n. 259/260;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;94,83;0;94,83;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507 quietanza n. 269/270;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,99;0;3,99;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507 quietanza n. 269/270;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 02/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15;0;15;Rimborso spese all'economo comunale mandato di anticipazione n. 2507 quietanza n 264;ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA;;---------------- 03/11/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;10793,72;0;10793,72;INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016;Amministratori Comune di Eboli;; 03/11/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;46,15;8,32;37,83;provv. 177 - pedaggi ottobre 2016 - reversale 4110;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 03/11/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;; 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,99;13,53;61,46;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4092;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;610;110;500;Spese telecom - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4093;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;443,41;79,69;363,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4094;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;207;37,33;169,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4095;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;748,84;135,06;613,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4096;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;153,51;27,68;125,83;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4097;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,82;9,7;44,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4098;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;35,38;6,38;29;5BIM 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4099;TELECOM ITALIA S.P.A.;488410010;488410010 03/11/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;2,52;0,45;2,07;provv. 177 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS ottobre 2016 reversale n. 4109;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;259,2;46,75;212,45;Telefoni e/o Dispositivi + CANONI - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4084;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3830,97;675,39;3155,58;Telefoni e/o Dispositivi + CANONI - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4085;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;440,64;79,46;361,18;Telefoni e/o Dispositivi + CANONI - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4086;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;155,52;28,05;127,47;Telefoni e/o Dispositivi + CANONI - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4087;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;51,84;9,35;42,49;Telefoni e/o Dispositivi + CANONI - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4088;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;414,72;74,79;339,93;Telefoni e/o Dispositivi + CANONI - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4089;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 03/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;155,52;28,05;127,47;Telefoni e/o Dispositivi + CANONI - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4090;VODAFONE ITALIA SPA;8539010010;93026890017 09/11/2016;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;584,96;0;584,96;VERSAMENTO IVA DA LIQUIDAZIONE OTTOBRE;ERARIO STATO;; 09/11/2016;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;27339,67;0;27339,67;GIROFONDI IVA DA COMMERCIALE A S.P COME DA REVERSALE N. 4344;TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI;;---------------- 11/11/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;355;0;355;Rinnovo abbonamenti e aggiornamento modulistioca Stato Civile e Anagrafe;A.N.U.S.C.A. SRL;1897431209; 11/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1007;181,59;825,41;liquidazione allestimento audio e luci manifestazione per commemorazioni anno 2015-Det. 1637/126 - REVERSALE4415;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 11/11/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7400,26;672,75;6727,51;CHIUSURA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05 - COMUNE DI EBOLI - REVERSALE-4397;CAMMARANO PIETRO;735320657;CMMPTR50E24C069O 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24000;4327,87;19672,13;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4398;CANTALUPO 1971 SRL;2123510659; 11/11/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;12980,8;0;12980,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/11/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;32345,6;0;32345,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3000;0;3000;Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2016/2017 per spese arredi scolastici, attrezzature varie, assistenza scolastica e piccola manutenzione;DIREZIONE DIDATTICA I¡ CIRCOLO;;82004730659 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;93881,92;8534,72;85347,2;Costo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso impianto TMB di Battipaglia - Reversale 4403;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655; 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;90639,98;8240;82399,98;Costo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso impianto TMB di Battipaglia - reversale 4404;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655; 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;103529,07;9411,73;94117,34;Costo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso impianto TMB di Battipaglia - REVERSALE 4405;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655; 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;105063,18;9551,2;95511,98;smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso impianto TMB di Battipaglia - REVERSALE 4413;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655;4773540655 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;110173,58;10015,78;100157,8;Conferimenti Maggio 2016 - REVERSALE 4414;ECOAMBIENTE SALERNO SPA;4773540655;4773540655 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;503,93;90,87;413,06;MANUTENZIONE AW767VL Fiat PUNTO 75 1.2 PROTEZIONE CIVILE - REVERSALE 4401;Ele.Car srl;5017040659; 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;67,1;12,1;55;MANUTENZIONE AW767VL Fiat PUNTO 75 1.2 PROTEZIONE CIVILE - REVERSALE 4402;Ele.Car srl;5017040659; 11/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2420,96;0;2420,96;CARTELLA DI PAGAMENTO N. 13720150007104242001;EQUITALIA CENTRO SPA;; 11/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6500,54;0;6500,54;PAGAMENTO CARTELLA N. 13720150007103737002;EQUITALIA CENTRO SPA;; 11/11/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;294;0;294;Impegno di Spesa e pagamento somme per registrazione, imposta di bollo e trascrizione atti di revoca di assegnazione in proprietà - lotti C9 ¿ C12 e D39 e D40 lotti in area P.I.P. e Sentenza TAR Sele D¿Oro SRL Lotto D 20;ERARIO STATO;; 11/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;9378,14;1691,14;7687;materiale e attrezzi per campo sportivo - REVERSALE 4400;GANA SPORT SRL DI CANNALONGA ELIA & C. SAS;2287970657; 11/11/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1991,32;313,89;1677,43;3' SAL a saldo su direzione lavori - REVERSALE 4396;GIOIA DOMENICO;5112630651;GIODNC75B23H703R 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;200;0;200;Fornitura volantini e locandine per Comando P.M.;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;5243690657;VSCDVD84L18A717B 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3000;0;3000;Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2016/2017 per spese arredi scolastici, attrezzature varie, assistenza scolastica e piccola manutenzione;ISTITUTO COMPRENSIVO G.GONZAGA;...........; 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3000;0;3000;Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2016/2017 per spese arredi scolastici, attrezzature varie, assistenza scolastica e piccola manutenzione -;"ISTITUTO COMPRENSIVO SAK5 "" MATTEO RIPA """;;82003190657 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;0;500;Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2016/2017 per spese arredi scolastici, attrezzature varie, assistenza scolastica e piccola manutenzione - CIG Z271AF8B06;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SA3K4 "" G. ROMANO""";;91027500650 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2016/2017 per spese arredi scolastici, attrezzature varie, assistenza scolastica e piccola manutenzione;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SA3K4 "" G. ROMANO""";;91027500650 11/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1000;0;1000;Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2016/2017 per spese arredi scolastici, attrezzature varie, assistenza scolastica e piccola manutenzione;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SA3K4 "" G. ROMANO""";;91027500650 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2016/2017 per spese arredi scolastici, attrezzature varie, assistenza scolastica e piccola manutenzione;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SA3K4 "" G. ROMANO""";;91027500650 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2000;0;2000;Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2016/2017 per spese arredi scolastici, attrezzature varie, assistenza scolastica e piccola manutenzione;ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO;82006530651; 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1500;0;1500;Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2016/2017 per spese arredi scolastici, attrezzature varie, assistenza scolastica e piccola manutenzione;ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO;82006530651; 11/11/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8967;1617;7350;FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CANCELLO E RECINZIONE - REVERSALE 4410;L.C.A s.r.l;; 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;servizio di pulizia sede ispettori ambientali comunali - REVERSALE 4395;LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL;1877530764; 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;42776,36;3888,76;38887,6;FORSU (COD.CER 200108) - REVERSALE 4412;LADURNER SRL;1410370215; 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2236,87;0;2236,87;giu-16;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2205,13;0;2205,13;giu-16;LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE;;95107060659 11/11/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;823,07;145,54;677,53;Bando di gara - Realizzazione di impianti per la produzioni di energia rinnovabile ed efficientamento energetico degli edifici comunali - Obiettivo 3.3 - REVERSALE;LEXMEDIA SRL;9147251004; 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6330,58;0;6330,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;LUCANA AMBIENTE SRL;1757880768; 11/11/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;6240;0;6240;ACCONTO GIUSTA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 08/06/2011;MARZULLO DAMIANO;3311960656;MRZDMN72D28H703O 11/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1017,96;0;1017,96;CONSULENZA NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI EBOLI CODICE CIG X62104AF8C CAPITOLO 1644A DI SPESA DEL BILANCIO COMUNALE DEL 2014;Michele Biondi;5004450655;BNDMHL74L23H703V 11/11/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4160;0;4160;COMPENSO PER RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO;PELLEGRINO PASQUALE;4571490657;PLLPQL79A12A717O 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10083,3;1818,3;8265;ESECUZIONE DI INDAGINI METEOCLIMATICHE ED ODORIGENE. AFFIDAMENTO ANNO 2016 E DETERMINA PROT. 132 -892 DEL 24/06/2015 - REVERSALE 4411;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;5119321007;5119321007 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55936,68;5085,15;50851,53;Servizio integrato rifiuti raccolta carta /cartone multimateriale e vetro. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. prot. 23380 del 03/07/2015. Periodo Luglio 2016 - REVERSALE 4406;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;310197,06;28199,73;281997,33;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Luglio 2016. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. Prot. 23380 del 03/07/2015 - REVERSALE 4407;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;310197,06;28199,73;281997,33;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Agosto 2016.Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs.Prot.23380 del 03/07/2016. - REVERSALE 4408;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 11/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55936,68;5085,15;50851,53;Servizio integrato rifiuti raccolta carta/cartone multimateriale e vetro.Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. prot.23380 del 03/07/2015.Periodo Agosto 2016. - REVERSALE 4409;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 11/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1708;308;1400;Servizio DA-TE + Controlli 2016 - REVERSALE 4399;TECNOLINK SRL;7504810016; 14/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2676;0;2676;SPESE DI GESTIONE UFFICIO ELETTORALE;ALFANO ROSA SALVATRICE;;LFNRSL56A48G509W 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2272;0;2272;prestazioni maggio/giugno home care premium 2014;ALTRA ASSOCIAZIONE;91042660653;91042660653 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2784;0;2784;PRESTAZIONI MARZO/GIUGNO 2016 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014;ANIMA ASS.NAZIONALE MINORI ANZIANI;;96026540631 14/11/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;75,15;0;75,15;Resist. TAR-SA c/Siemens Information and Comunication Network s.p.a. (ric. n. 94/2000 - delibera G.C. n. 23/2000);BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 14/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;9092,32;1445,06;7647,26;Resist. TAR-SA c/Siemens Information and Comunication Network s.p.a. (ric. n. 94/2000 - delibera G.C. n. 23/2000) - REVERSALE 4439;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29232;1392;27840;Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative mesi di Gennaio e Febbraio 2016 - reversale 4423;C.S.M. SERVICE;2237930652; 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28480;1356,19;27123,81;Progetto Home Care Premium - Prestazioni integrative mesi di Maggio e Giugno 2016 - reversale 4425;C.S.M. SERVICE;2237930652; 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;150805,37;7181,21;143624,16;Assistenza Specialistica per alunni con disabilita' nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 - REVERSALE 4418;C.S.M. SERVICE;2237930652; 14/11/2016;U.1.01.01.01.000;Retribuzioni in denaro;5202,17;786,14;4416,03;competenze professionali sent. 2279/2015 trib. di salerno pratica Cammarano Renato c. Comune di Eboli - Reversale 4434;CAPOZZOLI DOMENICO;3842740650;CPZDNC68A30D390M 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5472,68;260,6;5212,08;Prestazioni Integrative Progetto Home Care Premium quadrimestre Marzo/Giugno 2016 - REVERSALE 4426;COOPERATIVA A.I.D.O. LEG. RAPPR.PACIFICO ANNA;3037690652;3037690652 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9104;433,52;8670,48;Prestazione Integrative Home Care 2015. Periodo Marzo 2016 - Giugno 2016 CIG: Z661A7A4A1 - REVERSALE - 4427;COOPERATIVA SOCIALE IRIS;4105350658;4105350658 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1056;50,29;1005,71;COMPENSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - REVERSALE 4428;COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL;5059440650;5059440650 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1888;171,64;1716,36;Prestazioni servizi professionali domiciliari: - Marzo,Aprile,Maggio,Giugno 2016, - REVERSALE 4429;CROCE AZZURRA CITTA DI BATTIPAGLIA;2992420659; 14/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4953,98;702,08;4251,9;SPESE E COMPETENZE SALDO DELLE SPESE E DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'INCARICO RICEVUTO CON DELIBERA DI G.C. N. 636/1998 AVENTE AD OGGETTO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - REVERSALE 4437;DE LISIO LUIGI;2726580653;DLSLGU57R07E448B 14/11/2016;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;402;0;402;SEMINARIO LA NUOVA SCIA;DIRITTOITALIA.IT SRL;2516070618;2516070618 14/11/2016;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;7214,4;1137,2;6077,2;COMPENSO PROFESSIONALE RIF. PROCEDIMENTO SPIOTTA ROSARIO /COMUNE DI EBOLI-TAR CAMPANIA SEZ.DI SALERNO -Na188/08 RG-SENTENZA Na304/14-SALDO - reversale 4433;IANNIELLO VINCENZO;1020980650;NNLVCN46P09A717U 14/11/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1686,27;301,2;1385,07;PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA GURI 109/2016 - REVERSALE 4431;ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.;880711007;399810589 14/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2676;0;2676;SPESE DI GESTIONE UFFICIO ELETTORALE;MONACO SABATO;;MNCSBT64L17G192E 14/11/2016;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;1141,92;180;961,92;COMPENSO LIQUIDATO DALLA COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI SALERNO SAZ IV REG GEN.11136/2014 SENTENZA N. 1677/16 DEL 9/02/2016 DEPPSIAT 1L 23/02/2016 OFFICINA F.LLI MIRR - REVERSALE 4435;PALLADINO AVV. MARGHERITA;4091340065;PLLMGH69E46D390U 14/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;18000;2837,33;15162,67;Saldo competenze professionali per il giudizio TAR ATS c/ Comune di Eboli - delibera di incarico n. 387/2003 - sentenza n. 13/2005 - REVERSALE 4438;PAOLINO GAETANO;1954140651;PLNGTN55A22B644S 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;300;0;300;REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LEROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE NEL PERIODO 1 MARZO 30 GIUGNO 2016;PASSARELLI MARIA;;PSSMRA28P60A717H 14/11/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1263,55;227,85;1035,7;RDO N. 891176 - SERVIZIO RECAPITI CORRISPONDENZA - reversale 4420;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1098;198;900;SERV.DI AUSILIO PREP.E SOMM.PASTI C/O ASILO NIDO PATERNO - REVERSALE 4432;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 14/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13305,66;633,6;12672,06;MESI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016 -REVERSALE 4430;SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI;3329120657;91013790653 14/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2533,74;399,39;2134,35;Onorari per la controversia Comune c/ Lo Cascio Carmelina dinanzi al Tar Salerno - REVERSALE 4436;TROISI MICHELE;3199570650;TRSMHL65M01A783X 16/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1440,42;130,14;1310,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;#NOME?;1244170526; 16/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;772,15;139,24;632,91;Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E81654394. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata.;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 17/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;321,59;57,99;263,6;ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO POLITICHE SOCIALI - REVERSALE 4467;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 17/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;724,68;130,68;594;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4477;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 17/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1220;220;1000;Fornitura service audio e luci per Manifestazione 13° Maratona di San Padre Pio - REVERSALE 4476;ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI;1769040658;LDONTN54C27H703A 17/11/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;83,2;0;83,2;Atto di intervento ad opponendum TAR-SA c/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Comune di Camerota (ric. n. 592/2000 -;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;34,86;0;34,86;Resist. TAR-SA c/Rescigno Maria Rosaria (ric. 3169/99 - delibera G.M. n. 483/99);BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;93,26;0;93,26;Resist. TAR-SA c/Muro Maria (ric. 2554/99 - delibera G.M. n. 349/99);BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;59,85;0;59,85;Resist. TAR-SA c/Martino Giovanna (ric. 3315/99 - delibera G.M. n. 483/99;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;34,86;0;34,86;Resist. TAR-SA c/Galdieri Luigi ric. 3168/99 - delibera G.M. n. 483/99);BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;11284,18;1793,42;9490,76;Resist. TAR-SA c/Muro Maria (ric. 2554/99 - delibera G.M. n. 349/99) - REVERSALE 4470;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4217,91;670,36;3547,55;Resist. TAR-SA c/Galdieri Luigi ric. 3168/99 - delibera G.M. n. 483/99) - REVERSALE 4472;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7240,33;1150,72;6089,61;Resist. TAR-SA c/Martino Giovanna (ric. 3315/99 - delibera G.M. n. 483/99 - REVERSALE 4471;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;10067,2;1600;8467,2;Atto di intervento ad opponendum TAR-SA c/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Comune di Camerota (ric. n. 592/2000 -) REVERSALE 4473;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4217,91;670,36;3547,55;Resist. TAR-SA c/Rescigno Maria Rosaria (ric. 3169/99 - delibera G.M. n. 483/99) - REVERSALE 4469;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 17/11/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;12980,8;0;12980,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 17/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;1176,78;0;1176,78;SENTENZA DEL GDP DI EBOLI N.600/2015;CORRADO ANNA MARIA;;CRRNMR55D48A703B 17/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;244;44;200;verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche scuola gonzaga - Reversale 4462;EL.CO. INFORMATICA S.R.L.;3542800655;3542800655 17/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;1220;220;1000;Noleggio ed installazione di una pedana per evento le notti dell'ermice. CIG ZC71AF65C0 - 4474;EXPOSARA SRL;4567810652; 17/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;2300,24;311,47;1988,77;PROCEDIMENTO RG269/14 SALERNO CONTRO DE VITA GIOVANNI - REVERSALE 4481;FACCENDA COSIMO;1810470656;FCCCSM54P13D390Q 17/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2763,3;498,31;2264,99;INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - REVERSALE 4464;FERRO IN ARTE VILLANI DI ROCCO GIOVANNI & C. S.A.S;4777750656; 17/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;286,7;51,7;235;Manifestazioni MOA - Impegno di spesa materiale pubblicitario - Affidamento Ditta Grafica Ebolitana - CIG ZE61B0D8E1 - REVERSALE 4478;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 17/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;64,05;11,55;52,5;manifesti museo campagna nastro rosa - Reversale 4461;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 17/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;1424,75;196,65;1228,1;competenze sent. n. 600/15 GDP Eboli - REVERSALE 4484;LAMBERTI LAURA;4086350651;LMBLRA75P66D390X 17/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4108,94;373,54;3735,4;VI RIMETTIAMO FATTURA PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI VARI CON EVENTUALI SERVIZI CONNESSI DI TRASPORTO E/O NOLEGGIO NEL PERIODO : DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016. - REVERSALI 4465 - 4466;NAPPI SUD S.R.L. (EX NAPPI SUD SRL A SOCIO UNICO);5445190654;5445190654 17/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;58,56;10,56;48;Inaugurazione Scalinata Largo Pastrana Impegno di spesa per fornitura materiale pubblicitario - Affidamento Ditta Neon Signs - CIG Z751B0B876 - REVERSALE 4475;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 17/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;240;43,28;196,72;Festività di San Vito 2016 Impegno di spesa materiale pubblicitario - Affidamento Ditta Neon Signs - reversale 4479;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 17/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;52,8;9,52;43,28;Festività di San Vito 2016 Impegno di spesa materiale pubblicitario - Affidamento Ditta Neon Signs - REVERSALE4480;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 17/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;368,45;66,44;302,01;Trasporto Always on - Flat - REVERSALE 4468;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 17/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6500;1024,59;5475,41;Saldo competenze professionali per il giudizio TAR Paraggio Antonietta c/ Comune di Eboli - delibera di incarico n. 243/2007 - sentenza n. 207/2008 - REVERSALE 4483;PAOLINO GAETANO;1954140651;PLNGTN55A22B644S 17/11/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;500,2;90,2;410;Aggiornamento Servizio RAGIONERIA + PERSONALE + AFFARI GENERALI - REVERSALE 4463;Soluzione S.R.L.;3139650984;3139650984 17/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;2190,05;341,92;1848,13;causa tra De Roberto Filippo contro De Vita Giovanni + altri, iscritta al Ruolo Generale al numero 2000269/14 Tribunale di Salerno IIsezione. Saldo - REVERSALE4482;TERRONE LORENZO;4103820652;TRRLNZ73A08H501Z 18/11/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3670,36;661,87;3008,49;SALDO IMPORTO NUOVA ATTIVAZIONE COMUNE DI EBOLI - VIA PESCARA - REVERSALE 4488;#NOME?;1244170526; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2250;0;2250;Prestazioni di servizio Piano di Zona;ASSOCIAZIONE EBOLI SOLIDALE;;91058270652 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10000;0;10000;Prestazioni di servizio Piano di Zona;"ASSOCIAZIONE""1HOSPICE PER EBOLI- AMICI OSPEDALE MARIA SS. ADDOLORATA""";;91037010658 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19115,16;910,25;18204,91;Assistenza Specialistica per alunni con disabilita' nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Mese di Aprile, Maggio e Giugno 2016 - REVERSALE 4514;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;123400,21;5876,2;117524,01;Assistenza Specialistica per alunni con disabilita' nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Mese di Aprile, Maggio e Giugno 2016 - REVERSALE 4515;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;8290;394,76;7895,24;Assistenza Specialistica per alunni con disabilita' nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Mese di Aprile, Maggio e Giugno 2016 - REVERSALE 4516;C.S.M. SERVICE;2237930652; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10808,26;0;10808,26;CEDOLE LIBRI;"CARTOLIBRERIA ""G.D'ANTONA"" DI GIUSEPPE D'ANTONA";4591020658; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5036,87;0;5036,87;CEDOLE LIBRI;"CARTOLIBRERIA ""G.D'ANTONA"" DI GIUSEPPE D'ANTONA";4591020658; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;960,03;0;960,03;cedole libri;CARTOLIBRERIA IL PORTICO DI DI COSIMO ANTONIO;3574160655;DCSNTN56C29B492C 18/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;150;27,05;122,95;"Services presentazione libro Deus ex Eboli"" del 25/09/2016 - REVERSALE 4524";COLPO DI SCENA S.N.C.;4855100659;4855100659 18/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;4144,51;0;4144,51;SENTENZA GDP DI EBOLI 781/2015;DE PALMA SERAFINA;;DPLSEN71D66L328Z 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6927,16;1249,16;5678;Interv di disinfestaz. ovolarvoadulticida . e derattizzaz. scuole comunali - interv mirati di disinfestaz. - REVERSALE 4561;ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI;3688250657;3688250657 18/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;217,5;0;217,5;REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1329/2016 CAUSA GIORDANO PIETRO;ERARIO STATO;; 18/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;217,5;0;217,5;REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1265/2016 - CAUSA NIGRO GIOVANNI;ERARIO STATO;; 18/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;226,25;0;226,25;REGISTRAZIONE SENTENZA N. 978/2016 CAUSA LEONE RAFFAELE;ERARIO STATO;; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1095,91;197,62;898,29;FORNITURA DI CARBURANTI E LIBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. - REVERSALE 4559;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 18/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;100;0;100;rimborso spese sent. 1659/2015;FISICHELLA PASQUALINO;;FSCPQL61A23C351E 18/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;158,6;28,6;130;Impegno di spesa materiale pubblicitario per manifestazione 5° Ciclo Raduno Santi Cosma e Damiano 2016 - Affidamento Tipografia Grafica Ebolitana - CIG Z471B45F32 - REVERSALE 4540;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3274,26;590,44;2683,82;VENDITA DI LIBRI SCOLASTICI - REVERSALE 4520;IL GATTO E LA VOLPE;5451040652;CRLBNC36B51B492N 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6084,14;1097,14;4987;Ufficio Giudice di Pace - Determina n. 2119/2015 - Ordine MEPA n. 1068400 del 15/12/2015 - REVERSALE 4539;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;Quote associative associazione nazionale Avviso Pubblico-lotta alle mafie cig:Z8A1B4A538;LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - CAMPANIA;; 18/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1000;0;1000;Quote associative associazione nazionale Avviso Pubblico-lotta alle mafie cig:Z8A1B4A538;LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - CAMPANIA;; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8129,6;0;8129,6;CEDOLE LIBRI SCUOLA ELEMENTARE;LIBRERIA CAMPANOZZI ANGELA CARTOLIBRERIA;1836200657; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2181,06;0;2181,06;CEDOLE LIBRI;LIBRERIA CAMPANOZZI ANGELA CARTOLIBRERIA;1836200657; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9902,37;0;9902,37;CEDOLE LIBRI;LIBRERIA CAMPANOZZI ANGELA CARTOLIBRERIA;1836200657; 18/11/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2386,44;126,76;2259,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4545;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 18/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8551,32;1542,04;7009,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4531;MAZZARIELLO S.R.L.;3920800657; 18/11/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;10980;1980;9000;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4549;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;4364150658;4364150658 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7750;0;7750;Prestazioni di servizio Piano di Zona;O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE PRO HANDICAP ANCHE NOI;;91013790653 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;252,54;45,54;207;D-COPIA 4500MF PLUS C: Matr. LXP4501254 - REVERSALE 4525;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;181,56;23,06;158,5;fornitura gas scuola ICG Romano - REVERSALE 4534;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 18/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2848,77;258,98;2589,79;Maggiori oneri per ore di attesa per lo smaltimento dei RSU presso gli impianti di conferimento come da prospetto all.to,( Rif. art.24 e art.29 CSA).Periodo Agosto/2016 - REVERSALE 4536;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6927,16;1249,16;5678;Derattizzazione territorio comunale - REVERSALE 4562;SANAB SAS DI ANDREANI GIOVANNI & C;3470340658; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;743,04;133,99;609,05;Servizio di data Entry e scansione cartoline notifiche TARI - REVERSALE 4557;SIPA SRL;11506971008; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2562;462;2100;Servizio di manutenzione e assistenza software I.U.C. e TOSAP, ICP (Rif.: Det. Reg. gen. N. 330 del 31.03.2016 CIG:Z51892FE17 ) - REVERSALE 4544;SIPA SRL;11506971008; 18/11/2016;U.2.02.01.10.000;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;662975,65;60270,51;602705,14;Lavori di Costruzione del Centro Polifunzionale SS. Cosma e Damiano. Codice Smile ID 246 - Contratto di Appalto rep. n. 90 del 28/10/2014. Per Stato Avanzamento Lavori N. 7. - REVERSALE 4554;TECNOBUILDING SRL;4012840650; 18/11/2016;U.2.02.01.10.000;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;449406,53;40855,14;408551,39;Lavori di Costruzione del Centro Polifunzionale SS. Cosma e Damiano. Codice Smile ID 246 - Contratto di Appalto rep. n. 90 del 28/10/2014. Per Stato Avanzamento Lavori n. 6. - REVERSALE 4511;TECNOBUILDING SRL;4012840650; 18/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1619,44;292,05;1327,39;Acquisto carburanti per scuolabus - REVERSALE 4541;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;noleggio fotocopiatrice ced - ll.pp - REVERSALE 4633;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 21/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;122;22;100;noleggio fotocopiatrice ced - ll.pp - REVERSALE 4634;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;158,6;28,6;130;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GABINETTO DEL SINDACO - REVERSALE 4635;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3500;631,15;2868,85;Si rimette fattura di acconto (50%) convenzione Mentoring Usa Italia-Comune di Eboli relativa all'attivita' di Area Infanzia e Adolescenza - REVERSALE 4628;ASSOCIAZIONE MENTORING USA -ITALIA ONLUS;3691230654;96377810583 21/11/2016;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;10150,4;1600;8550,4;Resist. TAR-SA c/Caruso Alfonsina (ric. 2318/03 - delibera G.C. n. 254/03) - REVERSALE 4604;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 21/11/2016;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;10150,4;1600;8550,4;Resist. TAR-SA c/Massa Carmela (ric. 2319/03 - delibera G.C. n. 254/03) - REVERSALE 4608;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 21/11/2016;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;25031,08;3754,9;21276,18;Ric. TAR Lazio-Roma c/Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania (ric. 3483/06 - delibere G.C. nn. 56/06 - 91/06 - 287/06) - REVERSALE 4603;BRANCACCIO ANTONIO;353120652;BRNNTN45E08L245W 21/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;7075,19;0;7075,19;Sentenza Tribunale di Salerno Sezione civile - n. 2279/2015 vertenza Cammarano Renato e Comune di Eboli;CAMMARANO RENATO;;CMMRNT66R30A128P 21/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3000;600;2400;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4623;CIMMINO PAOLA;;CMMPLA71S45D390R 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2000;400;1600;Ricevuta per redazione del censimento delle aree verdi - REVERSALE 4624;CIMMINO PAOLA;;CMMPLA71S45D390R 21/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;427;77;350;SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTO MUSICALE STEVE WYNN LIVE - CIG ZA71B73CF8;COLPO DI SCENA S.N.C.;4855100659;4855100659 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;621,74;112,12;509,62;Nomina Archeologo Professionista per assistenza lavori di bonifica area archeologica in località Paterno - Impegno di spesa - CIG Z2D19DE0C2 - REVERSALE 4621;D'ANDREA MARIA;4603510654;DNDMRA72S62D390F 21/11/2016;U.2.02.01.10.000;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;7930;1250;6680;Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori Centro Polifunzionale SS. Cosma e Damiano al 7 SAL - 4614;DE RUBERTO MARIO;5302160659;DRBMRA75R12G793P 21/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32482,41;5857,49;26624,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4612;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;1698911003; 21/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;113041,52;20384,53;92656,99;Pagamento Fatture come da tabella allegata - reversale 4613;ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA;1698911003; 21/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;298,9;53,9;245;MANIFESTO 70X100 - MARATONA P. PIO - reversale 4619;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 21/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;650,04;0;650,04;STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTO IV ED. BRACELENTA;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;5243690657;VSCDVD84L18A717B 21/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;118;0;118;IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTO TRIBUNA LETTERARIA ALESSANDRO VANOLI ED EVENTOCARLO LEVI E IL MEZZOGIORNO - AFFIDAMENTO DITTA GRAFICA VISCONTI - CIG ZA61B256AE;GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE;5243690657;VSCDVD84L18A717B 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5579,06;1006,06;4573;FORNITURA MATERIALE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - 4611;HARD & SOFT HOUSE SRL;2762870653; 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1098;198;900;FORMAZIONE NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO - REVERSALE 4636;I & P - INFORMAZIONE E PROFESSIONE;3745290613; 21/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;18366,99;2760;15606,99;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4620;LABONIA SIMONE;3438870655;LBNSMN73D01F839T 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;281,68;0;281,68;CESSIONE VOLUMI RIF. DDT N. 2 DEL 13/09/2016;LIBRERIE GIUNTI SRL;7954120965;7954120965 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1220;220;1000;Adesione all'Iniziativa School Movie 2016 - REVERSALE 4622;MARKETING E CONSULTING SRL;9292561009;9292561009 21/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9180;0;9180;REDAZIONE PIANO DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI EBOLI;Michele Biondi;5004450655;BNDMHL74L23H703V 21/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;326,35;58,85;267,5;Festa SS. Cosma e Damiano - Impegno di spesa per fornitura materiale pubblicitario - Affidamento Ditta Neon Signs - CIG Z801B6C3AA - reversale 4616;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 21/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;684,36;123,41;560,95;AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI LUGLIO 2016 - REVERSALE 4629;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 21/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1894,48;341,63;1552,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4630;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 21/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;68,32;12,32;56;Convegno La Conoscenza illumina Riflessioni fra le testimonianze del passato Impegno di spesa materiale pubblicitario - reversale 4615;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 21/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;368,45;66,44;302,01;Trasporto Always on - Flat - REVERSALE 4631;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;585,11;105,51;479,6;Noleggio fotocopiatrice per Segreteria Generale D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP5705379 - REVERSALE 4610;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 21/11/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1254,59;226,24;1028,35;RDO N. 891176 - SERVIZIO RECAPITI CORRISPONDENZA - REVERSALE 4626;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 21/11/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Gestione Isola Ecologica rif. reg. generale N.158-26/01/2010. Periodo Settembre 2016 - REVERSALE 4609;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4356,77;538,21;3818,56;pasti scuola - revrsale 4605;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;854;154;700;Pagamento Fatture come da tabella allegata - reversale 4617;S.M.A. GAS SRL;7083670633;1291680617 21/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;3269,61;589,6;2680,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4627;SIAE AGENTE LA PORTA MARIO;987061009;LPRMRA69C07D390J 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1403;253;1150;manutenzione hw - REVERSALE 4632;SYSTEM SRL;4910851213; 21/11/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1525,4;275,07;1250,33;15 WINDOWS 10 PROF 64BIT - reversale 4606;TECNOS s.as.;3522310279; 21/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;180,33;819,67;15 WINDOWS 10 PROF 64BIT -REVERSALE 4607;TECNOS s.as.;3522310279; 22/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40000;0;40000;Risoluzione transattiva del contezioso con l'impresa Soglia Giuseppe & figli;AILGOS TRUST;;94069920653 22/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;40000;0;40000;TRANSAZIONE DEL 03/10/2014;AILGOS TRUST;;94069920653 22/11/2016;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;5075,2;800;4275,2;Competenze professionali per costituzione al TAR Campania - Salerno - nel ricorso RG n. 1479/2016 - delibera di incarico n. 342/2016 -reversale 4655;ANNUNZIATA MARIA;2460230655;NNNMRA62C47I019R 22/11/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;2000;0;2000;Associazione Comunicare-contributo;Associazione Comunicare;91052300653; 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3500;0;3500;progetto il fiore all'occhiello area immigrazione;ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNA E L'ALTRA;;91041600650 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1500;0;1500;PROGETTO GIOCANDO CON LO SPORT E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE;ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA EBOLITANA VALLE DEL SELE;;91030490659 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;829,99;75,45;754,54;Impegno di spesa servizio trasporto per Roma - Ditta Autolinee Palmentieri Antonio CIG ZE61AA8A0C - reversale 4640;AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO;394978065; 22/11/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;100;0;100;Rimborso spese legali avv. Buccella Nelso (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016);BUCCELLA NELSO;;BCCNLS55D18E289V 22/11/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;8520,25;0;8520,25;Rimborso spese legali dipendente Lucia Carpigiani.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1500;0;1500;Progetto Servizi di integrazione sociale - ACCONTO;CENTRO SOCIALE E CULTURALE ''E.MASSAIOLI'';;91020340658 22/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3000;0;3000;Trasporto scolastico alunni ebolitani zone limitrofe di Aversana a.s. 2016/2017 I;COMUNE DI BATTIPAGLIA;775900653; 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;437;0;437;Progetto Home Care Premium 2014 prosieguo 1/7/-31/12/2016 contributo getione;COMUNE DI BELLIZZI;;2615970650 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4001,6;721,6;3280;REALIZZAZIONE PROGETTI PUBBLICA UTILITA' AREA PERSONE DETENUTE SERVIZI PER L0 INTEGRAZIONE SOCIALE CIG Z0C1B1D09A - REVERSALE 4643;cooperativa sociale Kosmos;4854580653;4854580653 22/11/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3308,65;521,54;2787,11;terzo trimestre compenso revisore - REVERSALE 4651;D'AGOSTINO DOTT. DOMENICO;1956320616;DGSDNC62S21B779X 22/11/2016;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;252;0;252;"Partecipazione al seminario Novità di finanza e contabilità comunale""tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 13.10.2016 a Potenza,";DELFINO & PARTNERS;1469790990;1469790990 22/11/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9920;1788,86;8131,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata - reversale 4641;ditta Istemi di Nicolino Messuti & C. s.a.s.;4629350655; 22/11/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;60207,01;10856,99;49350,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4661;EFFEMME IMMOBILIARE SRL LOCAZIONE IMMOBILI;4453100655; 22/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;270;48,69;221,31;INSTALLAZIONE PALCO PER EVENTO 13° MARATONADI SAN PADRE PIO - CIG ZED1B0D1F1 - REVERSALE 4648;EXPOSARA SRL;4567810652; 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;950;171,31;778,69;INSTALLAZIONE PALCO PER EVENTO 13° MARATONADI SAN PADRE PIO - CIG ZED1B0D1F1 - REVERSALE 4659;EXPOSARA SRL;4567810652; 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8686,4;1566,4;7120;KIT DI SEGNALETICA STRADALE - REVERSALE 4649;F.S.G. S.R.L.;3565280652; 22/11/2016;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;8519,99;1343;7176,99;PROCEDIMENTO RG. 20001006/2005 CONTRO S.L.E - reversale 4638;FACCENDA COSIMO;1810470656;FCCCSM54P13D390Q 22/11/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;237,9;42,9;195;manifesti EVENTO STEVE WYNN LIVE@MOA - reversale 4660;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/11/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;10307,48;0;10307,48;locazione anno 2016 immobile sito in loc. Casarsa adibito a scuola materna canone periodo gennaio/ottobre 2016;GUARNIERI NICOLA;;GRNNCL58C15D390L 22/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;9000;0;9000;QUINTA RATA PER INTERESSI LEGALI E MORATORI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEL COMPENSO PER I LAVORI IN OGGETTO. CONTRATTO DI TRANSAZIONE PROT. N. 38405 DEL 04.11.2015 PER I LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SAN GIOVANNI;INFRASTRUTTURE AMF SRL procuratrici Sig. Di Micco Amalia;4002831214;DMCMLA47P48AO64U 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,09;42,39;192,7;Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi - REVERSALE 4644;Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;2973040963;1788080156 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1499,97;270,49;1229,48;cancelleria - REVERSALE 4657;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 22/11/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2457,27;1045,59;1411,68;compenso revisore dal 01/07/2016 al 30/09/2016 - REVERSALE 4652 - 4654;LAZAZZERA D.SSA FILOMENA;;LZZFMN66E65A509P 22/11/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;3981,7;718;3263,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4648;LEASYS S.P.A.;6714021000; 22/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;8421,43;1684,29;6737,14;LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO - REVERSALE 4662;LONGO ELVIRA;;LNGLVR45A41A717U 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1703,47;307,18;1396,29;FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - REVERSALE 4647;OMNIA STRADE SAS;3377460658; 22/11/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;8500;1339,85;7160,15;Saldo competenze professionali per il giudizio proposto innanzi alla Corte di Appello di Salerno - Opposizione al lodo Ditta Mazzitelli - delibera di incarico n. 380/2009 - REVERSALE 4645;PAOLINO GAETANO;1954140651;PLNGTN55A22B644S 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;668,96;106,96;562;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4637;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2318;418;1900;PROGRAMMA SUED ATTIVITA DI PERSONALIZZAZIONE E NUOVE IMPLEMENTAZIONI - REVERSALE 4650;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768;975860768 22/11/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1853,73;334,28;1519,45;RDO N. 891176 - SERVIZIO RECAPITI CORRISPONDENZA - reversale 4656;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 22/11/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;8500;1339,85;7160,15;competenze vertenza Comune c ATI MAZZITELLI Corte Appello Roma - REVERSALE 4646;SANTIMONE GIOVANNI;2231240652;SNTGNN51B19D390E 22/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;97,6;17,6;80;MATERIALE PUBBLICITARIO LIBRO CARMANDO LE MANI DI DIOS - reversale 4639;TIPOGRAFIA A B C DI EMILIO BONAVOGLIA;2638880654;BNVMLE65H06D390L 22/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2015,28;0;2015,28;Iscrizione e fequenza al Tiro a Segno Nazionale;TIRO A SEGNO NA SEZ.EBO;;82002990651 22/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2802,82;505,43;2297,39;Acquisto carburanti per scuolabus - REVERSALE 4642;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 22/11/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4699,32;740,75;3958,57;PARCELLA P.A.Compenso per la funzione di presidente del Collegio dei Revisore dei Conti periodo luglio settembre 2016 - REVERSALE 4653;VALLEFUOCO DOTT. LORENZO;2955901216;VLLLNZ60B13F799A 23/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;412,36;74,36;338;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GABINETTO DEL SINDACO - REVERSALE 4670;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2500;0;2500;PROGETTO CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA;BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS;;94052810655 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10773,56;0;10773,56;RIFERIMENTO CEDOLE LIBRAIO ANNO 2016/2017;CARTOLIBRERIA ARTATTACK DI CAPUTO MARIA;5214390659;CPTMRA63P66D390M 23/11/2016;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;3277,83;591,08;2686,75;NB DELL VOSTRO 3559 W10, borsa, mouse, cavo rete, lucchettoQuantità: 6.00 - REVERSALE 4668;Converge S.p.A.;4472901000;4472901000 23/11/2016;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;374,85;67,6;307,25;NB DELL VOSTRO 3559 W10, borsa, mouse, cavo rete, lucchettoQuantità: 6.00 - REVERSALE 4669;Converge S.p.A.;4472901000;4472901000 23/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;217,5;0;217,5;REGISTRAZIONE SENTENZA 492/2016;DI SIA MARIO;;DSIMRA53P12A495Q 23/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;2307,47;0;2307,47;Sentenza gdp di eboli n.492/2016;DI SIA MARIO;;DSIMRA53P12A495Q 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;935,01;168,61;766,4;Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E81654394 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4674;E.ON ENERGIA SPA;3429130234;3429130234 23/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2379;429;1950;INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IDRAULICA SU IMMOBILI SCOLASTICI - REVERSALE 4667;EMILIO RUFOLO;4453780654;RFLMLE69E08B492J 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;231,11;41,67;189,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV.4676;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4847,01;874,05;3972,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4677;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3298,96;594,89;2704,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DEL'ENTE / REV. 4678;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;470,88;84,92;385,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4679;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;942,84;170,02;772,82;Forniamo energia in Via Italia SNC 84025 EBOLI - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4680;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;201,76;36,38;165,38;Forniamo energia in Via Ceffato 58 84025 EBOLI SA - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4681;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;288,05;51,94;236,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4682;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4825,1;870,1;3955;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4683;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5720,04;1031,49;4688,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 46884;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16,7;3,01;13,69;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4685;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2561,17;461,85;2099,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4686;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;869,73;156,84;712,89;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4687;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3869,8;697,82;3171,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4688;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;723,89;130,55;593,34;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4689;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1660,04;299,35;1360,69;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4690;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1117,89;201,59;916,3;Forniamo energia in Via Serracapelli SNC 84025 EBOLI - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4691;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 23/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1958,1;353,1;1605;BOLLETTARI- REVERSALE 4664;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;198;0;198;Polizza assicurativa bambini Asilo Nido Comunale a.s. 2016/2017 -;LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL;4387960653; 23/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;2491,81;0;2491,81;Sentenza GdP di eboli n. 201/2015;MAZZARO MARIANNA;;MZZMNN64T61D390O 23/11/2016;U.1.04.02.03.000;Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica;1250;0;1250;Borse di studio per formazione post-laurea-liquidazione contributo;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 23/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5200;0;5200;Denucia di messa in servizio impianti di riscaldamento strutture comunali;NOBILE ING. DAMIANO;;NBLDMN66E14D390P 23/11/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1500;270,49;1229,51;LAVORI EDILI PER LA CREAZIONE DI UNA LUDOTECA PRESSO LA SCUOLA LONGOBARDI DEL COMUNE DI EBOLI - REVERSALE 4665;NUOVA INERTI SRL DEI F.LLI DE NIGRIS;4529200653; 23/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;368,45;66,44;302,01;Trasporto Always on - Flat - REVERSALE 4666;OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT;2298700010;2298700010 23/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;618,85;111,6;507,25;Abbonamento e Aggiornamento Osaced dal 24/04/2016 al 23/04/2017 - REVERSALE 4671;OSANET SRL;3790350874; 23/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;253;23;230;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4672;PASTICCERIA RESTA S.A.S. & C.;;5178820659 23/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;2387,74;0;2387,74;Sentenza Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli nr. 2830-2015, proc. RG 2004928/2009 Giudice Dott.ssa Cosimina D'Ambrosio -;PEZZELLA ANDREA;4924360656;PZZNDR74P25H703C 23/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;390,4;70,4;320;biglietto aereo palermo-roma - reversale 4673;PRIMOR TRAVEL DEA VIAGGI SRL;2402260653; 23/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;730;0;730;SENTENZA GDP 1892/2014;SICA ANNA;;SCINNA33E47E027A 23/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;9226,39;0;9226,39;SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 2830/15;SOMMA WANDA;;SMMWND47B44H703R 23/11/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1898;0;1898;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TORINO MADDALENA;5060360657;TRNMDL74M48H431G 23/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;1855;271,12;1583,88;SENTENZA N.492/2016 Gdp Eboli - reversale 4663;VELE ANDREA;4873780656;VLENDR79P19H703T 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;601,65;0;601,65;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 e 2015 - Impegno di spesa rimborso componenti Commissione Tecnica;ASSOCASA - UGL;;95067150656 24/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;427,34;0;427,34;Sentenza del GdP di Eboli n. 229/2015;BOTTIGLIERI ANTONIO;;BTTNTN75A18B492K 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1050,62;283,67;766,95;LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI, DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE, DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA NELL'AMBITO S3 (ex S5). CIG: 6199066F14 - reversale 4698;CAPRIGLIONE ANNA;;CPRNNA55P63H703W 24/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1500;0;1500;PROGETTO CAV AREA CONTRASTO ALLA POVERTA' - ACCONTO;Centro aiuto alla vita Presidente Mastrangelo Vincenza;;MSTVCN55B63D390K 24/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;694,66;106;588,66;Compensi professionali sent. n.229/2015 Giudice di Pace di Eboli - Causa R.G. n.1034/14 Bottiglieri Antonio - reversale 4696;D'Ambrosio Davide;;DMBDVD72M26D390F 24/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;789,74;124,33;665,41;Sentenza del giudice di pace di Eboli 376/08 PERNA SAVERIO C/o COMUNE DI EBOLI - reversale 4703;DI TROLIO GIORDANO;2011220643;DTRGDN66E11B374L 24/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;217,5;0;217,5;REGISTRAZIONE SENTENZA N. 596/2016 GdP EBOLI CAUSA SERAFINO ROSA;ERARIO STATO;; 24/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;217,5;0;217,5;REGISTRAZIONE SENTENZA N. 694/2016 GdP EBOLI CAUSA MARISEI MARIA GRAZIA;ERARIO STATO;; 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;188,17;50,81;137,36;LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI, DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE, DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA NELL'AMBITO S3 (ex S5). CIG: 6199066F14 - reversale 4701;FERRIGNO FRANCESCO;;FRRFNC55T15F912N 24/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;1802,8;0;1802,8;Pagamento sentenza n.1798/2015 TRIB. SALERNO 2^ SEZ.SPECIALE EBOLI DELIBERA di C.C. del 05/08/2016;FUNARO NICOLA;5070670657;FNRNCL74E11H703V 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;188,17;43,28;144,89;LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI, DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE, DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA NELL'AMBITO S3 (ex S5). CIG: 6199066F14 - reversale 4702;GALDI SILVIO;;GLDSLV55R31H703G 24/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;2749;0;2749;Sentenza n. 1798/2015;MAGLIO GERARDO;;MGLGRD01A01D390Q 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;376,34;101,61;274,73;LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI, DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE, DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA NELL'AMBITO S3 (ex S5). CIG: 6199066F14 - reversale 4700;MASULLO ANTONIO;;MSLNTN65B23C361U 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;188,17;50,81;137,36;LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI, DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE, DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA NELL'AMBITO S3 (ex S5). CIG: 6199066F14 - reversale 4699;NASTA SALVATORE;;NSTSVT63C10G230J 24/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;1227,08;0;1227,08;Impegno di spesa per debiti fuori bilancio giusta Del./C.C. n. 69 del 05/08/2016. Sentenza Tribunale di Salerno ¿ Sezione civile - n. 2279/2015 ¿ vertenza Cammarano Renato e Comune di Eboli. Liquidazione risarcimento danni e spese legali.;PERNA SAVERIO;;PRNSVR62P20B374C 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;601,65;0;601,65;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 e 2015 - Impegno di spesa rimborso componenti Commissione Tecnica;S.I.C.E.T. SINDACATO INQUILINI CASA;;95039660659 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;601,65;0;601,65;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 e 2015 - Impegno di spesa rimborso componenti Commissione Tecnica;S.U.N.I.A.;;95015920655 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1144,7;309,07;835,63;COMPENSO COMPONENTI, DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE, DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA NELL'AMBITO S3 (ex S5) - reversale 4697;SACCONE GIANTOMMASO;;SCCGTM63B13A944H 24/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;561,54;0;561,54;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 e 2015 - Impegno di spesa rimborso componenti Commissione Tecnica;UNIAT - UIL DI SALERNO;;95142590637 24/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;233;30;203;CONTENZIOSO RG.4886/2009 - REVERSALE 4695;VISCONTI ROSARIO;889310652;VSCRSR54A02A717H 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;Afonina Alena;;FNNLNA74C46Z154F 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;ALTIERI FILOMENA;;LTRFMN75L71D390Q 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;ALTIERI LUCIA;;LTRLCU89D45H703U 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;ARENELLA CLORINDA;;RNLCRN80P46D390F 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;BARTILOMO TIZIANA;;BRTTZN61A67B492U 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - CAMPIONE DOMENICO 01/06/1961 NAPOLI;CAMPIONE DOMENICO;;CMPDNC61H01F839W 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - CHAKIR BENDAOUD 01/01/1950 MAROCCO (SIDI BENDAOUD);CHAKIR BENDAOUD;;CHKBDD50A01Z330X 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - CHIAGANO FABIO 19/09/1966 EBOLI;CHIAGANO FABIO;;CHGFBA66P19D390U 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - CHIARIELLO ANNARITA 26/11/1976 EBOLI;CHIARIELLO ANNARITA;;CHRNRT76S66D390G 28/11/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;350;63,12;286,88;SERVICE AUDIO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE AUDITORIUM LICEO GINNASIO - CIG Z071BF731C - REVERSALE 4705;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;CONTE EVA;;CNTVEA52H55D801E 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - D'AMATO ANIELLO 07/06/1964 SALERNO;D'AMATO ANIELLO;;DMTNLL64H07H703P 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - DE MEO OLIMPIA 21/05/1978 BATTIPAGLIA;DE MEO OLIMPIA;;DMELMP78E61A717R 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - DEL PILATO MARCO 24/07/1984 BATTIPAGLIA;DEL PILATO MARCO;;DLPMRC84L24A717M 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - DENTE GIUSEPPE GRAZIANO 02/07/1986 NOLA;DENTE GIUSEPPE GRAZIANO;;DNTGPP86L02F924Z 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;360,52;0;360,52;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;DI CETO CARMINE;;DCTCMN66T21D390J 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - DI DOMENICO ANNA 10/01/1953 CAVA DE' TIRRENI;DI DOMENICO ANNA;;DDMNNA53A50C361V 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;D'ONOFRIO KATIUSCIA;;DNFKSC75M52D390X 28/11/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;500;90,16;409,84;MANUTENZIONE TARGA CY277DW Alfa romeo 159 1.9 JTDM - REVERSALE 4736;Ele.Car srl;5017040659; 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;474,89;85,64;389,25;MANUTENZIONE TARGA CY277DW Alfa romeo 159 1.9 JTDM - REVERSALE 4737;Ele.Car srl;5017040659; 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;811,09;0;811,09;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - ERRICO AMEDEO 06/02/1958 QUINDICI;ERRICO AMEDEO;;RRCMDA58B06H128J 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;370,29;66,77;303,52;CARBURANTE GENNAIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE - REVERSALE 4745;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;0;500;Referendum del 4 dicembre-assunzione impegni di spesa;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;FERRAZZUOLO GIUSEPPINA;;FRRGPP72D68D390D 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - FORLENZA VINCENZA 26/01/1963 EBOLI;FORLENZA VINCENZA;;FRLVCN63A66D390D 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - FRESOLONE COSIMO 27/09/1964 EBOLI;FRESOLONE COSIMO;;FRSCSM64P27D390Z 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - FUSELLA ROSARIO 13/05/1994 EBOLI;FUSELLA ROSARIO;;FSLRSR94E13D390N 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - GAROFALO TERESA 17/06/1957 EBOLI;GAROFALO TERESA;;GRFTRS57H57D390N 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;689,3;124,3;565;SCANNER FUJITSU FI-7160 ADF ROTAT GIUSTO VS.ODA TRAMITE ME.PA - REVERSALE 4746;GIANNONE COMPUTERS S.A.S.;1170160889;1170160889 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1844,64;332,64;1512;registri e cartellini - REVERSALE 4735;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;89070403;89070403 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - IUZZOLINO GIUSEPPINA 14/07/1957 SAN GREGORIO MAGNO;IUZZOLINO GIUSEPPINA;;ZZLGPP57L54H943X 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2045,94;368,94;1677;Servizi Demografici - CANCELLERIA - REVERSALE 4739;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;362,34;65,34;297;Dispenser tickets per scontrini elimina-code - REVERSALE 4740;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1618,94;291,94;1327;Servizi Demografici - SPESE PER COMM. ELETTORALE - REVERSALE 4741;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;525,82;94,82;431;Servizi Demografici - REVERSALE 4742;L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.;3939510651; 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8326,48;0;8326,48;cedole libri;LIBRERIA ATHENA DI PARISI ROSANNA;4583460656; 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - LUCA GABRIELA 14/10/1978 ROMANIA (VATRA DORNEI);LUCA GABRIELA;;LCUGRL78R54Z129M 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - MAGGIO LUCIA 11/12/1960 CAMPAGNA;MAGGIO LUCIA;;MGGLCU60T51B492D 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - MASIELLO VINCENZA 23/05/1970 EBOLI;MASIELLO VINCENZA;;MSLVCN70E63D390I 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - MASULLO ANTONIO 18/05/1971 EBOLI;MASULLO ANTONIO;;MSLNTN71E18D390R 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - MIRRA DAMIANO 12/06/1963 EBOLI;MIRRA DAMIANO;;MRRDMN63H12D390I 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - NATALE MARIANO 27/12/1965 EBOLI;NATALE MARIANO;;NTLMRN65T27D390T 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;PAGLIUCA ROSA;;PGLRSO81T51I307X 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - PAPAI ELIZA MIRELA 27/05/1975 ROMANIA (MARGHITA);PAPAI ELIZA MIRELA;;PPALMR75E67Z129L 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;PATERNOSTER ANTONIETTA;;PTRNNT63D54D390L 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - PECILLO FILOMENA 10/09/1979 - EBOLI;PECILLO FILOMENA;;PCLFMN79P50D390W 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - PESTICCIO ANTONIO 23/07/1962 EBOLI;PESTICCIO ANTONIO;;PSTNTN62L23D390V 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - PESTICCIO VINCENZO 23/09/1933 EBOLI;PESTICCIO VINCENZO;;PSTVCN33P23D390M 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - PETRILLO COSIMO 29/06/1982 EBOLI;PETRILLO COSIMO;;PTRCSM82H29D390H 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;111;70,02;40,98;ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA PER ATTIVAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI EDILIZIE E COLLEGAMENTO DIGITALE TRA IL PROGRAMMA SUED E ACROPOLIS IN SERVIZIO PRESSO LO SPORTELLO EDILIZIA - reversale 4703;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4281;771,98;3509,02;ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA PER ATTIVAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI EDILIZIE E COLLEGAMENTO DIGITALE TRA IL PROGRAMMA SUED E ACROPOLIS IN SERVIZIO PRESSO LO SPORTELLO EDILIZIA - reversale 4704;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 28/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;957,7;172,7;785;Acquisto Switc presso ditta RDP-procedura MEPA- CIG:Z1D1A17325 - REVERSALE 4738;RDP Elettronica S.r.l.;6052671218;6052671218 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - RULLO FRANCO 05/12/1969 SVIZZERA (ZURIGO);RULLO FRANCO;;RLLFNC69T05Z133G 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - RUSSO MARCELLA 06/02/1975 SAN SEVERO;RUSSO MARCELLA;;RSSMCL75B46I158J 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - SABBARESE LORENZO 18/02/1971 CALVANICO;SABBARESE LORENZO;;SBBLNZ71B18B437H 28/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;868,36;156,59;711,77;COMUNE DI EBOLI, ORDINE 694561, - REVERSALE 4743;SHARP SPA;9275090158; 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - SPINOLA VIRGILIO 20/01/1955 BUCCINO;SPINOLA VIRGILIO;;SPNVGL55A20B242B 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - TAOUFELLA DJAMEL 10/04/1972 ALGERIA (ROUIBA);TAOUFELLA DJAMEL;;TFLDML72D10Z301L 28/11/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1555,03;239,8;1315,23;causa civile c/o VIsconti Tarquinio, Trib. Salerno n.10151/2007 sent. n.2728/2013 - REVERSALE 4744;TORTOLANI ENRICO;1111040653;TRTNRC54E27H703O 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;VILLANO MARIA;;VLLMRA60R57A717V 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;VISCONTI CARLO;;VSCCRL64M27D390A 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto;VIVONE ROSA;;VVNRSO72D49D390J 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - VOCCA FELICE 14/05/1945 EBOLI;VOCCA FELICE;;VCCFLC45E14D390D 28/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;901,29;0;901,29;Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 - Liquidazione somme aventi diritto - ZINNA ANNALISA 01/03/1977 EBOLI;ZINNA ANNALISA;;ZNNNLS77C41D390O 29/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;309,59;0;309,59;Sentenza Giudice di Pace di Eboli - n.100/2015 - vertenza Pulizzotto;BUSILLO CARMINE;5160640651;BSLCMN84M01A717B 29/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;942,56;169,97;772,59;ACQUISTO CARBURANTI - reversale 4760;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 29/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;9825,64;0;9825,64;SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 5480/2015;MARTELLONE RAFFAELLLA;;MRTRFL60S65E932N 29/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;3812,02;501,05;3310,97;COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA SENTENZA N. 3808/2015 COMPRENSIVE DI ATTO DI PRECETTO E DI SPESE PER CTU - REVERSALE 4757;MOSCATO GIUSEPPINA;4132320658;MSCGPP77L66G039P 29/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;244;40;204;SALDOCOMPETENZE CTU PROC.MARTELLONE RAFFAELLA C/O CIMUNE EBOLI PROC.20000311/2010 - REVERSALE 4577;PASCARELLA PASQUALE;4363630650;PSCPQL58L24A717Z 29/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;265;0;265;SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI N. 100/2015;PULIZZOTTO GIUSEPPE;;PLZGPP82R03H703Y 29/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;35319,86;1358,46;33961,4;EBOLI PASTI ALUNNI - reversale 4758;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 29/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;6091,66;0;6091,66;SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 3808/2015;TARANTINO CRISTINA;;TRNCST54M50C763B 29/11/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;3151,21;482,54;2668,67;SPESE DIRITTI E ONORARI SENTENZA 5480/2015 TRIBUNALE DI EBOLI - REVERSALE 4756;VISCONTI ENNIO;;VSCNNE73P01G793C 29/11/2016;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7664,12;454,45;7209,67;Canoni WIND dal 01/09/2016 al 31/10/2016 - SPESE BONIFICO A CARIO DELL'ENTE/ REV. 4771;WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;5410741002;5410741002 30/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1000;0;1000;Liquidazione sinistro;D'ANIELLO MARIA;;DNLMRA48B57D390Z 30/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5072,03;914,63;4157,4;interventi vari di ripristino Pubblica illuminazione - REVERSALE 4784;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 30/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9739,81;1756,36;7983,45;intervento di ripristino cavi stadio Dirceu - REVERSALE 4785;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 30/11/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5311,49;957,81;4353,68;sostituzione lampade torri faro impianti sportivi - REVERSALE 4783;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 30/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;711;64,64;646,36;Ospitalità artisti per Festival Internazionale della Chitarra - Affidamento Ditta Hotel Grazia - CIG ZCE1A7F696 - REVERSALE 4796;HOTEL GRAZIA GESTIONE RENAISSANCE 2011 SRL;4973770656; 30/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9577;1727;7850;Lavori per manutenzione scuole comunali CIG: Z6A1B53978 - REVERSALE 4788;Impresa Edile Manna Pasquale;4823220654; 30/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3477;627;2850;Lavori per manutenzione strade e marciapiedi comunali ditta manna pasquale . CIG Z241B5393B - REVERSALE 4789;Impresa Edile Manna Pasquale;4823220654; 30/11/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4148;748;3400;INTERVENTO DI manutenzione presso l'immobile di proprietà comunale Ex Mattatoio Comunale di Eboli ora sede dell' Asl. - REVERSALE 4786;Impresa Edile Manna Pasquale;4823220654; 30/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;90,28;16,28;74;Materiale fornito per MUSICAL FESTA DELLA LIBERAZIONE - REVERSALE 4790;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 30/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;73,2;13,2;60;Materiale fornito per la manifestazione LILT FOR WOMEN - REVERSALE 4791;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 30/11/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;90,28;16,28;74;"Locandine per manifestazione "" ESTATE AL PARCO PIETRO DA EBOLI - REVERSALE 4792";LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 30/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;461,16;83,16;378;LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE - REVERSALE 4795;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 30/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;197;0;197;AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2016;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 30/11/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1924,79;347,09;1577,7;ripristino pannelli policarbonato pensilina parcheggio multipiano - striscioni promozionali della città di Eboli - REVERSALE 4782;NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS;2947350654; 30/11/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;420;0;420;Liquidazione sinistro - NIGRO DAVIDE 13/07/1976 EBOLI;NIGRO DAVIDE;;NGRDVD76L13D390B 30/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;130,06;23,06;107;B/Bollettazione - REVERSALE 4793;PHLOGAS & POWER S.R.L.;13252981009;13252981009 30/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1830;330;1500;CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE SUED - IMPORTO SEMESTRALE ASSISTENZA SUED - REVERSALE 4797;PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING;975860768; 30/11/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3151,23;477,23;2674;Pagamento Fatture come da tabella allegata - REVERSALE 4794;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 30/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2724,48;0;2724,48;ISCRIZIONE PERSONALE P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - EBOLI VS. NOTA 224/16;TIRO A SEGNO NA SEZ.EBO;;82002990651 30/11/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2976,32;0;2976,32;ISCRIZIONE PERSONALE P.M. AL T.S.N. VS. NOTA 224/2016;TIRO A SEGNO NA SEZ.EBO;;82002990651 01/12/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;10793,72;0;10793,72;INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016;Amministratori Comune di Eboli;; 01/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;49,3;8,89;40,41;pedaggi ottobre 2016 - reversale 4807 - provv. 203;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 01/12/2016;U.2.02.01.10.000;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;10556,42;1600;8956,42;ALIQUOTA DIREZIONE DEI LAVORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SS. COSMA E DAMIANO ALLA SALITA RIPA IN EBOLI AL 7^ SAL - reversale 4803;DI MAURO ING.SALVATORE;720690650;DMRSVT48D14B242T 01/12/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;63559,56;11461,56;52098;ACCONTO SU INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI EX DE MARTINO SPA CREDITO COMPENSATO CON DEBITO IMU 2015 - reversale 4802;GVM -SPA;181250655;181250655 01/12/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1358,65;0;1358,65;INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016;Presidente del Consiglio Comune di Eboli;; 01/12/2016;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;4448,55;802,2;3646,35;Aggio Accertamenti ICI - C.c.p. Ente c.p. - dati contabilizzati dal 01/07/2016 al 30/09/2016 - reversale 4804;SO.G.E.T. S.p.A.;1807790686;1807790686 01/12/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;648,25;0;648,25;Recupero Spese di Notifica su Accertamenti ICI - C.c.p. Ente c.p. - dati contabilizzati dal 01/07/2016 al 30/09/2016.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 01/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1,26;0,23;1,03;canone telepass 2016 - reversale 4806 - prov. 203;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001 05/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1769;319;1450;LAVORI IN FERRO DIRCEU rev. n. 4819;L.C.A s.r.l;; 05/12/2016;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;180;0;180;QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE LIVIA LARDO;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 05/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5653,6;1019,5;4634,1;SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE rev. n. 4817;NUOVA INERTI SRL DEI F.LLI DE NIGRIS;4529200653; 05/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1586;286;1300;SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE rev. n. 4818;NUOVA INERTI SRL DEI F.LLI DE NIGRIS;4529200653; 05/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;37,24;3,39;33,85;Ore di attesa conferimento RSU come da prospetto aa.to rif art 24 e 29 CSA. Periodo Dicembre 2015 rev. n. 4815;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 05/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;793;143;650;Vendita di GPL propano Combustione. Riferimento 651/309 del 17.11.2016 rev. n. 4820;S.M.A. GAS SRL;7083670633;1291680617 07/12/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;481,2;0;481,2;emolumenti dal 01/10 al 30/11/2016;ALTIERI NADIA;;LTRNDA70D65D390K 07/12/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;360,72;0;360,72;ritenute INPS 2/3 a carico revisore . Lazzazera su mand. nov.2016;INPS - SALERNO;; 07/12/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;609,52;0;609,52;emolumenti dal 01/10 al 30/11/2016;PAGANO DANIELA;;PGNDNL72A63D390M 07/12/2016;U.1.03.02.12.000;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;641,6;0;641,6;emolumenti dal 01/10 al 30/11/2016;VISCONTI VINCENZO;;VSCVCN57T23D390F 09/12/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;509,96;91,96;418;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. DEMOGRAFICO rev. n. 4901;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;549;99;450;n. 25 SEDIA MATERNA H 30 rev. n. 4907;Art Design S.r.l.;4058920655;4058920655 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;Bardouz Najma;;BRDNJM76A41Z330E 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;Bilous Valentyna Volodymyrivna;;BLSVNT64A43Z138F 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;BISOGNO CARLO;;BSGCRL71C05F913U 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2000;0;2000;Gestione attività extra Piano di Zona;CARITAS DIOCESANA DI SALERNO,CAMPAGNA E ACERNO;; 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;CICCARONE ANTONIA;;CCCNTN50M41D390D 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3464,92;624,82;2840,1;Acquisto materiale informatico per trasferimento armadio rack procedura MEPA-CIG:ZD119A5DC0 rev.n.4884;COM-TECH S.R.L.;7685541216;7685541216 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;56184;0;56184;Gestione attività extra Piano di Zona TRASFERIMANTI FONDI TERZA ANNUALITà DEL II PSR DI AMBITO;COMUNE DI CAMPAGNA;; 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;COPPOLA COSIMO;;CPPCSM55M09D390W 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;D'AMATO MATTIA -IANNECE ANNA;;D'MMTT46M19D390P 09/12/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1620,06;240;1380,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.n. 4908;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;D'ISA TERESA;;DSITRS67C49E791P 09/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;211,73;38,18;173,55;riparazione auto P.M. rev. n.- 4911;Ele.Car srl;5017040659; 09/12/2016;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1306,79;0;1306,79;versamento iva commerciale novembre 2016;ERARIO STATO;; 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1236,9;223,05;1013,85;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E LIBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG XAC1901506 rev. n. 4897;FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC;182500652; 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;FORTUNATO VITTORIO;;FRTVTR84S27F839Q 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;GERARDI ALIDEO E ANCONA FRANCESCA;; 09/12/2016;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;1662,86;299,86;1363;SURFACE PRO 4 INTEL CORE I7 (SU9-00004) rev. n. 4902;KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.;2048930206; 09/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;38040,41;3458,22;34582,19;ottobre 2016 rev. n. 4900;LADURNER SRL;1410370215; 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;LONGOBARDI ROSARIA;;LNGRSR69P60C129H 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;439,2;79,2;360;UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - ANNUALITA 1 rev. n. 4898;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;929,52;167,62;761,9;RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIO TELEASSISTENZA HELP DESK ANNO 2016 SOFTWARE COMMERCE SUITE 2000 E AGORA' FIERE E MERCATI rev. n. 4885;MAGNOSYS INFORMATICA, WEB E SERVIZI;3667450401;3667450401 09/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;69285;12494,02;56790,98;PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI EBOLI. CODICE CIG: 6339439E8B rev. n. 4904;MANNA S.P.A;5208880657;5208880657 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2000;360,65;1639,35;PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI EBOLI. CODICE CIG: 6339439E8B rev. n. 4905;MANNA S.P.A;5208880657;5208880657 09/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1203,03;216,94;986,09;PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI EBOLI. CODICE CIG: 6339439E8B rev. n. 4906;MANNA S.P.A;5208880657;5208880657 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;MAROTTA ALBERICO;;MRTLRC68E28Z112Y 09/12/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;610;110;500;"Compenso per servizio di rassegna stampa, economia e cronaca""E-Press"", relativo al periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 come da Vs determina n.11 del 22/01/2016(settore Staff Sindaco e rrProgetti Innovativi) rev. n. 4911";MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 09/12/2016;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;305;55;250;"Compenso per servizio di rassegna stampa, economia e cronaca""E-Press"", relativo al periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 come da Vs determina n.11 del 22/01/2016(settore Staff Sindaco eeProgetti Innovativi) rev. n. 4912";MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL;3099500781;3099500781 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;NAIMOLI VIRGINIA;;NMLVGN48T66B492F 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1999,99;360,65;1639,34;SACCHI IN PE TRASPARENTE F.TO 90X120 rev. n. 4886;NAPOLETANA PLASTICA DI MARIO FERRI& C. SAS;1242011219;435640636 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;NATALE CARMINE;;NTLCMN63M30H703R 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;PACIFICO DOMENICO;;PCFDNC67H27H243U 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;PESCE MARIA GRAZIA;;PSCMGR62R66G793Z 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;420;0;420;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;Petrillo Italia e Petrillo Damiano;;PTRDMN73E20D390M 09/12/2016;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;4194,67;661,2;3533,47;COMP. PROF. PER COSTITUZIONE DINANZI AL TAR, SEZ.DI SA., RICORSI RIUNITI 3283/04, 812/05, 1244/05 LEZZI GIUSEPPE, EREDI BALDI, EREDI CURCIO SNC, SENTENZA N. 740/2014. rev. n. 4909;PISANO GIOVANNA;2988450652;PSNGNN62A63B354D 09/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6838,1;1233,1;5605;ESECUZIONE DI INDAGINI METEOCLIMATICHE ED ODORIGENE. AFFIDAMENTO ANNO 2016 E DETERMINA PROT. 132 -892 DEL 24/06/2015 rev. n. 4903;PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;5119321007;5119321007 09/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;189211,22;17201,02;172010,2;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. Prot.23380 del 03/07/2016. Periodo Settembre 2016 rev.4887;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;120985,84;10998,71;109987,13;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. Prot.23380 del 03/07/2016. Periodo Settembre 2016 rwev.n. 4888;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55936,68;5085,15;50851,53;Servizio integrato rifiuti raccolta carta/cartone multimateriale e vetro. Applicazione del quinto d'obbligo rif. Vs. prot. n.23380 del 03/07/2015. Periodo Settembre 2016 rev. n. 4889;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7319,99;665,45;6654,54;Gestione Isola Ecologica rif. reg. generale N°158-26/01/2010. Periodo Ottobre 2016 rev. n. 4899;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2196;396;1800;servizio ausilio pasti asilo nido novembre 2016 rev. n. 4915;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;39584,8;1522,49;38062,31;EBOLI PASTI DOCENTI E NON rev. n. 4916;S.L.E.M. SRL-;1541081210; 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;140;0;140;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;SORVILLO MARIACOLOMBA;;SRVMCL89L54A717S 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29247,96;0;29247,96;Progetto SPRAR del Comune di EBOLI come da giusta convenzione del 08/07/2014 - rimborso spese;Tertium Millennium Soc. Coop. Sociale;3571580657;3571580657 09/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;400;0;400;IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA FAMILIARI;VOLLO TERESA;;VLLTRS75E68D390Q 09/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1214,8;215,38;999,42;SISTEMA LEGGI D'ITALIA REV. N.4833;WOLTERS KLUWER ITALIA SRL LEGGI D'ITALIA;10209790152; 13/12/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;500;115;385;Commissione per il Paesaggio liquidazione gettoni di presenza vebali n. 00-17-18-19-20-21-22-23-24-25 e 26 del 2016. rev. n. 4939;AITA ALESSANDRA;;TAILSN81R66D390I 13/12/2016;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1019,92;183,92;836;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev.n. 4946;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 13/12/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;500;115;385;Commissione per il Paesaggio liquidazione gettoni di presenza vebali n. 00-17-18-19-20-21-22-23-24-25 e 26 del 2016. rev. n. 4942;BRUNO LUCA;;BRNLCU73H01A091Q 13/12/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;500;115;385;Commissione per il Paesaggio liquidazione gettoni di presenza vebali n. 00-17-18-19-20-21-22-23-24-25 e 26 del 2016. rev. n. 4940;D'ANDREA MARIA;4603510654;DNDMRA72S62D390F 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;13123,15;0;13123,15;manutenzione straordinarie immobili e strade;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;12408,4;0;12408,4;manutenzione straordinarie immobili e strade;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;99840;0;99840;lavori di manutenzione straordinaria immobili e strade;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;8558,3;0;8558,3;servizio manutenzione ordinaria immobili comunali;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2592;0;2592;lavori di sostituzione componenti per quadro di comando elettrico;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;11898,03;0;11898,03;lavori di adeguamento e ristrutturazione campo sportivo Massjoli;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;868,22;0;868,22;lavori di manutenzione;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7135,38;0;7135,38;manutenzione imoianti sportivi palasele;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6000;0;6000;lavori di pulizia canale adiacente strada via del grano e campo calcio Massaioli;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2416,72;0;2416,72;lavori di manutenzione immobili comunali;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6082,01;0;6082,01;lavori di manutenzione immobili comunali;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;23855,12;0;23855,12;lavori di adeguamento e ristrutturazione campo sportivo Massjoli;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;372,03;0;372,03;servizio manutenzione ordinaria immobili comunali;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6048;0;6048;DBF PIANO DI RIEQUILIBRIO IMPORTO ANNO 2014 EBOLI MULTISERVIZI;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 13/12/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;7320;1320;6000;Manutenzione del verde e pulizia del cimitero comunale nei mesi di Ottobre e Novembre 2015 Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 58348438C2 Contratto di appalto repertorio n. 94 Capitolo n. 10534 impegno n. 1021 del 2015 rev. n. 4943;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;4364150658 13/12/2016;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3660;660;3000;Manutenzione del verde e pulizia del Cimitero Comunale nel mese di Dicembre 2015 Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 58348438C2 Contratto di appalto repertorio n. 94 - registrato a Eboli il r29/01/2015 IN. 543 Serie 1T rev. n. 4944;NEW ECOLOGY SERVICE;4364150658;MRTCSM61E29H703Y 13/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2082,44;189,31;1893,13;Maggiori oneri per ore di attesa smaltimento rifiuti dei rsu Settembre 2016 Reversale 4945;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 13/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;64480;0;64480;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 13/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;64365;0;64365;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 13/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;90070;0;90070;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA;4016020655; 13/12/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;500;115;385;Commissione per il Paesaggio liquidazione gettoni di presenza vebali n. 00-17-18-19-20-21-22-23-24-25 e 26 del 2016. rev. n. 4941;Tortoriello Patrizia;;TRTPRZ72P45D390W 13/12/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;500;115;385;Commissione Locale per il Paesaggio liquidazione gettoni di presenza vebali n. 00-17-18-19-20-21-22-23-24-25 e 26 del 2016. rev. n. 4939;VERDE EMILIA;;VRDMLE78A54D390K 15/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1390,12;250,68;1139,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4981;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 15/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1013,32;182,73;830,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4982;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 15/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;137,95;24,88;113,07;Spese enel 2016 - pubblica illuminazione SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4983;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 15/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7273,22;1311,56;5961,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4984;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 15/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1159,6;209,11;950,49;energia elettrica novembre 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4985;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 15/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;322,46;58,15;264,31;energia elettrica novembre 2016 - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4986;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 15/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3206,97;578,3;2628,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4987;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 15/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1662,43;299,78;1362,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata - SPESE BONIFICO A CARICO DELL'ENTE / REV. 4988;ENEL ENERGIA - SPA;6655971007; 15/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3256,71;0;3256,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata;UNICREDIT FACTORING SPA;1462680156;1462680156 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;658,8;118,8;540;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 4996;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;329,4;59,4;270;NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE FINANZE 3 TRIMESTRE 2016 REV. N. 4997;ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.;4612430654; 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;648,74;0;648,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ANAS - SPA;2133681003;80208450587 16/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1220;220;1000;Compenso per la manutenzione annuale REV. N. 5005;ARPES SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA;908181001;501630586 16/12/2016;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1250;0;1250;Impegno di spesa realizzazione carri allegorici per manifestazione Carnevale 2016 - CIG ZAB18677C7;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;184,83;33,33;151,5;VESTIARIO VARIO REV. N. 5023;BICOS SRL;4167700659; 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;654,9;118,1;536,8;FORNITURA ABITI DA LAVORO SERVIZIO CIMITERO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z3B1B95D6F REV. 5024;BICOS SRL;4167700659; 16/12/2016;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;190865,41;9088,83;181776,58;Assistenza Domiciliare Sociale Anziani Periodo Gennaio - Giugno 2016 Piano di Zona S3 ex S5 REV.N. 5037;C.S.M. SERVICE;2237930652; 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6365,03;303,1;6061,93;Assistenza Domiciliare Sociale Anziani Periodo Gennaio - Giugno 2016 Piano di Zona S3 ex S5 REV.N. 5038;C.S.M. SERVICE;2237930652; 16/12/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;366;60;306;IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ARTICOLO 27 REGOLAMENTO PER L`APPLICAZIONE DELLA TARI REV. N. 4998;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16/12/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;118606,96;10782,45;107824,51;piano nazionale per le città- costruzione di un edificio per sei alloggi di edilizia residenziale pubblica. pagamento saldo 3°sal rev. n. 4991;CENTROEDIL SAS DI MONACO EMIDDIO & C.;4294740651;4294740651 16/12/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6710,5;1210,09;5500,41;rete lan REV. N. 5009;COM-TECH S.R.L.;7685541216;7685541216 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15972;0;15972;Gestione attività Piano di Zona;COMUNE DI CONTURSI TERME;; 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;34170;0;34170;Gestione attività Piano di Zona;COMUNE DI POSTIGLIONE;82002410650;645800657 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;53640;0;53640;Gestione attività Piano di Zona III ANNUALITà PSR ANNO 2015 PEOGETTI A GESTIONE DELEGATA;COMUNE DI SERRE;; 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1811,25;86,25;1725;ACCOGLIENZA CENTRO EVA REV. N. 5039;Cooperativa Sociale E.V.A. O.N.L.U.S.;2740950619;1158390623 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16632;792;15840;"comunità di accoglienza ""Albero della Vita"" REV. N. 5003";COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS;3204180651; 16/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2098,4;378,4;1720;KALT ASPHALT PLUS REV. N. 5022;ditta Beton Asfalti;1265960227; 16/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3190;290;2900;LAVORI DI MANUTENZIONE REV.N. 5014;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 16/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7624,96;1375;6249,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV.N. 5015;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 16/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6354,14;1145,84;5208,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 5016;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4177,25;379,75;3797,5;trasporto, trattamento e recupero rifiuti CER 200303. periodo agosto 2016 REV. N. 5006;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3195,5;290,5;2905;INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IDRAULICA IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA¿ COMUNALE. REV. N. 5010;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 16/12/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;1763,13;160,28;1602,85;trasporto,trattamento e recupero rifiuti CER 200303, periodo Ottobre 2016 REV. N. 5033;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2627,25;238,85;2388,4;trasporto,trattamento e recupero rifiuti CER 200303, periodo Ottobre 2016 REV. N. 5034;ECOCENTRO TOSCANA SRL;3648230161; 16/12/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;836,68;150,88;685,8;acquisti vari per manutenzione REV. N. 5002;EDIL LEGNAME G.M. G. SRL;3534740653; 16/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6654;604,91;6049,09;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA LARGO PASTRANA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA. CODICE CIG X1314E468D DEL 29/082015 REV. N. 5016;EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C.;3907370658; 16/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6050;550;5500;RIQUALIFICAZIONE LARGO PASTRANA. CODICE CIG Z6D1B5A235 DEL 28/09/2016 REV. N.5018;EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C.;3907370658; 16/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;215,54;0;215,54;REGISTRAZIONE SENTENZA N. 4984/2014 CUSA MAROTTA ANTONELLA E DOLCE ROCCO;ERARIO STATO;; 16/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;267,36;0;267,36;REGISTRAZIONE SENTENZA N. 5675/2014 CAUSA ANNA DELLA ROCCA CONTRO COMUNE DI EBOLI;ERARIO STATO;; 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;976;176;800;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 5008;EUROTRASLOCHI NEW RISTALLO DI CECERE PALAZZO MARIO;2964210658;CCRMRA63P22A970O 16/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5734;1034;4700;Noleggio gruppo elettrogeno e Porte Palasele. Codice CIG Z821B53622 REV.N. 5036;EXPOSARA SRL;4567810652; 16/12/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4200;840;3360;NUCLEO DI VALUTAZIONE. LIQUIDAZIONE SPESA rev. n. 4992;FERRARA MATTEO;;FRRMTT81R07D390S 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1037;187;850;Fornitura blocchetti sosta e manifesti. CIG: ZA21B4DBBB REV. N. 5035;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 16/12/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;512,4;92,4;420;buste REV. N. 5012;GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA;4857120655;GDUGGP50P12D390W 16/12/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;192173,72;17470,34;174703,38;"Lavori di ""riqualificazione urbana del quartiere via Buozzi e piazza Reg. CamP. -intervento demolizione e ricostruzione edif. in piazza Reg. Campania"" Anticipazione del 10% importo contrattuale art. 26 ter del DL 21/06/13 REV. N. 5013";GUGIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL;4770770651; 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;700;63,64;636,36;LIQUIDAZIONE SPESA COLLOCAZIONE FAMILIARE REV. N. 5028;HOTEL CRISTAL OMNIAGEST SRL;5151320651; 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;140,01;12,73;127,28;N. 4 PERNOTTAMENTI NEI GIORNI 2 E 3 SETTEMBRE 2016 REV. N. 5027;HOTEL GRAZIA GESTIONE RENAISSANCE 2011 SRL;4973770656; 16/12/2016;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;1167,3;0;1167,3;Attivita di monitoraggio e rendicontazione del Piano di intervento Infanzia e Anziani I riparto del Ministero dell'Interno in relazione all'Adesione all'Azione Standard di cui al Decreto n. 5047/PAC del 06/08/2015. Determina R.G. N. 1906 del 03/12/2015.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1888,56;340,56;1548;RITIRO E L'AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELLA VS. ISOLA ECOLOGICA REV. N. 5025;LUCANA AMBIENTE SRL;1757880768; 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1506,7;271,7;1235;RITIRO E L'AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELLA VS. ISOLA ECOLOGICA REV. N. 4994;LUCANA AMBIENTE SRL;1757880768; 16/12/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;384,75;24,35;360,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 5043;MAGGIOLI S.P.A.;2066400405;6188330150 16/12/2016;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4200;840;3360;Nucleo di Valutazione. Componenti esterni. Impegno di spesa. rev. n. 4993;MAJOLI FRANCESCO PAOLO;;MJLFNC58H19D390I 16/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;6588;1188;5400;DETERMINAZIONE N. 1411/180 DEL 26/09/2016 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE TAPPETO ERBOSO IMPIANTI SPORTIVI - CODICE CIG ZE51B53076 REV. N. 5021;MANNA S.P.A;5208880657;5208880657 16/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8030;730;7300;MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO VIRGILIO REV. N. 4995;MATTA GIANPAOLO;2940370659;MTTGPL64A01D390H 16/12/2016;U.1.10.05.03.000;Spese per indennizzi;32000;0;32000;Sentenza N° 3563/2015 del Tribunale di Eboli - Vertenza Sig. Bardascino Vito - Impegno e Liquidazione spesa Sig.ra Merola Elena amministratore di sostegno - C.I.G. ZEF1C70F15;MEROLA ELENA;;MRLLNE62E44Z602C 16/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7050;1271,31;5778,69;INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE NEL CIVICO CIMITERO CODICE REV. N. 5031;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;4364150658;4364150658 16/12/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1830;330;1500;CIG ZB41B571B1 - Sostituzione pompa cascata San Giovanni REV. N. 5032;NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PIGNORAMENTO;4364150658;4364150658 16/12/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;970,61;0;970,61;Pagamento Fatture come da tabella allegata;POSTE ITALIANE FIL. SALERNO;1114601006;97103880585 16/12/2016;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1469,37;264,97;1204,4;RDO N. 891176 - SERVIZIO RECAPITI CORRISPONDENZA rev. n. 4990;REGIA DI MANFREDONIA ILARIA;4758090650;MNFLRI88H57D390B 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;22006,24;2000,56;20005,68;Servizio integrato rifiuti raccolta carta/cartone multimateriale e vetro.Applicazione del quinto d'obbligo rif. vs. prot. n.23380 del 03/07/2015. Periodo Ottobre 2016. REV. N. 5029;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;33930,44;3084,59;30845,85;Servizio integrato rifiuti raccolta carta/cartone multimateriale e vetro.Applicazione del quinto d'obbligo rif. vs. prot. n.23380 del 03/07/2015. Periodo Ottobre 2016.REV. N. 5030;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;52,14;4,74;47,4;Interventi extra raccolta abiti dismessi. Periodo Maggio/Giugno 2016 REV. N. 5042;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;297;27;270;Fattura Cliente REV.N. 5026;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;766,37;69,67;696,7;Interventi extra raccolta abiti dismessi. Periodo Settembre 2016.REV. N. 5011;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;533,06;48,46;484,6;Interventi extra raccolta abiti dismessi. Periodo Agosto 2016 REV. N. 5007;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1049,51;95,41;954,1;Interventi extra raccolta abiti dismessi. Periodo Luglio 2016 REV. N. 5004;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 16/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3631,76;330,16;3301,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N.5040;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 16/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2429,74;220,89;2208,85;Interventi extra raccolta abiti dismessi. Periodo Maggio/Giugno 2016 REV.N. 5041;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 16/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;976;176;800;Manutenzione ordinaria estintore c/o struttura PALASELE E IMMOBILI COMUNALI - Ottobre 2016 - Affidamento Capitolo 15402 - Impegno n. 1228 Determ n. 175 del 22/09/2016 - CIG : X0F1A18EBF REV.N. 5017;SI.RO. Srls;5464170652; 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3000;272,73;2727,27;Prelievo e distruzione feretri e resti lignei delle bare REV. N. 4999;TORTORA VITTORIO SRL;3081110656;TRTVTR43B25C259B 16/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1414,4;128,48;1285,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata REV. N. 5000;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 16/12/2016;U.1.03.02.10.000;Consulenze;483,7;43,97;439,73;TRASPORTO E SMALTIMENTO REV. N. 5001;TRA.MA.EL. SRL;1371981216; 16/12/2016;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;265,98;35,41;230,57;CONTENZIOSO R.G.1390/2002 REV.N.5019;VISCONTI ROSARIO;889310652;VSCRSR54A02A717H 21/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;67807,66;3228,94;64578,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev. n. 5652;C.S.M. SERVICE;2237930652; 21/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8000;1442,62;6557,38;"LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE PRESSO ""PALAZZO MASSAIOLI CAPIT. N.10435 IMPEGNO N.683/2016 BILANCIO 2016 SETTORE PATRIMONIO REV.N. 5244";DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA;5532310652;5532310652 21/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4200;757,38;3442,62;Nostro protocollo n° 1034 del 24/10/16 Vosto protocollo n° 0046774 del 27/10/2016 rev. n. 5231;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 21/12/2016;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;1340,78;241,78;1099;Preventivo nostro protocollo n° 1080 del 15/11/16 Vostro protocollo n 0050182 del 16/11/2016rev.n.5230;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 21/12/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5311,49;957,81;4353,68;Saldo per la sostituzione lampade torri faro impianti sportivi REV.N. 5238;DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.;4484140654;4484140654 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1342,11;0;1342,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;15064,66;0;15064,66;Liquidazione debiti fuori bilancio alla Società Eboli Multiservizi spa. Fattura n. 346 del 23/12/2009;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3599,76;0;3599,76;manutenzione parco giochi;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1200;0;1200;DBF PIANO DI RIEQUILIBRIO IMPORTO ANNO 2014 EBOLI MULTISERVIZI;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1116,02;0;1116,02;Rimbrso indennità di missioni al personale;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;576;0;576;debiti fuori bilancio;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.7.02.04.02.000;Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi;720;0;720;RESTITUZ.CAUZIONE;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2640;0;2640;debiti fuori bilancio;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1202,1;0;1202,1;lavori di fornitura e posa in opera di porta in alluminio Palasele;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;597,9;0;597,9;lavori di fornitura e posa in opera di porta in alluminio Palasele;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;8888,4;0;8888,4;lavori di manut. via Serracapilli;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3627,12;0;3627,12;fornitura matrale elettrico per impianto di illuminazione;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;480;0;480;lavori presso lo stadio massajoli;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;600;0;600;fornitura paletti in ferro;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2562;0;2562;Liquidazione debiti fuori bilancio alla Società Eboli Multiservizi spa. Fattura n. 92 del 09/07/2010;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.7.02.04.02.000;Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi;1140;0;1140;RESTITUZ.CAUZIONE;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;8598;0;8598;Liquidazione debiti fuori bilancio alla Società Eboli Multiservizi spa. Fattura n. 100 del 12/07/2010;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;20160;0;20160;Liquidazione debiti fuori bilancio alla Società Eboli Multiservizi spa. Fattura n. 106 del 12/07/2010;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;3657,23;0;3657,23;Liquidazione debiti fuori bilancio alla Società Eboli Multiservizi spa. Fattura n. 123 del 14/09/2010;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;4619,87;0;4619,87;lavori di sistemazione guaina edif. dcol. agatino aria;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;10500;0;10500;Pagamento Fatture come da tabella allegata;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;15840;0;15840;Liquidazione debiti fuori bilancio alla Società Eboli Multiservizi spa. Fattura n. 13 del 23/03/2011;EBOLI MULTISERVIZI S.P.A.;3995660655; 21/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;573,4;103,4;470;LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO REV. 5245;FALEGNAMERIA DI LORENZO DI DI LORENZO GAETANO;4052920651;4052920651 21/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1063,35;191,75;871,6;Approvazione preventivo per acquisto registri di stato civile-rev. n. 5232;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;89070403;89070403 21/12/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1781,2;321,2;1460;LAVORI DI MANUTENZIONE-INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN FOGNOLO DANNEGGIATO ED IL RIPRISTINO DEL POZZETTO FOGNARIO UBICATO SUL MARCIAPIEDE E NELL'AGGIUNTA DI ALTRO RPOZZETTO IN VIA MASILLO REV.N.5239;IMPRESA EDILE FASANO GEOM.LUCIANO;3093860652; 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1707,41;305,01;1402,4;INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI REV. N. 5243;ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.;880711007;399810589 21/12/2016;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;951,6;171,6;780;Materiale fornito al GABINETTO del SINDACO rev. n. 5234;LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE;2267520654;PLMRFL52S28G447B 21/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2386,32;430,32;1956;smaltimento rifiuti rev. n.5226;LUCANA AMBIENTE SRL;1757880768; 21/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4184,4;380,4;3804;VI RIMETTIAMO FATTURA PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI V. DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016. COMPENSAZIONE COME DA REV. N.5206/5207;NAPPI SUD S.R.L. (EX NAPPI SUD SRL A SOCIO UNICO);5445190654;5445190654 21/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4331,36;393,76;3937,6;VI RIMETTIAMO FATTURA PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI VARI : DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016. COMPENSAZIONE COME DA REV. N.5208/5209;NAPPI SUD S.R.L. (EX NAPPI SUD SRL A SOCIO UNICO);5445190654;5445190654 21/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3054,88;550,88;2504;FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA 70X150 FE.CL.1 INIZIO E FINE CENTRO ABITATO SULLA SS.18 rev.n. 5233;OMNIA STRADE SAS;3377460658; 21/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;ACCONTO PER SERVIZIO FUNEBRE PER IL DEFUNTO MICELI ANTONIO COMPLETO IN TUTTI I SUOI ORNAMENTI;ONORANZE FUNEBRI THE GARDEN SAS di COSTANTINO ANNA;4768780654; 21/12/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;64626,52;12925,3;51701,22;Sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1081/2011 del 05/07/2011 relativa ai maggiori oneri di esproprio dell'area PIP del C. di Eboli. Liquid. terza ed ultima rata anno 2016 Rcoperta con fondi com.derivanti da alienazioni patrI. REV. N.5285;PECORARO PIETRO;;PCRPTR48A15D390H 21/12/2016;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;270;0;270;Partecipazione corso Delfino;PUBBLIFORMEZ SAS;3635090875; 21/12/2016;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;600;0;600;Partecipanti Drssa Caputo Maria Grazia e Dott. Marmora Cosimo. Determina N. 1771 R.G. del 15/11/2016.;PUBBLIFORMEZ SAS;3635090875; 21/12/2016;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4161,89;378,35;3783,54;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA PRESSO IL TEATRINO DEL PLESSO SCOLASTICO SALITA RIPA REV.N. 5242;R. E C. COSTRUZIONI SRL;4556890657;4556890657 21/12/2016;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1959,53;178,14;1781,39;LAVORI DI COPERTURA SULLA MANGRELLA DEL COMPLESSO MONUMENTALE S. FRANCESCO;R. E C. COSTRUZIONI SRL;4556890657;4556890657 21/12/2016;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;310197,06;28199,73;281997,33;Servizio integrato escluso carta/cartone multimateriale e vetro.Applicazione del quinto d'obbligo rif.Vs.Prot.23380 del 03/07/2016. Periodo Ottobre 2016 REV. N. 5236;S.A.R.I.M SRL;2596800652;4089200630 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;829,56;115;714,56;Sica Anna / Comune di Eboli - sentenza n. 1892/2014 resa dal Giudice di Pace di Eboli dott. Coppola rev. n. 5229;SESSA EDOARDO;4462070659;SSSDRD81E08D390U 21/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;700;0;700;debiti fuori bilancio anno 2015;SICA ANNA;;SCINNA33E47E027A 21/12/2016;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;4783,54;754,03;4029,51;CAUSA TAR SA - GUIDA- DEL 31/97 REV.N. 5237;TORTOLANI ENRICO;1111040653;TRTNRC54E27H703O 21/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2724,54;491,3;2233,24;Acquisto carburanti per scuolabus rev. n. 5227;TotalErg S.p.A.;51570893;51570893 21/12/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;671,44;61,04;610,4;Lavori aggiuntivi manutenzione plesso scolastico borgo.REV.N. 5240;TROVATO COSTRUZIONI SRL;4791060652;4791060652 21/12/2016;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1403;253;1150;INTERVENTO DI manutenzione presso l'immobile di proprietà comunale Ex Mattatoio Comunale di Eboli ora sede dell' Asl. REV.N. 5241;VIVOLO LUCA;2392600652;VVLLCU64R03A566J 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2635,57;0;2635,57;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;7101,91;0;7101,91;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;308,3;0;308,3;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2128,87;0;2128,87;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;12305,38;0;12305,38;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;17284,75;0;17284,75;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;576,72;0;576,72;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;710,76;0;710,76;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;35365,52;0;35365,52;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;594,24;0;594,24;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;14047,63;0;14047,63;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6640,47;0;6640,47;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;743,17;0;743,17;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;16205,85;0;16205,85;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;85069,97;0;85069,97;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1143,16;0;1143,16;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;10589,41;0;10589,41;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;280,78;0;280,78;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;65012,14;0;65012,14;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;519,33;0;519,33;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;423,98;0;423,98;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;234,12;0;234,12;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;17008,25;0;17008,25;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;5199,28;0;5199,28;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;17277,05;0;17277,05;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1923,75;0;1923,75;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;18875,53;0;18875,53;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;383,75;0;383,75;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;259,63;0;259,63;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1799,25;0;1799,25;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1705,41;0;1705,41;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;148351,81;0;148351,81;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;22537,82;0;22537,82;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1973,93;0;1973,93;INTERESSI PASSI MUTUI 2° SEMESTRE 2016;CASSA DD.PP.;7756511007; 22/12/2016;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2000,09;0;2000,09;DEBITI FUORI BILANCIO VERTENZA DE CHIARA MARISA PROVVISORIO N. 30 DEL 18/04/2016;DE CHIARA MARISA;; 22/12/2016;U.2.02.01.10.000;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;13401,05;2416,58;10984,47;LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO PLIFUNAZIONALE SS. COSMA E DAMIANO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016);ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;5779711000; 22/12/2016;U.2.02.02.01.000;Terreni;7643,56;0;7643,56;Restituzione somme per costruzione cappella;MAROTTA LUISA;;MRTLSU29P64H800V 22/12/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;291;0;291;recupero commissioni a carico ente acop. provv. n. 219;TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI;;---------------- 22/12/2016;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;4,5;0;4,5;recupero spese a carico ente a copertura provv. n. 220;TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI;;---------------- 31/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;37,6;6,78;30,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata rev- 5425 - provv. 228;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A;7516911000;7516911000 31/12/2016;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1,26;0,23;1,03;canone dicembre 2016 reversale 5424 prov. 227;TELEPASS SPA;9771701001;9771701001